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做二月份賬的時候 老師讓預(yù)付賬款一預(yù)到底 但是答案沒給錢用的是應(yīng)收賬款 這樣就會導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表不一致 但是利潤表數(shù)據(jù)一樣的 那這個資產(chǎn)負(fù)債表不一樣 這怎么理解 真工作也沒有答案給你對啊 這個怎么弄

2023-09-03 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-09-03 10:34

預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款不會通用的,你這是支付還是收到?

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齊紅老師 解答 2023-09-03 10:34

比如你預(yù)付了一部分定金是100,你這個產(chǎn)品是300,借預(yù)付賬款,貸銀行存款100, 借庫存商品,貸預(yù)付賬款300, 這個預(yù)付賬款在貸方相當(dāng)于是應(yīng)付欠了人家的錢,重分類到應(yīng)付賬款里面去。

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快賬用戶1128 追問 2023-09-03 10:59

就是先預(yù)付款 后面人家發(fā)貨了 我們沒給錢

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齊紅老師 解答 2023-09-03 11:00

你好,那就是啦,預(yù)付賬款不就是在貸方200,你再看。

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預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款不會通用的,你這是支付還是收到?
2023-09-03
尊敬的學(xué)員您好!是做的什么題目答案不一樣呢?
2023-07-30
同學(xué),你好,資產(chǎn)負(fù)債表的預(yù)收賬款需要根據(jù)預(yù)收賬款和應(yīng)收賬款科目所屬相關(guān)的明細(xì)科目的期末貸方余額合計(jì)來填列,并不只單看一個賬戶的期末余額。
2021-08-11
你好這個是截圖科目余額表,你截圖科目余額表
2021-07-21
同學(xué)你好,你可以把應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款余額表(放到末級科目)導(dǎo)出來看一下,是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的取數(shù),是不是按相抵后的金額列報(bào)的。
2020-08-17
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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