你好,外貿(mào)會(huì)計(jì)主要就是要掌握出口退稅這部分知識(shí),如果沒(méi)接觸過(guò),建議買(mǎi)書(shū)籍或報(bào)班學(xué)習(xí),因?yàn)檫@個(gè)比較復(fù)雜。
內(nèi)賬和外賬的區(qū)別是什么,內(nèi)賬做給老板看,是所有業(yè)務(wù)的真實(shí)反應(yīng),那內(nèi)賬的無(wú)票收入還需要計(jì)算增值稅嗎?還需要計(jì)提稅金嗎?
你好,老師,像這個(gè)不做進(jìn)項(xiàng)稅額的話(huà),到時(shí)納稅申報(bào)什么弄,發(fā)票認(rèn)證什么弄呢?難道是給外賬會(huì)計(jì)做,是嗎?這個(gè)就是內(nèi)賬和外賬的區(qū)別嗎
老師,海外外貿(mào)會(huì)計(jì)平時(shí)需要做什么內(nèi)容,就是和內(nèi)銷(xiāo)要多做些什么呢?比如賬務(wù)稅務(wù)
公司賬分為內(nèi)外賬,我想請(qǐng)教一下,做內(nèi)賬時(shí),那些銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅的稅額需不需要與外賬一樣單獨(dú)做,比如價(jià)稅合計(jì)5000元,是直接做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000元。還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
老師你好,深圳的外貿(mào)企業(yè)退稅達(dá)到兩千萬(wàn)后,稅務(wù)局說(shuō)需要全面評(píng)估,一般是評(píng)估些什么內(nèi)容呢?
公司前年申請(qǐng)下來(lái)的一筆貸款沒(méi)有入賬,現(xiàn)在還可以入賬嗎?
老師,我們公司一直都用了以前年度損益調(diào)整科目的,但是一直我的匯算清繳都沒(méi)調(diào)整過(guò),還有更以前年度的,21-24年的都有,我今年匯算清繳一起調(diào)整了可以不
公司注銷(xiāo)掉了,通知甲方付款方,把剩余貨款轉(zhuǎn)到個(gè)人名下,怎么寫(xiě)證明
老師,中途建賬比如只有出納其他應(yīng)收款1000就其他應(yīng)收款錄入1000,未分配利潤(rùn)貸方錄入1000嗎?這樣對(duì)嗎
老師好,我的財(cái)務(wù)軟件沒(méi)有農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本這個(gè)科目,那么,農(nóng)牧企業(yè)承包種植的承包費(fèi)和雇工人種地的勞務(wù)費(fèi),還有農(nóng)機(jī)的維修費(fèi)折舊費(fèi)燃油費(fèi)這些還可以通過(guò)哪個(gè)科目進(jìn)行核算???
給對(duì)方開(kāi)電子發(fā)票,如果購(gòu)買(mǎi)方的銀行賬號(hào)填寫(xiě)的不對(duì),但是開(kāi)出的發(fā)票是未顯示購(gòu)買(mǎi)方銀行賬號(hào)的,這樣可以嗎?
員工離職了,但是離職當(dāng)月有工資,忘記申報(bào)個(gè)稅了,后面幾個(gè)月一直有買(mǎi)了社保,就是相當(dāng)工資抵扣她工資,她得私下給回社保費(fèi),我們要怎么社保離職前沒(méi)有社保的那個(gè)個(gè)稅和后面的購(gòu)買(mǎi)幾個(gè)月社保呢
老師我之前把進(jìn)項(xiàng)稅先做到待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額53985.17 現(xiàn)在我需要把待認(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅 借:應(yīng)交增值稅 進(jìn) 53985.17 貸:待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 53985.17 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅47907 借:應(yīng)交增值稅 銷(xiāo) 47907 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 47907 期末結(jié)轉(zhuǎn)留底稅額6078.17 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 6078.17 貸:轉(zhuǎn)出未交增值稅 6078.17 老師我這樣寫(xiě)的對(duì)不?
請(qǐng)問(wèn)下員工3月份工資忘記申報(bào)申報(bào)個(gè)稅,但是又買(mǎi)社保,現(xiàn)在5月申報(bào)個(gè)稅是4月工資,我怎么補(bǔ)3月的申報(bào)呢?
老師好,如果利潤(rùn)彌補(bǔ)完虧損后還有300萬(wàn),這300萬(wàn)怎么繳納所得稅,按20%還是25%
如果會(huì)計(jì)學(xué)堂的實(shí)操課學(xué)了夠不夠用呢,可以上手做嗎
可以的,報(bào)出口退稅的實(shí)操課即可。