您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
老師,你好,請(qǐng)一下,我們公司現(xiàn)在購(gòu)買(mǎi)一塊土地,然后在土地上建造辦公樓和廠房,請(qǐng)我土地使用權(quán)是計(jì)入無(wú)形資產(chǎn)還是要轉(zhuǎn)入在建工程呢?如果不計(jì)入在建工程請(qǐng)問(wèn),我在交房產(chǎn)稅的時(shí)候房產(chǎn)原值是否包括土地的價(jià)值
計(jì)入房產(chǎn)原值的咨詢(xún)費(fèi)能不能作為土地增值稅計(jì)算扣除項(xiàng)目的基數(shù)?房子在2019年購(gòu)買(mǎi)原值是由2部分構(gòu)成一部分是購(gòu)房發(fā)生的咨詢(xún)費(fèi),一部分是購(gòu)房銷(xiāo)售價(jià)格分別是不含稅200萬(wàn)+不含稅800萬(wàn);都開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,現(xiàn)在公司銷(xiāo)售廠房,計(jì)算土增扣除項(xiàng)目的金額8 00*(1+5*5%)還是1000* (1+5*5%)???
公司購(gòu)買(mǎi)了一塊土地。自己建了商業(yè)用房,還有廠房。請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)讓出售的時(shí)候,增值稅怎么交?
公司購(gòu)買(mǎi)了一塊地,然后自己建了商業(yè)用房和廠房。現(xiàn)在用于銷(xiāo)售,請(qǐng)問(wèn)銷(xiāo)售后增值稅如何計(jì)稅?按照全額還是差額?
老師你好,我是個(gè)房地產(chǎn)公司,我有銷(xiāo)售人員,但是分銷(xiāo)商廣告公司給我開(kāi)的票都是1的稅率,我現(xiàn)在自己成立一個(gè)一般納稅人,把銷(xiāo)售人員放到新成立的公司,讓分銷(xiāo)商和廣告公司都給新成立的開(kāi)票,然后新成立的公司幫地產(chǎn)公司宣傳及銷(xiāo)售再增額給地產(chǎn)公司開(kāi)6的票,這個(gè)屬于虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
老師好!季度開(kāi)票有利潤(rùn),以前年度(五年內(nèi))有虧損,季度申報(bào)可以彌補(bǔ)嗎?
老師好,企業(yè)固定資產(chǎn)車(chē)輛買(mǎi)回來(lái)的時(shí)候就說(shuō)二手的,現(xiàn)在報(bào)廢了,怎么記賬
老師我們?nèi)谫Y了一臺(tái)機(jī)器,融租的服務(wù)費(fèi)開(kāi)的專(zhuān)項(xiàng)發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎
開(kāi)工資有罰款怎么寫(xiě)分錄,是加個(gè)其他應(yīng)收款不
工會(huì)21年掛賬其他應(yīng)收款!22年用于一個(gè)活動(dòng)費(fèi)用了!這個(gè)活動(dòng)一直沒(méi)有做進(jìn)賬里面!現(xiàn)在如何更正?是補(bǔ)做嗎?如何補(bǔ)?分錄怎么做?
海關(guān)進(jìn)出口關(guān)稅繳款書(shū)可以當(dāng)發(fā)票使用,抵扣成本么
我家是云倉(cāng)公司 給客戶(hù)開(kāi)的發(fā)票是“物流輔助服務(wù)-倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)費(fèi)”需要交印花稅嗎
?老師我實(shí)操課沒(méi)來(lái)得及聽(tīng),明天去面試物流公司內(nèi)賬會(huì)計(jì),我想問(wèn)下操作流程,您能幫我一下嗎?或者發(fā)我一些關(guān)于物流公司的賬務(wù)處理方式的文件,不知道您有沒(méi)有整理好的呢,以前沒(méi)做過(guò),只有初級(jí)證。
這樣合起來(lái),就是做錯(cuò)了啊,對(duì)嗎,等于沒(méi)做啊
我公司業(yè)務(wù)就是做物流,報(bào)關(guān)這些。 有時(shí)也會(huì)因業(yè)務(wù)關(guān)系找第三方合作,對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票也是代理服務(wù)費(fèi),代理運(yùn)費(fèi),國(guó)際貨物運(yùn)輸代理服務(wù) 這現(xiàn)在需要錄入會(huì)計(jì)憑證,費(fèi)用記到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本--(應(yīng)如何寫(xiě)好?)摘要又應(yīng)如何寫(xiě)比較適合
一般納稅人還是小規(guī)模的,什么時(shí)間買(mǎi)的?
老師,能展開(kāi)來(lái)都講一下嗎?一般納稅人和小規(guī)模,2016年4.30日以前和以后。都想學(xué)習(xí)一下。謝謝老師了。
一般納稅人營(yíng)改增之前的可以差額交稅,5%, 小規(guī)模的,不管是什么時(shí)間的都可以差額, 一般納稅人的,如果是營(yíng)改增之后的,9%不允許差額,是用銷(xiāo)項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來(lái)交。
差額計(jì)稅的意思是轉(zhuǎn)讓土地價(jià)格減去購(gòu)買(mǎi)土地價(jià)格計(jì)稅是嗎?
你好,你房屋土地分開(kāi)來(lái)的嗎?
土地是買(mǎi)的,房屋是自己建的。轉(zhuǎn)讓的時(shí)候可以分開(kāi)轉(zhuǎn)嗎?還是必須就是要一起轉(zhuǎn)?稅務(wù)上有什么區(qū)別?
一塊就可以 開(kāi)不動(dòng)產(chǎn)就可以
土地和廠房一起轉(zhuǎn)讓可以差額征收增值稅嗎?
您好,同學(xué),請(qǐng)稍等下
簡(jiǎn)易計(jì)征不允許抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。那用差額計(jì)稅,不就等于抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了嗎?
你好,你看你合同怎么簽訂的,合同簽訂的是分開(kāi)的,你就分開(kāi)轉(zhuǎn),如果是合在一塊的話(huà),你就合在一塊最好是合在一塊 簡(jiǎn)易計(jì)稅的,可以差額的。
簡(jiǎn)易計(jì)征可以差額是不是就相當(dāng)于抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額?。?
差額是收入減去成本,這個(gè)余額/1.05乘以5%,按照這個(gè)來(lái)算。
減去成本除以1.05再乘以0.05,不就是相當(dāng)于抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了???對(duì)嗎?
不是 收入-成本 銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng) 不一樣
能麻煩老師舉一個(gè)數(shù)字的例子來(lái)講解一下嗎?
你好 是的 收入100 成本80 20/1.05*5%
簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?收入100-成本80。成本80里不是就有進(jìn)項(xiàng)稅額了,減了80,不是就抵扣了進(jìn)項(xiàng)稅額了啊?但是簡(jiǎn)易計(jì)征不是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?
簡(jiǎn)易計(jì)稅,建筑的可以差額交稅,他抵扣不了進(jìn)項(xiàng),他不是進(jìn)項(xiàng),抵扣進(jìn)項(xiàng)是要專(zhuān)票,它這個(gè)差額交稅,普通發(fā)票就可以抵扣