同學 你好 持有待售要以公允價-費用后與可收回金額比較熟低入賬
麻煩不悔老師請回答我下, 持有待售資產(chǎn)組,固定資產(chǎn)100,無形資產(chǎn)200,商譽50 借 持有待售資產(chǎn) 350 貸 固定資產(chǎn) 100 貸 無形資產(chǎn) 200 貸 商譽 50 年末持有待售資產(chǎn)的可收回金額是180,那么 借 資產(chǎn)減值損失 170 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-商譽 50 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 40 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 80 后來持有待售資產(chǎn)的可收回金額為240(轉回的60在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)之間按比例分攤(不需要以固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)自身的可收回金額為限,商譽不得參與分攤) 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 后來持有待售資產(chǎn)組的可收回金額是350(轉回的110中的60在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)中分攤,50不能恢復到商譽里) 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 對嗎?
麻煩不悔老師請回答我下,其他老師不要接哦 持有待售資產(chǎn)組,固定資產(chǎn)100,無形資產(chǎn)200,商譽50 借 持有待售資產(chǎn) 350 貸 固定資產(chǎn) 100 貸 無形資產(chǎn) 200 貸 商譽 50 年末持有待售資產(chǎn)的可收回金額是180,那么 借 資產(chǎn)減值損失 170 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-商譽 50 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 40 貸 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 80 后來持有待售資產(chǎn)的可收回金額為240(轉回的60在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)之間按比例分攤(不需要以固定資產(chǎn)/無形資產(chǎn)自身的可收回金額為限,商譽不得參與分攤) 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 后來持有待售資產(chǎn)組的可收回金額是350(轉回的110中的60在固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)中分攤,50不能恢復到商譽里) 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-固定資產(chǎn) 20 借 持有待售資產(chǎn)減值準備-無形資產(chǎn) 40 貸 資產(chǎn)減值損失 60 對嗎?
持有待售資產(chǎn)在劃分持有待售時計提了減值,劃分持有待售后如果賬面高于公允減去費用后的凈額,不需要做賬務處理。我的問題是,不是持有待售在劃分時計提了減值準備嗎,為什么劃分不做轉回分錄而是不做任何處理?什么情況下要做轉回分錄?
老師關于持有待售,如果說買來就是為了持有待售的就如圖所示做賬。 如果是固定資產(chǎn)轉持有待售的話,就是先按照帳面價值轉成持有待售,再比較和公允?費用的差,借,資產(chǎn)減值損失。 貸,持有待售資產(chǎn)減值準備 這就是兩者不同是嗎
老師,我們公司會計核算管理辦法中的這句話,有什么問題嗎?商譽那一截是沒有問題的對吧?如果需要修改怎么改呢? 1482持有待售資產(chǎn)減值準備 本科目核算適用本準則計量規(guī)定的持有待售的非流動資產(chǎn)和持有待售的處置組計提的允許轉回的資產(chǎn)減值準備和商譽的減值準備。
股權變更什么情況下要交個人所得稅?
金額多少以上的算做固定資產(chǎn)
應收賬款的合同質量扣款是否可以計入營業(yè)外支出,營業(yè)外支出的二級科目列什么明細?這部分營業(yè)外支出在所得稅匯算清繳稅前扣除是否有相關的政策依據(jù)?
計提社保時,計提了14個人的其他應收款個人社保部分,但發(fā)工資時,因有一個員工離職,同事沒有扣除個人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時候,其他應收款個人社保部分就有余額,這筆賬應該怎么做
24年計提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報的時候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費期限不應該是5月25日或者5月底結束嗎?還是我申報的時候稅款所屬期填錯了嗎?請老師指教呢
老師,我想請教一下,我的預收賬款不平,應該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請教一下
個稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請問一下,申請出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個電子口岸卡是嗎?那要怎么申請呢?個體戶可以申請這個備案嗎?
我知道,我是說這兩種說法的做賬,因為它資產(chǎn)減值損失放的地方不一樣
同學你好,固定資產(chǎn)也是一樣的寫法,最好不要分開寫
不是呀老師我看著都是這么做的
同學你好,你說的沒問題,看成了持有待售轉成固定資產(chǎn)了