你們重新導(dǎo)出發(fā)送給對(duì)方就是了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我查發(fā)票一下發(fā)現(xiàn)20.12月開(kāi)了一張過(guò)了十萬(wàn)的票怎么辦呢,開(kāi)的100463.94,不含稅97537.81元,小規(guī)模納稅人,票單張好像是不能超十萬(wàn)的,這個(gè)怎么補(bǔ)救呢老師,對(duì)方應(yīng)該早已經(jīng)抵扣了,除了對(duì)方開(kāi)紅字外還有別的辦法嗎,不沖紅風(fēng)險(xiǎn)大嗎
老師您好,請(qǐng)問(wèn)開(kāi)出來(lái)的專用發(fā)票還沒(méi)有給購(gòu)貨商放在門市桌子上晚上給別人偷了,怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)下銷售方開(kāi)了電子發(fā)票的紅字發(fā)票,我們作為購(gòu)買方需要怎么操作?為什么銷售方開(kāi)了紅字發(fā)票報(bào)稅的時(shí)候的收入沒(méi)有把紅字發(fā)票的金額扣除呢
老師,你好,我公司采購(gòu)了一批材料,對(duì)方就給了普通電子發(fā)票的截圖,讓對(duì)方發(fā)PDF格式的發(fā)票過(guò)來(lái),一直不發(fā),請(qǐng)問(wèn)我們?cè)撛趺刺幚肀苊鈱?duì)方把發(fā)票沖紅?
你好老師!我上月采購(gòu)貨物5000元(供貨方未開(kāi)發(fā)票),月末已結(jié)轉(zhuǎn)到成本,這個(gè)月采購(gòu)了3000元,供貨方把上月和這個(gè)月的票開(kāi)在起一張票8000元,請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)月我要怎處理,分錄怎么寫
@董老師,繼續(xù)討論哈,謝謝~
老師,企業(yè)所得稅年度申報(bào)表殘疾人優(yōu)惠在哪張表填寫?
貨物發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)能抵扣服務(wù)費(fèi)稅點(diǎn)嗎?
你好老師申報(bào)年度殘疾人就業(yè)保障金報(bào)表,公司就一個(gè)人,不是殘疾人,那這個(gè)怎么申報(bào),還是要填寫是嗎
個(gè)稅申報(bào)不小心超了30人,出了個(gè)殘保金申報(bào)表,我能通過(guò)修改個(gè)稅申報(bào)表避免交殘保金么?
樸老師,殘保金申報(bào)數(shù)據(jù)是依據(jù)什么申報(bào)的?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們公司支付境外公司咨詢費(fèi),代扣代繳增值稅后,是否能按代扣代繳的增值稅抵扣我們境內(nèi)業(yè)務(wù)的增值稅,相當(dāng)于作為進(jìn)項(xiàng)稅抵扣?有政策依據(jù)嗎?
訂單品名是SMD IC,翻譯成中文開(kāi)發(fā)票可以是貼片 IC嗎
支出很大,收入很小,稅務(wù)報(bào)表怎么報(bào)才對(duì),其他應(yīng)付款掛賬10萬(wàn),主營(yíng)業(yè)務(wù)收入才1萬(wàn),怎么看起來(lái)報(bào)表不正常?這合理嗎?
老師,我是一個(gè)中間商,我從客戶那里拿到10萬(wàn)收入,然后我再把這個(gè)業(yè)務(wù)給下家坐,成本9萬(wàn),我賺1萬(wàn),這個(gè)9月成本是個(gè)人提供的服務(wù),沒(méi)有發(fā)票,不申報(bào)個(gè)稅,有什么辦法能稅前扣除嗎?給稅局提供證明材料啥的可以啊
我們是購(gòu)貨方
那么叫銷售方重新發(fā)送就是
有些是去年的了,可以自行下載的嗎?
在電子稅局的全量發(fā)票里邊去查詢下載試試
老師,好像我們這里沒(méi)有全量發(fā)票呢,只有稅務(wù)數(shù)字賬戶,是這個(gè)嗎?
就是在數(shù)字賬戶里邊查詢