你好;這個沒有專門的填報說明的; 要看你具體寫什么表格的 ;比如說 有總分包 采用簡易計稅的話; 一般是需要填寫增值稅附表(一)第12行“3%征收率的服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”,扣除分包填寫到12列,附表三第6行“3%征收率的項目”、附表四第3行”建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款”。?
老師,學(xué)堂有建筑企業(yè)納稅申報表的填寫嗎?是一般納稅人,也是簡易辦法征收一般納稅人。
建筑公司既有一般計稅項目,又有簡易計稅項目,那么簡易計稅項目要單獨申報繳納增值稅?還是說可以和一般項目一起?
建筑行業(yè),既有簡易計稅又有一般計稅,1月申報12月時,認證抵扣了簡易計稅項目的專票,現(xiàn)在2月申報1月增值稅,可以在1月申報表進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?還是說必須修改12月申報表
老師,一般納稅人建筑行業(yè)簡易計稅稅率是多少呀
老師我想問一下,建筑行業(yè)一般納稅人本地項目是一般計稅,異地是簡易計稅是嗎?建筑行業(yè)小規(guī)模本地項目或是異地項目只有簡易計稅是嗎?
廠家開了一張268414的返利負數(shù)發(fā)票 后期廠家按照這個金額退錢 請問怎么做賬
老師好,我司是一般納稅人,主營業(yè)務(wù)有苗木培育、種植、銷售,生態(tài)修復(fù)工程,園林綠化工程等,我想問購入復(fù)合肥用于苗木培育的,請問復(fù)合肥的進項是否可以抵扣園林綠化工程類的銷項
老師好,我公司給另一家公司投資了一筆錢,我賬務(wù)是長期股權(quán)投資科目做的賬,但現(xiàn)在我投資的公司要注銷,我這邊怎么做賬啊
您好,老師,請教一下,出口銷售貿(mào)易方式進料加工的時候報關(guān)金額按照正常的單價申報的,后面由于貨物等原因,客戶等到過兩三個月來扣款,請問這個扣款如何處理?報關(guān)上需要調(diào)整嗎?免抵退上如何處理?謝謝
董老師,我們課后服務(wù)這一學(xué)期收費,截止12月31日這部分費用還有剩余未支付,可能涉及稅,但該款項實際是全部支付給教師的工資,我在做納稅調(diào)整明細中,我能在A105000納稅調(diào)整項目明細表第8行不征稅收入填入收款總額嗎
月末結(jié)轉(zhuǎn)的合規(guī)嗎,不對的地方請指證怎么調(diào)整,憑證已經(jīng)刪除不了了
老師你好,小規(guī)模納稅人本年累計開票金額超過500萬的話是不是立馬就要變成一般納稅人?
如果我每個月的銷售額是300多萬沒有進項如果少交稅
老師我們有點收入6月沒做,做到7月了對我們會有風(fēng)險嗎?
老師 有個租賃的問題,我們公司融資租入一個電梯,價值518400,每月租金是14400,每月維修費3600,租三年,年利率是3.5%,凈殘值率是5%,現(xiàn)值是如何計算呀?每年的賬務(wù)處理如何做呢?
老師,附表 三第6行第一列自動生成價稅合計金額,后面本期發(fā)生額和本期實際扣除金額需要填寫嗎?
你好;? 你有實際發(fā)生的; 就要填寫的?
就這個表
你好; 有扣除項目的; 這部分需要 填寫的?
老師,第一列的那個數(shù)據(jù)是本次價稅合計的金額,自動生成的,后面的發(fā)生額和本期扣除金額填寫的是什么數(shù)據(jù)?
你好;? ?需要的;? 比如說? 增值稅附表三的填寫 這個地方; 一般是 填寫的是收到分包款發(fā)票差額扣除部分,手工填寫在附表三第6行的第3列“本期發(fā)生額”和第5列“本期實際扣除金額”,其他列次數(shù)據(jù)一般是可以自動生成。
老師要是沒有包款發(fā)票差額是不是就不用填寫了,第一列自動生成的數(shù)據(jù)也不用管他直接申報繳稅就可以了?
你好; 是的;? 這部分就不寫了哈。