一、增值稅暫行條例第二條規(guī)定了稅率,并未提及開具什么發(fā)票。因此,開什么發(fā)票,與稅率無(wú)關(guān)。 二、小規(guī)模納稅人月銷售10萬(wàn)以內(nèi)且開具普通發(fā)票,可免增值稅??蛇x1%或者3%開具專票,但不能免稅了。 政策依據(jù): 增值稅暫行條例第二條 財(cái)政部 稅務(wù)總局公告2023年第19號(hào)
老師打擾打擾了, 麻煩能否咨詢一下,小規(guī)模園藝公司,自種自銷的花卉,客戶有要普票的,也有要專票的,如果開具了專票,按適用征收率交了稅款,普票還能開具免稅字樣的發(fā)票嗎?還是只要開具了專票,就相當(dāng)于放棄了農(nóng)產(chǎn)品免稅權(quán),再開的普票也不能開具稅率為免稅字樣的發(fā)票了呢?我現(xiàn)在收到的情況是有說納稅開具了專票就放棄了免稅權(quán),均應(yīng)按適用稅率征稅,不得選擇某一免稅項(xiàng)目放棄免稅權(quán),也不能根據(jù)不同的銷售對(duì)象選擇部份貨物或勞務(wù)放棄免稅權(quán); 另外也有說一般納稅人若選擇了享受免稅政策是不能再開專票,如果需要開專票應(yīng)按規(guī)定放棄免稅方可開具專票. 小規(guī)模納稅人是開具了專票之后,符合免稅條件還可以開免稅普票.老師,我現(xiàn)在也是蒙了,不知道到開具了專票正常交稅后普票能開免稅嗎?謝謝謝謝!
財(cái)稅〔2017〕37號(hào):第二條:納稅人購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得一般納稅人開具的增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書的,以增值稅專用發(fā)票或海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額為進(jìn)項(xiàng)稅額;從按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。請(qǐng)問這個(gè)政策下開具的3%的專票如何入賬?進(jìn)項(xiàng)如何填寫?
你好,老師,我們公司是一般納稅人,收到果農(nóng)開具的免稅普票10萬(wàn)元,依據(jù)相關(guān)政策可以抵扣10*0.09=0.9萬(wàn)元的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,請(qǐng)問下這個(gè)分錄怎么做?
一般納稅人開具普票和專票的稅率是一樣的, 請(qǐng)問相關(guān)的稅法依據(jù)是什么?例如增值稅管理?xiàng)l例第幾條有相關(guān)規(guī)定? 小規(guī)模納稅人開具普票是否免稅?開具專票的稅率是否是1%或3%,對(duì)吧? 請(qǐng)問相關(guān)的稅收優(yōu)惠政策以及稅法條例是什么?請(qǐng)發(fā)下相關(guān)網(wǎng)上鏈接
請(qǐng)問關(guān)于農(nóng)產(chǎn)品一般納稅人開具的免稅普票可以計(jì)算抵扣嗎?怎么計(jì)算?一般納稅人開具的專票是按發(fā)票注明的稅額抵扣?小規(guī)模納稅人開具的只有3%專票可以抵扣9%是嗎?小規(guī)模1%的只能按1%抵扣?生產(chǎn)領(lǐng)用的在9%的基礎(chǔ)上在加抵扣1%?
收到一筆來自中國(guó)人壽財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司的保險(xiǎn)理賠,直接打款到對(duì)公賬戶金額是1350,問了是保險(xiǎn)理賠,這個(gè)分錄我怎么做賬?。?/p>
開充電樁服務(wù)費(fèi)的發(fā)票,稅率是多少?
老師稅務(wù)上計(jì)提的所得稅直接彌補(bǔ)了前面的虧損,賬務(wù)上計(jì)提的這個(gè)所得稅一直在應(yīng)交稅費(fèi)里面,這個(gè)怎么調(diào)整賬務(wù)
老師,請(qǐng)問下,之前有家公司給我們打了預(yù)付款作為以后消費(fèi)抵消的,但是現(xiàn)在這個(gè)公司在我們賬上已經(jīng)沒有余額了,了解到這家公司沒有使用過這筆預(yù)付款,但是款項(xiàng)確實(shí)沒有了,不知道之前的財(cái)務(wù)怎么操作的,現(xiàn)在雙方協(xié)商下來,說還是按照這個(gè)預(yù)付款讓這家公司照常在我們這里消費(fèi),只是對(duì)方公司不會(huì)再給我們付錢,那這樣的話要怎么做賬啊
藍(lán)字發(fā)票已勾選要發(fā)起紅字發(fā)票發(fā)起一般由哪一方發(fā)起
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)謝謝!以前的成本科目,我不想用,我想換一種科目可不可以呢?我們一般是購(gòu)進(jìn)設(shè)備,然后再銷售設(shè)備的比較多,如果要用科目用哪個(gè)合適啊
你好老師,打款賬戶和開發(fā)票名頭不一致,讓對(duì)方出個(gè)說明,三方協(xié)議是什么樣的呢?有模版嗎?
