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老師,我想問下匯算清繳的時(shí)候,我把庫存表的暫估調(diào)增了,庫存表的暫估就應(yīng)該沒有了,這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做。

2023-08-26 13:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-26 13:48

您好, 把前面暫估的分錄做負(fù)數(shù)就可以了

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快賬用戶2304 追問 2023-08-26 14:48

因?yàn)槭侨ツ甑膸齑妫彩沁@樣直接沖就可以是吧。我還給人調(diào)到未分配利潤那

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齊紅老師 解答 2023-08-26 15:00

你去年用的是哪個(gè)科目了?

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快賬用戶2304 追問 2023-08-26 15:00

借庫存商品,帶應(yīng)付賬款暫估

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齊紅老師 解答 2023-08-26 15:06

那就把這筆做負(fù)數(shù)就可以了

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快賬用戶2304 追問 2023-08-26 15:21

好的,老師

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齊紅老師 解答 2023-08-26 15:29

是的,是的, 就是這樣的

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您好, 把前面暫估的分錄做負(fù)數(shù)就可以了
2023-08-26
你好,納稅調(diào)增,在匯算的A105000納稅調(diào)整表中的其他填列 分錄 借:應(yīng)付賬款-暫估 貸:以前年度損益調(diào)整
2024-05-10
您好 請問暫估的款項(xiàng)后期需要支付么
2021-03-03
你好,這個(gè)是實(shí)際業(yè)務(wù)的嗎?如果實(shí)際業(yè)務(wù)的話不需要做賬,只需要調(diào)增就可以啊。
2020-12-18
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