您好,您2024年能否享受小微企業(yè)優(yōu)惠,需要看2024年政策
比如我2023年1到12月的利潤總額是280萬,2024年5月底做了匯算清繳調(diào)增了50萬,那我就超300萬了,那我2024年第一季度的已經(jīng)享受的所得稅優(yōu)惠會調(diào)增嗎?我理解的是2024年5月底做匯算調(diào)增的50萬只是算在2024年的利潤總額里?
老師 2024年2月發(fā)現(xiàn)公司少記收入133萬,少記成本100萬,我已經(jīng)做好調(diào)賬分錄,唯獨沒有做所得稅的調(diào)整,我需要在2023年匯算清繳那一起申報可以嗎?還是說在2024年第一季度預(yù)交申報表那調(diào)整?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調(diào)增了,但是我在2023年3月份調(diào)整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導(dǎo)致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現(xiàn)在賬上應(yīng)該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
2024年年初應(yīng)付職工薪酬借方余額5萬,2024年利潤表利潤總額是5萬4,2024年四季度調(diào)整沖平應(yīng)付職工薪酬(調(diào)整了其他應(yīng)付款的公積金貸方社保借方,調(diào)整了應(yīng)付職工薪酬公積金借方社保借方工資借方,調(diào)整了管理費用的社保借方公積金借方以上科目和以前年度損益調(diào)整互為借貸),2024年利潤表利潤總額變成是3萬,這種調(diào)整可以嗎?2025年做2024年1月到12月匯算清繳的時候需要做調(diào)整嗎?
個體戶需要繳納增值稅嗎,針對定期定額和查賬征收
老師,長期股權(quán)投資凈資產(chǎn)調(diào)整,甲公司買了乙公司20%的有表決權(quán)的股份,重大影響,如果23年10月1日甲公司將一批存貨賬面價值500,公允價價值1500元賣給乙公司作為固定資產(chǎn)核算,23年的凈利潤5000元,算23年的凈利潤的調(diào)整金額
計提6月工資,但是6月份申報的是5月份的發(fā)放4月份的,這個稅扣除用4月份的工資表數(shù)據(jù)嗎
出口的產(chǎn)品種類太多太雜,報關(guān)單和采購發(fā)票完全對不起來,,這單我就不退稅,但是發(fā)票我不開,增值稅申報我直接按未開票收入申報是不是可以
老師,賬上掛著的原材料-18萬 賬上欠著法人其他應(yīng)付款18萬,可以直接做分錄:借其他應(yīng)付款 --18萬 貸:原材料 18萬嗎
和老板合作的一個非股東 要分紅 我們給他轉(zhuǎn)錢 他找?guī)讉€人做工資可以嗎
老師,箱包銷售繳納買賣合同印花稅嗎
老師,一般納稅人公司這個季度沒有業(yè)務(wù),那申報的資產(chǎn)負(fù)債表怎么填呢
企業(yè)執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,2024年收到個稅手續(xù)費返還1000元未申報增值稅,2025年6月更正申報了2024年增值稅56.60元。2024年收到個稅手續(xù)費1000元時全額計入了其他收益,2025年6月補交更正申報的增值稅56.60元后,實際計入其他收益的應(yīng)該是1000-56.60=943.40。因更正申報后,2024年增值稅增加了56.60元,導(dǎo)致利潤表中主營業(yè)務(wù)稅金(計提的附加稅費10%)也增加了。請問更正申報個稅手續(xù)費返還增值稅后,年報資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表分別修改哪幾個科目?
老師 出售自己使用過的固定資產(chǎn) 不是3%減按2嗎 為啥都用1啊
小微企業(yè)優(yōu)惠是到2024年12月31?
現(xiàn)在最新的是到2027年的
老師,我問的問題您回答一下
只要是2024年一季度的時候是小微企業(yè)就不需要納稅調(diào)整
就是我雖然2024年5月份做的是2023年的匯算清繳也調(diào)增了50萬了,也不會影響到2023年一整年和2024年第一季度已經(jīng)享受到的優(yōu)惠是嗎?
對,因為匯算清繳的,只是針對2023年的
那如果這樣的話,那我隨便弄大費用,把利潤總額都降到300萬以下,等匯算清繳再調(diào)增,即使做完匯算清繳2023年的利潤總額超了300萬反正又不影響我是小微!這么理解對?
這能對?我迷惑了
對,但是匯算清繳的時候納稅調(diào)整了,不滿足小微就得補稅
你這不是說不用補稅嘛
我的意思是2024年一季度的時候預(yù)交的時候參考一季度的,小微企業(yè)情況
那我2023年一整年享受的是小微政策,因為2024年做2023年的匯算清繳調(diào)增50萬,那我2023年已經(jīng)享受的小微政策還用補稅嘛?
因為2023年利潤總額是280萬,調(diào)增了50萬, 我2023年利潤總額就是330萬了
因為你會算清繳的時候納稅調(diào)整了,不滿足小微企業(yè)條件了,所以需要在匯算清繳的時候補稅
2024年5月做完2023年的匯算清繳,2023年不滿足小微企業(yè)條件了,所以要補2023年一整年的所得稅是嗎?
對,2023年作為一般企業(yè)來計算企業(yè)所得稅,少交多少補繳多少