早上好,前一個(gè)分錄對的 然后再轉(zhuǎn)賬給老公司 借 其他應(yīng)付款—X 貸銀行
老師,其他應(yīng)收款的貸方和其他應(yīng)付款貸方表達(dá)意思是一樣嗎?收到個(gè)人借給公司的錢 可以借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付嗎? 個(gè)人向替公司墊付貨款 公司對公轉(zhuǎn)給這個(gè)人 可以掛借:其他應(yīng)付 貸:銀行存款嗎? 以上個(gè)人均為同一人。
公司幫客戶貸車款,銀行把款打到公賬上,公司再轉(zhuǎn)給客戶,做賬可以這樣做嗎 收到貸款,借銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-代收車款, 支付給顧客,借:其他應(yīng)付款 貸銀行存款
老師,假如說新公司支付給老公司錢,是不是這樣做賬:新公司先收到這筆錢 借:庫存現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款—X 然后再轉(zhuǎn)賬給老公司 借 其他應(yīng)付款—X 貸其他應(yīng)收款—老公司,這樣做可以嗎
公司掛其他應(yīng)付款-a公司1萬元,想消這個(gè)科目,這筆款也不退給 a了,可以這樣做分錄嗎 借其他應(yīng)付款-a公司 貸其他應(yīng)付款老板 借其他應(yīng)付款老板 貸銀行存款
A公司借給B公司5萬塊錢, B公司做賬分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款-A 歸還分錄:借:其他應(yīng)付款-A 貸:銀行存款 A公司支出分錄:借:其他應(yīng)收款-B 貸:銀行存款 收到返還本金,分錄:借;銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-B 分錄這樣做對嗎
請問1000元打印機(jī)和3000元電腦可以直接記管理費(fèi)用嗎?
個(gè)人開給我們公司的勞務(wù)發(fā)票,我們公司也要申報(bào)工資薪金嗎
老師一個(gè)員工,工資表是4500,我申報(bào)個(gè)稅也是4500,但是實(shí)發(fā)工資4000,這種情況怎么辦?要緊嗎?
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄 具體步驟 以及數(shù)值
老師,3月份開了一張收入發(fā)票能改到這個(gè)月嗎?
請問老師,電子稅務(wù)局中,需要發(fā)票入賬嗎?
機(jī)器折舊費(fèi)屬于直接費(fèi)用還是間接費(fèi)用
員工工資6000元 代繳社保467.47元代繳個(gè)稅100元 怎么做分錄
現(xiàn)在還可以報(bào)銷2024年的火車票嗎
個(gè)體工商戶幵勞務(wù)費(fèi)專票開幾個(gè)點(diǎn)稅率?
后一個(gè)分錄是最后貸現(xiàn)金就對了哈
您好,不好意思,忘記前一個(gè)分錄是現(xiàn)金,我重寫 借 其他應(yīng)付款—X? 貸:現(xiàn)金
沒事的,我想說一下哈,就是前面一個(gè)分錄,您看是這樣哈:昨天一個(gè)股東,轉(zhuǎn)給另一個(gè)股東,然后這個(gè)股東轉(zhuǎn)到老公司10926.59元是其他應(yīng)收款股東轉(zhuǎn)過來的,其中有7500支付工資,3426.59元是前期墊付的社保。分錄怎么做
您好,以前支付工資和社保的分錄是怎么記賬的啊,要看以前分錄的
7500是代新公司支付的錢
社保是掛賬的
您好,借:銀行 20926.59? ?貸:其他應(yīng)付款-新公司? 7500? ?其他應(yīng)付款-股東 這是根據(jù)您的信息寫的分錄,其實(shí)我沒明白社保股東墊付的意義,能入成本費(fèi)用為啥要掛往來,少點(diǎn)利潤少交稅不香么
就是社保這個(gè)股東已經(jīng)撤股了,他得把公戶幫他墊付的幾個(gè)月社保還了
您好啊,那我明白了,以前給他交的社保已入費(fèi)用的話,現(xiàn)在還回來沖費(fèi)用,做以前的反分錄,如果就是掛往來,直接沖往來