你好,你們兩個(gè)這個(gè)算法不都一樣。

老師我想請(qǐng)教一個(gè)問題,就是我有個(gè)供應(yīng)商說加收我們11個(gè)點(diǎn)的稅金給我們,開13個(gè)點(diǎn)的發(fā)票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個(gè)點(diǎn),那么他們應(yīng)該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應(yīng)商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請(qǐng)問供應(yīng)商這個(gè)是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現(xiàn)在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
老師好,請(qǐng)問我司購買一臺(tái)機(jī)器設(shè)備總價(jià)含稅65000,之前已預(yù)付了58500。供應(yīng)商開的發(fā)票是專票13個(gè)點(diǎn)的,不含稅是57522.12,稅額是:7477.88,含稅金額是65000,剩下6500掛應(yīng)付,此時(shí)我應(yīng)該怎么做分錄?
老師,我要用小規(guī)模納稅人開3%的發(fā)票給拿我們的豆制品的的集團(tuán)超市,假設(shè)說他們的賣價(jià)零售價(jià)是695.6銷售數(shù)量是47.那就是用695.6/47=14.8的單價(jià),用14.8*0.81就是集團(tuán)的進(jìn)貨單價(jià)是11.98/1.19=10.6,再用10.6*1.03=10.92這個(gè)價(jià)是,我們開票3%的含稅單價(jià),然后,開發(fā)票的價(jià)稅金額是352375.2元,現(xiàn)在是不是已知含稅單價(jià),和數(shù)量了,然后含稅總價(jià),加起來就是352375.2了,我們又要在每個(gè)開的單品明細(xì)下面折扣,每個(gè)都要折扣,折扣的總金額是不含稅價(jià)是2212.81這個(gè)數(shù)字,我怎么開發(fā)票,我暈了?開發(fā)票咋開
老師,比如說我知道鵪鶉蛋總數(shù)量是492,賣給客戶是4821.47,我用4821.47/492=9.8然后用9.8/1.13=8.67是不含稅的單價(jià),再用8.67*1.03=8.93元,是我要開的價(jià)稅合計(jì)的單價(jià),因?yàn)楫?dāng)時(shí)我們應(yīng)該拿一般納稅人去簽合同,由于,拿錯(cuò)了,拿我們的小規(guī)模去簽訂的合同現(xiàn)在要求必須我們要用小規(guī)模的開專票給他們,總價(jià)稅合計(jì)是,352375.2元,要求我們3%的專票開給他們,現(xiàn)在我知道數(shù)量,我推出來3%專票的含稅單價(jià),然后總金額不就出來了嗎?然后他們又要3%不含稅價(jià)款金額2212.81分到100多個(gè)單品折扣下面去,我現(xiàn)在要怎么開發(fā)票3%的這個(gè)專票,我們發(fā)票是10萬元版本的,我要咋設(shè)計(jì)呢?我怕開錯(cuò)了,
不含稅金額6500,加收百分之十的稅,我應(yīng)該怎么開呢。我說總金額開6500*1.1,老板說是6500*1.11,暈,不知道咋算QAQ
生產(chǎn)型企業(yè)A公司銷售一批進(jìn)口貨物給韓國B公司,但是發(fā)貨直接發(fā)給國內(nèi)C公司,A與B簽訂銷售合同。算出口嗎?能退稅嗎?
老師您好,公司目前處于基建期,去年已取得土地使用證,自去年10月份開始進(jìn)行無形資產(chǎn)攤銷,都已計(jì)入管理費(fèi)用,現(xiàn)在開始建設(shè)地表辦公樓,員工宿舍樓等,所以這三棟樓的所占土地?cái)備N是否可以分別計(jì)入辦公樓,員工宿舍樓及生活中心的工程成本中呢
哪些是可以加計(jì)扣除的研發(fā)費(fèi)用?
關(guān)于繳納印花稅,框架合同的金額是10000元,如果后期實(shí)際金額是8000元,怎么繳納印花稅?如果后期實(shí)際金額是15000元,又怎么繳納印花稅?
公司的進(jìn)項(xiàng)票不夠,老板說他想辦法。作為公司會(huì)計(jì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎?怎么合理處理這個(gè)事
電子稅務(wù)局里的發(fā)票入賬標(biāo)識(shí)有什么作用?
現(xiàn)在開票系統(tǒng)當(dāng)月開的專票,當(dāng)月作廢還是開紅字發(fā)票
老師請(qǐng)問殘疾人保障金不交或少交面臨的滯納金是多少?
老師,2024年第一季度第二季度普票免稅,沒有做價(jià)稅分離,直接一筆計(jì)入主營業(yè)務(wù)收入了,導(dǎo)致企業(yè)所得稅申報(bào)的營業(yè)收入跟增值稅有出入,出現(xiàn)了比對(duì)差異,怎么解決
老師,請(qǐng)問吸收合并后被吸收的主體公司注銷的話,需要注意哪些問題呢?

