同學你好 直接研發(fā)費用
老師你好,我公司受托研發(fā),開具“研發(fā)和技術服”技術服務費給對方公司,產生的成本可以計入研發(fā)費用-費用化科目嗎?可以享受研發(fā)費用加計扣除嗎?
高新技術企業(yè)認定的研發(fā)費用可以加計扣除的:1.委托外部研究開發(fā)費用是指企業(yè)委托境內外其他機構或個人進行研究開發(fā)活動所發(fā)生的費用(研究開發(fā)活動成果為委托方企業(yè)擁有,且與該企業(yè)的主要經營業(yè)務緊密相關)。委托外部研究開發(fā)費用的實際發(fā)生額應按照獨立交易原則確定,按照實際發(fā)生額的80%計入委托方研發(fā)費用總額。 請問:收到受托方開給我司的技術服務費發(fā)票,我可以入賬“研發(fā)支出——費用化支出——委托研發(fā)費用 ——**項目”這個科目并在年度匯算清繳時進行加計扣除嗎? 這種情況下是否一定要獲得受托方提供的《委托研發(fā)“研發(fā)支出”輔助賬》呢?
委托外部單位研究開發(fā)的費用,對方給開的技術服務發(fā)票是100萬,我們支付了100萬,會計記賬怎么記?是按100萬記入研發(fā)費用-加計扣除-委托外部研發(fā)費用嗎?
技術服務費可以計入研發(fā)費用下的明細科目設計費嗎?還是要計入委外研究開發(fā)費用?
委托加工研發(fā),對方研究院給我司開的是6%的技術服務費 這個計入研發(fā)費用的哪個二級科目
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎老師,無票支出寫摘要欄,匯算的時候是不是從明細賬查就可以一次匯總出無票支出
老師,意思是采購原材料100沒有發(fā)票,然后也加工領用了,匯算的時候就調增100嗎
老師,無票支出主要指的是費用支出嗎?比如工業(yè)采購原材料沒有取得發(fā)票,但原材料還要加工成庫存商品,才結轉主營業(yè)務成本,這樣的原材料無票支出,匯算也調增嗎?還是怎么處理
老師,我想問一下寫摘要的問題,比如發(fā)工資扣除個稅還有收會待扣扣社保,做一張憑證,摘要欄都寫發(fā)放某月工資,還是再扣個稅的欄寫代扣個稅然后再其他應收款代扣社保欄寫發(fā)工資扣個人社保啊,那種合適,我看之前外賬會計一張憑證摘要都是發(fā)放工資
老師,那我做賬的時候把無票支出寫在摘要欄可以嗎?這樣匯算的時候一下就可以查出無票多少,可以嗎
老師收入到支付寶提現(xiàn)有手續(xù)費也是按扣除手續(xù)費前確認收入嗎
老師匯算清繳的時候,其他可以填無票支出,那比如發(fā)生差旅費1000其中100無票,是不是匯算期間費用差旅費就填1000然后調整的其他填100.做賬的時候是做1000的差旅費然后自己登記無票臺賬100嗎?還是做賬的時候就把無票提現(xiàn)出來
老師如果稅務系統(tǒng)沒有核定公會經費也要交嗎
亞馬遜跨境電商平臺會計分錄有哪些
你好老師,申報的收入比實際開票收入少40萬1000多,是因為24年4月的時候沖銷了23年的未開票收入,因為當時沒有進項,然后會計讓沖了之前的未開票,現(xiàn)在匯算清繳需要調增 這樣得交不少錢,還有沒有更好的解決方案?請您指點下
委托加工 對方是可以開6%的技術服務費發(fā)票的是嘛 不是必須13%的勞務費發(fā)票的?
同學你好 技術服務是6%的稅率
對 那委托加工 對方開6%的稅率可以嘛 委托加工不都是提供加工勞務應該是13%稅率嘛 為什么會出現(xiàn)6%稅率呢 合理嘛 入哪個科目
委托加工是勞務 稅率是13%
那我們的委托加工對方給開了6%稅率的研發(fā)技術服務 這個業(yè)務還能算作委托加工業(yè)務嘛
是技術方面的嗎 那就是技術服務 如果不是那就是加工勞務
我們提供原材料和主要材料 都滿足委托加工的形式 但是對方的企業(yè)性質可以開6%研發(fā)技術服務 這種入賬到底入哪個科目呢