你好,學(xué)員,看一下明細(xì),是不是前期產(chǎn)生的
老師,我的應(yīng)交稅費由增值稅14300.95+城建稅1001.07+教育費附加429.03+地方教育費附加286.02=16017.07,金蝶專業(yè)版軟件中科目余額表和明細(xì)表都是16017.07,但是資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費中只有15731.05(怎么不含地方教育費附加金額),這是怎么回事?哪里弄的不對啊
請問老師科目余額表上應(yīng)交增值稅貸方余額為-37365.45,但是資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費期末余額為0,其他流動資產(chǎn)有個37365.45 ,能看出來是怎么回事嗎
老師請問上期留抵稅額退稅了,這次申報增值稅有稅費但是附加稅沒有產(chǎn)生費用是怎么回事呢
請問:我們9月份只有進(jìn)項票沒有銷項票,所以應(yīng)付稅費——應(yīng)交增值稅——進(jìn)項稅額借方有余額,但這個余額在資產(chǎn)負(fù)債表里怎么沒計算進(jìn)去,現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表的左右兩邊不平,差額就是進(jìn)項稅額的金額,我是不是有什么結(jié)轉(zhuǎn)的憑證沒做?
老師好,我當(dāng)月有筆進(jìn)項沒做認(rèn)證,我放在了應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-待抵扣進(jìn)項稅額里,但是當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費和增值稅申報表中的本月留抵金額不一樣,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費正好多待抵扣這個數(shù),是怎么回事啊
老師,24年5月之前,我公司為小規(guī)模,24年,5月之后,我公司為一般納稅人。24年,開具了一個點的專票,現(xiàn)在需要紅沖重新開具就變成六個點的專票。睡的話我就只需要補交五個點的稅就可以了嗎?
請問有沒有哪位老師知道做煙材包裝的企業(yè),是否可以享受聘用殘疾人增值稅即征即退政策啊
老師,我們這邊和客戶談的價格是不含稅價格,一般也約定不開票,然后發(fā)貨不含稅單價20,數(shù)量113,我做的分錄是借:應(yīng)收賬款2260 貸:主營業(yè)務(wù)收入:2000 貸:待轉(zhuǎn)銷項稅260,內(nèi)賬這樣做賬對嗎?因為這樣我能和客戶的應(yīng)收賬款賬面余額對的上。 那如果后期開了價稅合計1000元的票,我該怎么入賬?
老師,我中級已經(jīng)考過了,之后計劃考稅務(wù)師,那繼續(xù)教育不學(xué)習(xí)的話會不會影響考稅務(wù)師
預(yù)繳稅款,計入當(dāng)年納稅額嗎?
系統(tǒng)申報幾毛錢的印花稅,提交后沒看到有要繳款的,是金額太小了不用繳款嗎?
淘寶里面給主播計算提成賬單要從哪里下載啊
老師現(xiàn)在賬務(wù)什么情況下用到履約成本?
老師,公司員工年終獎3萬,如何做賬?
老師,請問滴滴打車的客運普通發(fā)票可以認(rèn)證嗎
比如預(yù)提的個稅,附件稅的 要拉明細(xì)看一下具體原因的
正常情況下,季初正常繳納增值稅、附加稅、個稅后,本期又沒有開票,沒有計提當(dāng)期稅款,只有進(jìn)項的情況下,這塊應(yīng)該余額應(yīng)該是在借方才對,不應(yīng)該在貸方對吧
是的,但是一般個稅是本月計提,下月初加納的,
好的,明白了,謝謝老師
因為下月初申報上個月個稅的,實際繳納在下月初的
不客氣,學(xué)員,周末愉快