同學(xué)你好 按實(shí)際業(yè)務(wù)的和實(shí)際數(shù)據(jù)來(lái)報(bào)就可以
老師好,新接手一家公司,發(fā)現(xiàn)公司是去年9月份注冊(cè)的,稅務(wù)登記是今年6月份才登記的,之前已經(jīng)在營(yíng)業(yè),有虧損,帳也做了,但是只有6月份開(kāi)始報(bào)報(bào)表了,報(bào)的6月份當(dāng)月的,我接下來(lái)該怎么辦?之前的可以找稅務(wù)局補(bǔ)嗎?還有去年的的虧損能不能補(bǔ)
我們公司是從事物業(yè)服務(wù)的,從2020年開(kāi)始增值稅加計(jì)抵減聲明就是按照15%的,稅局現(xiàn)在要求只能按照10%做加計(jì)抵減,已經(jīng)按照稅局的要求進(jìn)行了更正申報(bào)補(bǔ)交了稅款,現(xiàn)在財(cái)務(wù)上要怎么處理這以前的稅款(增值稅和附加稅)和滯納金?
請(qǐng)問(wèn)老師,我單位的母公司,租給我單位房子,從營(yíng)業(yè)稅開(kāi)始就租給我們的,但是一直沒(méi)有收子公司這筆錢(qián),母公司應(yīng)收賬款核算,22年母公司開(kāi)了發(fā)票800萬(wàn),就是從2015年-2022年的房租。但是稅務(wù)局打電話讓母公司補(bǔ)交營(yíng)業(yè)稅200萬(wàn)的增值稅,可是這200萬(wàn),明明已經(jīng)繳納過(guò)增值稅了呀?請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么處理
稅務(wù)局要求從去年10月開(kāi)始補(bǔ)交財(cái)務(wù)報(bào)表。但是公賬已經(jīng)發(fā)票 納稅證明 從18年就有數(shù)據(jù)了 該怎么辦
一人有限責(zé)任公司20年6月注冊(cè)的,有開(kāi)過(guò)發(fā)票,從22年開(kāi)始就一直沒(méi)用經(jīng)營(yíng)過(guò)了,現(xiàn)在要注銷的話,稅務(wù)那邊要提供財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢?之前沒(méi)有做賬。
一批賬外的布料,如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
一批賬外的布料入庫(kù),如何寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額度吧,需要什么資料
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?是去銀行調(diào)額是嗎?
客戶基本戶現(xiàn)在對(duì)私限額15萬(wàn)轉(zhuǎn)賬,但是每天都要轉(zhuǎn)賬出去,這種的話可以用什么方式解決?
老師 有人用2月的票報(bào)銷 怎么查有沒(méi)有重復(fù)報(bào)銷呢 我這里沒(méi)用入賬標(biāo)識(shí)的
老師,你好,請(qǐng)問(wèn)累計(jì)折舊這個(gè)會(huì)計(jì)科目登明細(xì)賬要登到哪一欄?
和客戶簽訂70萬(wàn)的服務(wù)合同,去年年末一次性開(kāi)給客戶了,這個(gè)月客戶要求紅沖掉這張發(fā)票,分成四次開(kāi)具,每次17.5萬(wàn),跨年紅沖有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?會(huì)影響到哪些
老師,匯算清繳資產(chǎn)折舊攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表中稅收 折舊、攤銷額怎么填 ?
但是19年 這個(gè)公司公賬 有收到老板名下其他公司的回款 這個(gè)怎么辦呢
借銀行貸其他應(yīng)收款
老師 為什么每次提問(wèn)都是你回答啊 沒(méi)有其他老師了嗎
你可以重新提問(wèn)的
感覺(jué)問(wèn)了你三次了 怪不好意思的
你可以重新提問(wèn)的哦 這個(gè)沒(méi)事