你好,抵扣不了增值稅,但是你可以差額交稅。
我們是建筑企業(yè)一般納稅人,有清包工的項(xiàng)目開具3%的普票給對(duì)方,收到一張?jiān)擁?xiàng)目的增值稅專票(勞務(wù)發(fā)票),請問這張專票可以入賬嗎?按道理來說清包工是簡易征收不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的。
老師你好,我們是建筑勞務(wù)公司,一般納稅人,我們和甲方簽了清包合同,享受簡易征收,我們開具的3個(gè)點(diǎn)的增值稅專票給甲方,甲方能抵扣嗎?
老師我們是一般納稅人建筑企業(yè),勞務(wù)包清工,我們可以開簡易計(jì)稅百分之3,開出去就不能用任何發(fā)票來抵扣了是吧,全額交稅
老師好 。我是 一般納稅人。 給對(duì)方開具了 3%的【建筑服務(wù)*工程服務(wù)】普通 發(fā)票 。請問 如何 計(jì)算 需要繳納多少的企業(yè)所得稅呢 。感謝老師 。
你好老師!我企業(yè)是一家建筑清包企業(yè),一般納稅人資格,采用簡易計(jì)算3%申報(bào)納稅,如果收到對(duì)方開具的3%勞務(wù)發(fā)票,能抵扣嗎?求解答,謝謝!
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問他?我就問他收入是100萬,舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬,怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬還是用兩萬?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請問其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
你好,利潤表營業(yè)收入本期金額和本年累計(jì)金額怎么填? 例如1~3月開票總額是1萬,其中3月開票總額是8000,申報(bào)第一季度利潤表時(shí)本期金額是填1萬嗎?本年累計(jì)金額系統(tǒng)自動(dòng)生成是嗎
上年度沒有發(fā)票的費(fèi)用計(jì)入成本 ,現(xiàn)在要如何調(diào)整
不能抵扣能全部進(jìn)成本嗎?
可以的,如果你不想抵扣增值稅 ,可以全部抵扣所得稅