同學(xué),這個(gè)應(yīng)該是有問(wèn)題的 ,按照你自己的理解就行
請(qǐng)問(wèn)第20題,固定資產(chǎn)清理借方30為啥最后是加賬面價(jià)值?難道是理解為:固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入清理后,固定資產(chǎn)清理借方有520,之前還有30,所以直接相加得550,固定資產(chǎn)清理是資產(chǎn)類科目,借?貸減?
老師,固定資產(chǎn)清理科目是資產(chǎn)類的備抵是吧?那為什么清理固定資產(chǎn)時(shí),固定資產(chǎn)科目清零在貸方,轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理科目借方,那不就是借方表示增加了么,備抵不是借減貸加么
老師,固定資產(chǎn)清理了,如果沒(méi)有買直接報(bào)廢,怎么寫分錄,是必須要走固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目嗎? 借 累計(jì)折舊 100 貸 固定資產(chǎn) 100 還是 借 累計(jì)折舊 100 固定資產(chǎn)清理 100 貸 固定資產(chǎn) 100 固定資產(chǎn)清理 100 哪個(gè)對(duì)?
課件上說(shuō),固定資產(chǎn)清理特殊,是貸加借減,但如果是賣虧了,成了借:資產(chǎn)處置損益(凈損失),貸固定資產(chǎn)清理,這兩個(gè)固定資產(chǎn)清理是相反的,都是賣出了固定資產(chǎn),應(yīng)該是都是少了不管虧不虧,但是在固定資產(chǎn)清理科目,為什么一正一反。都是賣出了固定資產(chǎn),應(yīng)該是都是少了不管虧不虧,但是在固定資產(chǎn)清理科目,為什么一正一反。
老師好,請(qǐng)問(wèn)清理報(bào)廢固定資產(chǎn),最后借:固定資產(chǎn)清理,這個(gè)還要在結(jié)轉(zhuǎn)么
年報(bào)填寫研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表時(shí),不能加計(jì)的費(fèi)用要計(jì)入一、自主研發(fā),合作研發(fā),集中研發(fā)總額以及本年研發(fā)費(fèi)用小計(jì)里嗎?
個(gè)體工商戶定期定額還需要年審和年報(bào)都需要嗎
老師,匯算清繳時(shí),叉車應(yīng)填在資產(chǎn)折舊表的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的器具嗎?
請(qǐng)教,小規(guī)模納稅人場(chǎng)地使用費(fèi)收入和其他業(yè)務(wù)收入季度總額不超過(guò)30萬(wàn),場(chǎng)地使用費(fèi)收入是否不用交增值稅
2人小公司怎樣介紹公司組織架構(gòu)??
老師,我手上有家小規(guī)模的公司,如果一個(gè)季度只開了4萬(wàn)多的普票,然后銷項(xiàng)稅額才產(chǎn)生400多,然后老板要我紅沖一張去年開出去的普票,金額是20多萬(wàn),稅額部分是1000多,這樣可以嗎?
老師,我是開6個(gè)點(diǎn)的服務(wù)型公司,有個(gè)熟人想走一筆款,對(duì)方付給我公司,我公司要給他套現(xiàn)出來(lái),收幾個(gè)點(diǎn)合適
24年存在報(bào)關(guān)出口收入40萬(wàn)沒(méi)有確認(rèn)收入,現(xiàn)在想在25年賬面調(diào)整,該怎么入賬,匯算清繳又該怎么填列
老師,企業(yè)所得稅匯算清繳年報(bào),社保公積金的金額我填在了期間費(fèi)用明細(xì)表的“保險(xiǎn)費(fèi)”科目,需要去更正申報(bào)表嗎?
請(qǐng)問(wèn)已申報(bào)的增值稅,點(diǎn)更正進(jìn)去查看但不修改,影響信用等級(jí)嗎?