采購(gòu)的自產(chǎn)自銷的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣。
比如:甲公司為增值稅一般納稅人,從農(nóng)副產(chǎn)品乙公司(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得征收率為3%的專票,票面注明金額100萬(wàn),稅率3%,稅額3萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)103萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是多少?
一般納稅人,建筑公司,業(yè)務(wù)招待費(fèi)的成本專票,這個(gè)月無(wú)銷項(xiàng)沒(méi)有開(kāi)發(fā)票,這個(gè)分錄的應(yīng)交稅費(fèi)要不要做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,勾選平臺(tái)上有記錄可以勾選,我做賬是直接做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。還是應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)開(kāi)來(lái)的農(nóng)副產(chǎn)品,票面稅額為0,但是勾選平臺(tái)顯示有效抵扣稅額450元,這個(gè)稅額公司可以抵扣的嗎?
我們11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里有張農(nóng)林產(chǎn)品的發(fā)票是普票,寫著免稅的,但,勾選時(shí)抵了6994.49元,所以當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是59754.69元,但我們導(dǎo)出來(lái)勾選明細(xì)里這個(gè)發(fā)票的有效抵扣稅額是0,這是為什么呢?這邊應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?
老師您好,收到一張農(nóng)產(chǎn)品普票,勾選平臺(tái)顯示可抵扣稅額5.39元,可是發(fā)票上面稅額免稅0,勾選平臺(tái)上的是怎么算出來(lái)的不是我算的哦
老師,我們是一般納稅人,開(kāi)的發(fā)票紅沖了,紅沖的進(jìn)項(xiàng)稅的科目是什么,例如:銷售金額260100,銷售時(shí):借:銀行存款260100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入238623.85,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅:21476.15。紅沖的分錄怎么寫
老師,收到與資產(chǎn)有關(guān)的政府補(bǔ)助,這里還分未來(lái)的或以前的么。
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅額是多少,庫(kù)存商品金額是多少,分錄怎么做
老師,我們是商貿(mào)公司,從農(nóng)戶手里收的水果,開(kāi)的免稅普票票面金額98700元,我們一般納稅人,這個(gè)抵扣多少進(jìn)項(xiàng)稅,借:庫(kù)存商品的金額是98700還是98700-98700*9%
分公司22年4月才成立,6月才開(kāi)展業(yè)務(wù),當(dāng)年實(shí)際產(chǎn)生稅金45萬(wàn),12月稅金在23年1月繳納,23年填報(bào)工商年報(bào)時(shí)繳納稅金錯(cuò)誤的填了22年1-12月實(shí)際繳納的稅金,23年的報(bào)告里填寫的稅金是當(dāng)年度產(chǎn)生的稅金,所以22年12月稅金就漏填了,實(shí)際就是22年少統(tǒng)計(jì)了一個(gè)月稅款,少了12萬(wàn)多,填報(bào)了32萬(wàn)的稅額,25年發(fā)現(xiàn)了就在信用系統(tǒng)里做了修正,系統(tǒng)沒(méi)有任何提示直接修改了提交了,會(huì)讓企業(yè)變成異常嗎
老師,今年1月份的所屬期,支付了一筆勞務(wù)1000,沒(méi)有代開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái),按工資薪金申報(bào)了個(gè)稅,后面人家要求更正為勞務(wù)報(bào)酬,后續(xù)月份已經(jīng)申報(bào)了,只能去稅局大廳更正,也沒(méi)有發(fā)票,去大廳更正的話會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
老師,固定資產(chǎn)23年的時(shí)候賬務(wù)錯(cuò)誤,一次性扣除全部費(fèi)用了,請(qǐng)問(wèn)23年匯算清繳固定資產(chǎn)是不是要做調(diào)減,往后每年再進(jìn)行調(diào)增?
老師,這個(gè)月是申報(bào)5月份的個(gè)稅對(duì)吧
老師下午勾了抵扣勾選,已經(jīng)統(tǒng)計(jì)確認(rèn)了,為什么現(xiàn)在還沒(méi)有增值稅申報(bào)表里面顯示出來(lái)?
晚上好老師,計(jì)提工資時(shí)計(jì)提個(gè)人所得稅么,分錄怎么寫