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老師,一項(xiàng)費(fèi)用我支付了全年的,就是在一個(gè)月我支付了全年的企業(yè)廠房的管理費(fèi)用,我需要按月分?jǐn)偟剿鶎俚脑路?,請問這種情況,我分錄怎么寫呢?

2023-08-31 16:43
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-31 16:43

借預(yù)付賬款,貸銀行存款, 然后按月分?jǐn)?,借管理費(fèi)用 貸預(yù)付賬款

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快賬用戶9248 追問 2023-08-31 16:55

不用預(yù)付這個(gè),可以使用其他應(yīng)付嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 16:56

可以的,可以這么做的。

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齊紅老師 解答 2023-08-31 16:56

建議你選擇其他應(yīng)收款。

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快賬用戶9248 追問 2023-08-31 17:14

哦哦,這樣子啊??梢越忉屢幌聠?

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齊紅老師 解答 2023-08-31 17:22

其他應(yīng)收款他是資產(chǎn)類的科目,你用其他應(yīng)付款容易出現(xiàn)負(fù)數(shù)

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同學(xué)你好 計(jì)入長期待攤費(fèi)用之后是次月開始攤銷的 不是當(dāng)月攤銷 一次性計(jì)入費(fèi)用的就是收到發(fā)票當(dāng)月計(jì)入費(fèi)用,不用攤銷
2023-02-03
您好,2022年房租從3月份起算就是我們多入了2個(gè)月的房租,是這么理解嗎?那把這2月房租 借:以前年度損益調(diào)整 貸:未分配利潤,然后2023年按正常每月攤銷租金
2023-04-07
你好,應(yīng)當(dāng)先計(jì)提,然后在支付沖暫估 借:管理費(fèi)用等 貸:應(yīng)付賬款-暫估等 付款的 借:管理費(fèi)用等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款-暫估等? 負(fù)數(shù) 借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款等
2024-05-16
這個(gè)月要做攤銷的分錄
2022-03-31
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