那么你這個是 借:管理費(fèi)用---服務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款
老師想問一下,收到的發(fā)票開的是研發(fā)費(fèi)用技術(shù)服務(wù)費(fèi),我做賬的時候做的管理費(fèi)用-技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以嗎
請問老師,我們是做檔案技術(shù)服務(wù)的,平常需要給企業(yè)搬運(yùn)運(yùn)輸檔案的費(fèi)用,如果對方這部分沒有辦法開發(fā)票,只有收據(jù)蓋章,那可以稅前扣除嗎?
老師,我們是技術(shù)服務(wù)企業(yè),開出的技術(shù)服務(wù)費(fèi)是收入,收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是技術(shù)服務(wù)費(fèi)直接入費(fèi)用了,這樣的話怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師 我們是技術(shù)開發(fā)企業(yè) 如果有一部分費(fèi)用不想做加計扣除 那收到的發(fā)票怎么做分錄 發(fā)票上寫的是技術(shù)服務(wù)費(fèi)
老師好,高新技術(shù)企業(yè) 收到的發(fā)票應(yīng)稅勞務(wù)服務(wù)名稱:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)可以加計扣除嗎? 還是開成:研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)研發(fā)費(fèi)可以加計100%扣除
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個體工商戶勞務(wù)隊,干的活還有150萬沒給,現(xiàn)在給錢必須打給公戶,錢到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問題?(當(dāng)時開票都正常交稅了)
老師,沒有往返車票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請問老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒開進(jìn)來,這個月匯算清繳是不是把計提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計提了10萬的折舊,把這10萬調(diào)增,按10萬的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報工商年報嘛?
老師這題沒搞懂,幫忙解析一下
商貿(mào)公司買進(jìn)茶和包裝,開進(jìn)來發(fā)票分別是茶*六堡茶和紙制品*茶葉包裝兩種,賣出去帶茶的包裝時候該怎么開票呢?發(fā)票上分類編碼怎么選?
2021年和2022年所得稅按多少交
老師,修改財報有什么需要注意的地方以及勾稽關(guān)系?我知道的兩點(diǎn),不知道對不對,資產(chǎn)負(fù)債表:未分配利潤期末?期初利潤表本年凈利潤;往來款余額不超過收入30%;提供給銀行的財報,凈資產(chǎn)需要調(diào)成3000萬,實(shí)際凈資產(chǎn)才十幾萬
你好,一般納稅人企業(yè),公司名下有臺車賣給個人,開的普票,價稅合計2萬,印花稅報買賣合同嗎?印花稅計稅金額按2萬報還是按17699.12報?謝謝
好的 就是最后的管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi) 是不是必須和匯算清繳里面的加計扣除表研發(fā)費(fèi)一致的
不是的,你可能會依據(jù)匯算清繳報告來調(diào)整的