采購(gòu)的自產(chǎn)自銷(xiāo)的初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品可以抵扣。

比如:甲公司為增值稅一般納稅人,從農(nóng)副產(chǎn)品乙公司(一般納稅人)購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,取得征收率為3%的專(zhuān)票,票面注明金額100萬(wàn),稅率3%,稅額3萬(wàn),價(jià)稅合計(jì)103萬(wàn)元。請(qǐng)問(wèn)可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅是多少?
一般納稅人進(jìn)項(xiàng)開(kāi)來(lái)的農(nóng)副產(chǎn)品,票面稅額為0,但是勾選平臺(tái)顯示有效抵扣稅額450元,這個(gè)稅額公司可以抵扣的嗎?
我們11月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票里有張農(nóng)林產(chǎn)品的發(fā)票是普票,寫(xiě)著免稅的,但,勾選時(shí)抵了6994.49元,所以當(dāng)期申報(bào)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)是59754.69元,但我們導(dǎo)出來(lái)勾選明細(xì)里這個(gè)發(fā)票的有效抵扣稅額是0,這是為什么呢?這邊應(yīng)該怎么處理這個(gè)賬務(wù)?
老師您好,收到一張農(nóng)產(chǎn)品普票,勾選平臺(tái)顯示可抵扣稅額5.39元,可是發(fā)票上面稅額免稅0,勾選平臺(tái)上的是怎么算出來(lái)的不是我算的哦
你好老師,請(qǐng)問(wèn)供應(yīng)商開(kāi)具的自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品普通發(fā)票,雞蛋免稅發(fā)票,票面稅額是0,這種是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)9%是嗎?看稅務(wù)局抵扣勾選里顯示有效抵扣稅額是9%的金額,收到這種發(fā)票做賬分錄怎么做?
員工個(gè)人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購(gòu)買(mǎi)方罰款,我放開(kāi)紅沖發(fā)票沖掉原來(lái)對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對(duì)應(yīng)的金額,這部分計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報(bào)稅時(shí),海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進(jìn)項(xiàng)票供應(yīng)商還未開(kāi)給我們,導(dǎo)致我們現(xiàn)在是預(yù)估的入庫(kù),那這個(gè)預(yù)估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實(shí)際情況,不確認(rèn)收入,報(bào)稅收入差異200多萬(wàn),寫(xiě)明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司,我們公司賣(mài)保險(xiǎn)給客戶(hù)的時(shí)候,送了100塊錢(qián)代金券給客戶(hù),然后這個(gè)成本。算進(jìn)了我們續(xù)保的成本,客戶(hù)拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢(qián)出來(lái),應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費(fèi)怎樣做分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)利潤(rùn)表里面要報(bào)的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個(gè)意思吧!
老師,會(huì)計(jì)離職交接明細(xì)是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,印花稅按年繳納的,現(xiàn)在每個(gè)月要計(jì)提嗎?怎么計(jì)算哈
我正在申報(bào)一個(gè)個(gè)人獨(dú)資企業(yè)的個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,進(jìn)入個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)頁(yè)面,如圖所示,上面圈著的幾項(xiàng)顯示零。那么我是不是直接點(diǎn)藍(lán)色按鈕“提交申報(bào)”就可以了?

