你好,這個是按照13%的稅用來繳稅的。
老師 你好 我們公司(一般納稅人)去年從個人處買了一輛二手車,開的普票,沒有抵扣,今年賣出了那輛車,稅率多少?怎么做賬?
我公司在2023年3月份買進來的車,進項已經(jīng)在3月份抵了(但是沒抵完),現(xiàn)在公司要把這個車賣出去,不管賣給個人還是公司(一般納稅人或者小規(guī)模),這個發(fā)票是咱們公司開嗎?還有就是這個車抵了的稅和剩下的留抵怎么處理
公司一般納稅人,以前購買了一輛車,現(xiàn)在需要把公司注銷了,名下車輛賣了,折舊還沒有完,這個進項需要轉(zhuǎn)出嘛?
我們公司倉儲服務(wù),一般納稅人選擇簡易計稅3%,公司20年購買了一輛車,進項稅額沒有抵扣,這個月把車賣出去了,這個怎么交稅
我們公司倉儲服務(wù),一般納稅人選擇簡易計稅3%,公司20年購買了一輛車,進項稅額沒有抵扣,這個月把車賣出去了,這個怎么交稅
老師,一般納稅人,中央空調(diào)銷售安裝,銷售家用電器,跟一家家裝設(shè)計單位合作,他們銷售出去了,我們開票給這個家單位,還有返利。以前返利是賬外給的,現(xiàn)在說以紅字發(fā)票的形式給,比如他們要給我們5萬,我們返利2.5萬,開紅字給他們,這樣可以嗎?
公司收到29預(yù)付款。本月不開票。下個月開票怎么記分錄。收入是開票后確認嗎
老師,單位沒有公車,然后跟某個員工簽訂了公車協(xié)議,開了發(fā)票,我們單位在個稅上要給他申報這個公車租賃費,個稅上報什么項目名稱?
個體,免稅收入在哪里申報
之前公司的業(yè)務(wù)但是發(fā)票開給個人了,現(xiàn)在想開給公司是否可以紅沖,重新開
老師 收到29預(yù)付款。本月不開票。下個月開。本月需要繳納增值稅嗎
老師,銷售行業(yè)對于主營成本,費用類這一塊占比多少比例合適?
老師,合同金額是不含稅的,開票的話,是不是開含稅金額
從A公司購產(chǎn)品(可開專票),從網(wǎng)絡(luò)購包裝(不可開票), 所以代理處只收到A公司專票,和收匯差額大,該票做賬利潤偏高。 有什么財務(wù)上的辦法可以改善? 前提:A公司不愿做包裝,條件苛刻。
請問老師公司沒有按照規(guī)定申報個稅會面臨什么處罰呢?具體文件號是哪個呢?
原因和政策請解釋
不能抵扣進項稅額是你們自己的原因,所以按照13%稅率算
是我們選擇了簡易計稅的
簡易計稅是你們自己選擇的,不是因為政策原因不能抵扣
請發(fā)相關(guān)政策
這個在幾號政策
這個并沒有政策規(guī)定說明
印花稅年報漏報了,如何再電子稅務(wù)局補報
抱歉這個印抱歉,這個印花稅我不太敢確定怎么做
培訓(xùn)費稅后1800元,稅前多少怎么算?
您指的是扣完什么稅,增值稅嗎?
老師,在稅務(wù)數(shù)字賬戶哪里可以查到本月勾選的發(fā)票明細?
稅務(wù)數(shù)字賬戶里面,發(fā)票抵扣選擇相應(yīng)月份就行
租賃店鋪或營業(yè)場所按新政策,怎么做賬?
這個按新政策,具體進入什么科目我不太敢確定