老師,企業(yè)購(gòu)買固定資產(chǎn)稅前一次性扣除,稅務(wù)上扣除了,帳務(wù)上計(jì)提的所得稅一直掛帳怎么調(diào)整
老師好,請(qǐng)問下,我們是建筑企業(yè),只收管理費(fèi),掛靠建筑業(yè)應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本?我們給甲方(開發(fā)商)開的發(fā)票,開發(fā)商都可以拿對(duì)應(yīng)材料發(fā)票,勞務(wù)發(fā)票過來,我的這個(gè)成本應(yīng)該如果結(jié)轉(zhuǎn)?
老師,公司租賃個(gè)人的車輛,每個(gè)1000元,一次性支付一年的費(fèi)用,增值稅發(fā)票一次性開了12000元回來。個(gè)稅稅務(wù)局要公司代扣代繳,這個(gè)是每月申報(bào)1000,還是一次性申報(bào)12000?我看系統(tǒng)一次性申報(bào)12000元,要交個(gè)稅1920元,每個(gè)申報(bào),總共交480
請(qǐng)問有沒有關(guān)于一般納稅人無(wú)論開具發(fā)票和不開具發(fā)票,都要對(duì)銷售收入進(jìn)行申報(bào)繳納增值稅的稅務(wù)規(guī)定的相關(guān)條文?
一、銷售必須開具發(fā)票。 發(fā)票管理辦法第十九條:銷售商品、提供服務(wù)以及從事其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的單位和個(gè)人,對(duì)外發(fā)生經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)收取款項(xiàng),收款方應(yīng)當(dāng)向付款方開具發(fā)票。 二、銷售必須繳納增值稅。 《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第一條:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。 三、以上二條,互無(wú)影響,必須都要履行。反之,若其中一條未履行(比如未開發(fā)票),則需要改正(補(bǔ)開發(fā)票),而不能反而成為不履行另一條(納稅)的理由。
關(guān)于“一般納稅人開具普票和專票,都需申報(bào)繳納增值稅”,有沒相關(guān)的稅務(wù)條文?
《中華人民共和國(guó)增值稅暫行條例》第一條:在中華人民共和國(guó)境內(nèi)銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù)(以下簡(jiǎn)稱勞務(wù)),銷售服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)以及進(jìn)口貨物的單位和個(gè)人,為增值稅的納稅人,應(yīng)當(dāng)依照本條例繳納增值稅。 這一條足夠。就是說,發(fā)生了上述銷售活動(dòng),就繳納增值稅。至于開具專票、普票還是不開票(這是不對(duì)的),這都是無(wú)關(guān)因素。 同學(xué),我給您舉個(gè)例子吧: 關(guān)于“小明駕駛寶馬和奧迪,都需要有駕照”,有沒有相關(guān)法律條文。 答案是:小明只要開車,無(wú)論寶馬還是奧迪,或者其他機(jī)動(dòng)車,都需要駕照。
哈哈哈,謝謝老師。這例子夠生動(dòng)的。另外,請(qǐng)問方便提供下電子郵箱嗎?
謝謝表?yè)P(yáng)。不過公司有紀(jì)律,明天我請(qǐng)示一下領(lǐng)導(dǎo)吧。
好的。遇到好老師不容易,因?yàn)槔蠋煻惙ㄖR(shí)很專業(yè),希望之后相關(guān)的稅法疑問可以繼續(xù)咨詢,按規(guī)付費(fèi)就是了。
好的好的。祝您工作順利,生活愉快。
請(qǐng)問老師有回音嗎?謝謝
您好,同學(xué)。平臺(tái)不準(zhǔn)私自聯(lián)系學(xué)員呀。不好意思啊。