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老師好!假設公司采購100元的貨款,供貨商給優(yōu)惠了20,實際付了80,那么分錄怎么做呢

2023-08-29 15:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-08-29 15:34

同學您好,按實際的80入賬、采購庫存商品時,分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款(或銀行存款)80

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快賬用戶8154 追問 2023-08-29 15:36

供貨商開票按100開的

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齊紅老師 解答 2023-08-29 15:37

同學您好,發(fā)票開多了 不要緊,可 以實際付款額為準的,這個原理與限額據(jù)實報銷類似。

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同學您好,按實際的80入賬、采購庫存商品時,分錄是: 借:庫存商品 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款(或銀行存款)80
2023-08-29
你好,你開發(fā)票的時候直接開一個折扣,按折扣之后的來做,收入借銀行存款貸,主營業(yè)務收入應交稅費。
2021-10-15
差額可以放到營業(yè)外收入的
2023-07-04
你好 發(fā)票是開的1萬還是9000? 這樣好判斷科目
2021-01-23
你好,出一個委托書,A公司委托B收款,B公司需要還錢給a公司, B公司借庫存商品,貸應付賬款100, 借應付賬款100, 貸銀行存款80, 其他應付款a公司20
2023-04-02
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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