按未開票收入申報就是了
老師,我想問一下公司從個人手上購買了使用過的汽車,如何取得發(fā)票記賬
老師,您好,我想問一下,我公司處理使用過的小汽車,取得現(xiàn)金,未開票,如果按13%交稅,我在申報表什么地方申報
老師好,想問一下,出銷公司已使用過的小汽車,沒開發(fā)票,要如何申報呀
老師我們小規(guī)模公司出售已使用的二手車 沒開發(fā)票,應(yīng)該只有二手車交易的開了發(fā)票 這個票沒給我,我想問下怎么才能查到賣了多少錢?好申報增值稅呀
老師,我們公司銷售自己使用過的汽車,開具了二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票,發(fā)票沒有稅額,這種怎么入賬的呀?在申報增值稅的時候具體怎么填寫呢?
請問老師去年半年忘記計提工資了,今年1月支付去年半年的工資,請問老師這個怎么做賬呢
老師,我感覺這個正確答案解析不對啊,為什么非付現(xiàn)成本還要乘以(1-25%)呢,不是不用乘嗎
某食品加工企業(yè)為增值稅一般納稅人,2024年1月發(fā)生以下業(yè)務(wù):1)將成本800萬的產(chǎn)品對外銷售80%,取得含稅價1130萬;其余作為股利發(fā)放2)購入生產(chǎn)原料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明稅額49萬元;3)購進(jìn)一輛小汽車作為公用車,取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票注明稅額3.4萬元;4)在某市購入3間房屋作為工作用房,取得一般納稅人開具的增稅專用發(fā)票,含稅金額545萬元,該房屋采用一般計稅方法;5)支付一般納稅人廣告公司設(shè)計費(fèi),取得增值稅專用發(fā)票注明金額為5萬元;6)上月期進(jìn)的免稅農(nóng)產(chǎn)品(購進(jìn)時計劃用于加工食品對外銷售,尚未被領(lǐng)用)因保管不善發(fā)生損失,已知產(chǎn)品賬面成本1.15萬元(含運(yùn)費(fèi)成本0.15萬元,從一般納稅人企業(yè)取得增值稅專用發(fā)票),該批產(chǎn)品上月已申報抵扣進(jìn)項稅額。3【要求】1.讀題找出題干中涉及的重要知識點并講解;2.計算以下內(nèi)容:(1)該企業(yè)當(dāng)月銷項稅額;(2)業(yè)務(wù)4可抵扣的進(jìn)項稅額;(3)該企業(yè)當(dāng)月進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出;(4)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅。
老師好,不退稅貨物按免稅處理,增值稅申報填免稅銷售額,進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,這樣做會計分錄有沒有問題?
老師,小規(guī)模納稅人(餐飲,酒店類)是不入期間費(fèi)用比較少,一般都入成本科目呢
第三問調(diào)整留存收益的金額和答案不一樣,求老師寫分錄計算調(diào)整留存收益的金額,
老師中級經(jīng)濟(jì)法。有案例分析題嗎?
這是勞務(wù)收入,如何計算勞務(wù)個稅
你好請教,我剛?cè)肼毜墓径哪?0月光明搬到寶安,退稅備案變更到寶安是25年5月才申請的目前仍在辦理中,24年10月-12月有幾張報關(guān)單(即有退稅的也有夸大類免稅的)當(dāng)期沒有開票也沒有做未開票處理,現(xiàn)在25年該如何處理?是否要更正24年出口當(dāng)月的未開票銷售收入?
公司法定代表人是甲,股東是乙,認(rèn)繳30萬,持股比例100%,那么現(xiàn)在要做股權(quán)轉(zhuǎn)讓,那轉(zhuǎn)讓方是乙吧
老師我知道按末開票申報,但不知填寫哪一欄。因當(dāng)時小車是小規(guī)模納稅人時購入,現(xiàn)在是一般納稅人,是不是按簡易計稅3%減按2%申報呀
我是做服務(wù)行業(yè),設(shè)計、監(jiān)理的。
是的,就是3%減按2%申報
老師,可不知在附表一簡易計稅方法填寫是3%征收率的貨物及加工修理修配勞務(wù)還是申報3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)中的哪一欄呀
銷售小車就銷售的是貨物
好的,謝謝老師指點。
不客氣,祝你工作順利!感覺滿意的話,麻煩給個5星好評哦。