預(yù)付賬款和應(yīng)收賬款不會通用的,你這是支付還是收到?
老師,為什么會計(jì)學(xué)堂的會賬軟件做出來的賬最后結(jié)轉(zhuǎn)之后總是不準(zhǔn)確的?你看這個明細(xì)表上面其他應(yīng)付款明明是零,而資產(chǎn)負(fù)債表上面其他應(yīng)付款卻有一個數(shù)值在那里,這樣的資產(chǎn)負(fù)債表怎么給老板看呀?上個月也是出現(xiàn)這種情況,個個月都這樣,那這樣折資產(chǎn)負(fù)債表做出來還有什么用呀?
老師,這個預(yù)收賬款的數(shù)字應(yīng)該是一致的才合適對嗎?我錄入數(shù)據(jù)的時候就是根據(jù)預(yù)收賬款的明細(xì)賬來錄入的,那么這樣子的話就應(yīng)該和資產(chǎn)負(fù)債表上的數(shù)據(jù)是一致的才對?現(xiàn)在怎么數(shù)據(jù)不一致了?麻煩老師解答一下
郭老師,我公司之前會計(jì)沒有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款,都放到應(yīng)收和應(yīng)付了,但資產(chǎn)負(fù)債表是不對的,這該怎么辦呢?這是前會計(jì)出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表,我用的軟件是從咱們會計(jì)學(xué)堂買的精斗云,導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒有金額,還需要手動調(diào)整。郭老師解答一下
郭老師,我公司之前會計(jì)沒有設(shè)置預(yù)收和預(yù)付款,都放到應(yīng)收和應(yīng)付了,但資產(chǎn)負(fù)債表是不對的,這該怎么辦呢?這是前會計(jì)出的一月份資產(chǎn)負(fù)債表,我用的軟件是從咱們會計(jì)學(xué)堂買的精斗云,導(dǎo)出的資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)付款沒有金額,還需要手動調(diào)整。郭老師解答一下,其他老師不要接手
老師,我的資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表,現(xiàn)金流量表都對上了,賬也是平的。但是比如應(yīng)收賬款 應(yīng)付賬款 應(yīng)交稅費(fèi)這些科目數(shù)據(jù)給答案不一樣,有影響嗎?
老師分紅是不是不影響利潤表,只影響資產(chǎn)負(fù)債表表
老師臺球俱樂部以個體成立需要審計(jì)嗎
老師,公司可以不開對公戶用老板私戶收款,以私戶為核心做賬嗎
我們是一般納稅人,取得的二手機(jī)動車普票,沒有抵扣進(jìn)項(xiàng),又二手機(jī)交易出去了,按13交增值稅還是按簡易交啊
老師無票支出,我是不是可以在摘要欄這樣寫摘要欄寫,比如采購辦公用品,我可以寫無票支出,報(bào)銷張三采購辦公用品,就是盡量寫詳細(xì)一點(diǎn)
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細(xì)賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領(lǐng)用了,匯算的時候就調(diào)增100嗎
老師,無票支出主要指的是費(fèi)用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調(diào)增嗎?還是怎么處理
老師在嗎?請問一下我們公司4月社保有增員一個人,那我4月份是不是也要給她報(bào)個稅?
老師,別的部門要一份收據(jù),是不是不能隨便給的,要連號的?
比如你預(yù)付了一部分定金是100,你這個產(chǎn)品是300,借預(yù)付賬款,貸銀行存款100, 借庫存商品,貸預(yù)付賬款300, 這個預(yù)付賬款在貸方相當(dāng)于是應(yīng)付欠了人家的錢,重分類到應(yīng)付賬款里面去。
就是先預(yù)付款 后面人家發(fā)貨了 我們沒給錢
你好,那就是啦,預(yù)付賬款不就是在貸方200,你再看。