您好,可以抵扣的,然后再轉(zhuǎn)出
老師,我公司為銷售方,上月開了一張發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)抵扣過了,本月要紅沖重新開,對(duì)方已將紅沖的信息編碼發(fā)給我了,我在開票軟件里開具紅字發(fā)票該怎么樣操作?
請(qǐng)問老師上月開錯(cuò)一張發(fā)票,金額正常數(shù)量錯(cuò)了,上月已抵扣,這個(gè)月如果沖紅重新開,進(jìn)項(xiàng)稅額需要做轉(zhuǎn)出處理嗎?
老師。你好。上月發(fā)票開錯(cuò)了,但是已經(jīng)認(rèn)證抵扣。這個(gè)月對(duì)方紅沖后重新開具正確專票。這樣我們上月需要進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出嗎?
對(duì)方上月數(shù)電票開錯(cuò)了稅收分類編碼,今月要沖紅重開,我公司上月需要該進(jìn)項(xiàng)抵扣銷項(xiàng),能抵扣嗎?
收到的發(fā)票在5月份抵扣了,現(xiàn)在對(duì)方說開重復(fù)了,要我們開具紅字信息沖紅,那這個(gè)5月就抵扣了沖紅了進(jìn)項(xiàng)不是對(duì)不上嘛
老師,請(qǐng)問報(bào)銷伙食費(fèi),明細(xì)表提供的是每周的肉,蔬菜明細(xì)。發(fā)票直接開食品可以嗎?
個(gè)人工資交個(gè)稅稅率是多少
有限合伙企業(yè)稅務(wù)局給核定的稅目有企業(yè)所得稅對(duì)嗎
老師計(jì)提社保只計(jì)提單位部分的嗎
你好老師個(gè)體戶經(jīng)營超市購買的水果蔬菜損耗怎么計(jì)算出來
你好老師小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已折舊完現(xiàn)在已經(jīng)報(bào)廢會(huì)計(jì)分錄怎么做 購冰柜3200元累計(jì)折舊1200元凈資產(chǎn)是800元
未分配期末余額=未分配的期初數(shù)+利潤表里的凈利潤對(duì)嗎
一家汽車4S店,在銷售車時(shí)幾乎都會(huì)贈(zèng)送汽車精品,我都可以視同銷售嗎,賬務(wù)怎么處理老師
老師 某公司以其自產(chǎn)電子產(chǎn)品390臺(tái)作為福利發(fā)給員工 該產(chǎn)品每臺(tái)生產(chǎn)成本為1200元 每臺(tái)市場售價(jià)1500 公司有職工300名 車間管理人員20名 行政管理人員40名 銷售人員30名 計(jì)提 借生產(chǎn)成本 508500 制造費(fèi)用33900 管理費(fèi)用67800 銷售費(fèi)用50850 貸應(yīng)付職工薪酬—非貨幣性福利661050 我不明白這些數(shù)是怎么計(jì)算出來的
超豪華小汽車零售加征交的消費(fèi)稅率是10%固定的嗎還是?
不是很明白,8月發(fā)票對(duì)方在9月沖紅重開后,我申報(bào)8月增值稅怎么抵扣該進(jìn)項(xiàng)?
正常抵扣認(rèn)證抵扣就行
8月發(fā)票認(rèn)證還能勾選到該重開進(jìn)項(xiàng)嗎?
如果在對(duì)方開紅字發(fā)票之前沒抵扣? ?這張發(fā)票就勾選不了的
那不是我這個(gè)月要多繳稅?
對(duì),上月沒認(rèn)證就得多交稅