您好,不可以,只抵專票上1%,購免稅農(nóng)產(chǎn)品才是計(jì)算抵扣9%
我對小規(guī)模手上買了農(nóng)產(chǎn)品給我開了一個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,我拿去這個(gè)發(fā)票可以抵扣百分之9的稅嗎?
我對小規(guī)模手上買了農(nóng)產(chǎn)品給我開了一個(gè)點(diǎn)的專用發(fā)票,我拿去這個(gè)發(fā)票可以抵扣百分之9的稅嗎?
要是我們一般納稅人或者小規(guī)模手上拿免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣百分之9嗎?
要是我們一般納稅人或者小規(guī)模手上拿免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣百分之9的稅嗎?
要是我們一般納稅人或者小規(guī)模手上拿免稅農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票可以抵扣百分之9的稅嗎?
老師你好,公司租用的車輛發(fā)生的洗車費(fèi)可以稅前扣除嗎
請問老師,24年賬上做了工資,但有的沒申報(bào),匯算怎么調(diào)整呢?
請問老師增值稅納稅申報(bào)表前期認(rèn)證本期抵扣是什么意思呢?
款項(xiàng)沒有收到不能確認(rèn)收入不是嗎
老師你好,我去年12月暫估了主營業(yè)務(wù)成本,今年收到了生產(chǎn)用的機(jī)器發(fā)票,機(jī)器入到固定資產(chǎn),固定資產(chǎn)的折舊能不能沖銷暫估的成本?
終止員工勞動(dòng)合同補(bǔ)償金怎樣做會計(jì)分錄?
我公司工地上種樹,我公司是一般納稅人,對方單位是合作社,自產(chǎn)自銷苗木,給我公司開的免稅,我公司能夠用來抵扣9個(gè)點(diǎn)的稅率嗎?
老師,怎么保存國稅登陸信息在網(wǎng)頁呀,公司主體太多了
老師,問下,個(gè)體戶不能扣工資,但還是可以扣費(fèi)用6萬,三險(xiǎn)一金,專項(xiàng)附加吧?
甲公司的M專利技術(shù)原價(jià)為600萬元,預(yù)計(jì)使用壽命為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為零,采用直線法攤銷。截至2×22年12月31日,M專利技術(shù)已使用2年。2×23年1月1日,甲公司開始建造N設(shè)備,并于當(dāng)日將M專利技術(shù)用于N設(shè)備建造,N設(shè)備于2×23年10月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)。2×23年11月1日,M專利技術(shù)為行政管理部門使用。2×23年12月31日,M專利技術(shù)的可收回金額為210萬元。不考慮其他因素,M專利技術(shù)對2×23年?duì)I業(yè)利潤的影響金額為()萬元。
那這個(gè)呢?
您好,圖片收到了,一會信息寫好回復(fù)您
您好,這個(gè)政策只是從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。上面問題1%專票是享受優(yōu)惠,不適用于下面文件 根據(jù)《財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號)第二條規(guī)定,從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額;取得(開具)農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票的,以農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票或收購發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 自2018年5月1日起,納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用11%扣除率的,扣除率調(diào)整為10%。 自2019年4月1日起,納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,原適用10%扣除率的,扣除率調(diào)整為9%。 根據(jù)以上規(guī)定,我們可以通俗地講:自2019年4月1日起,增值稅一般納稅人購進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品,從小規(guī)模納稅人取得征收率為3%增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 小規(guī)模納稅人開具征收率為3%的增值稅普通發(fā)票、電子普通發(fā)票的,不能計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 只有從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 注意計(jì)算口徑:以專用發(fā)票上注明的金額。這里的“注明的金額”,不是指增值稅專用發(fā)票上注明的“價(jià)稅合計(jì)”金額。
可以是吧
您好,不可以啊,(財(cái)稅〔2017〕37號)專指取得??簡易計(jì)稅方法依照3%征收率 發(fā)票
小規(guī)模就是簡易計(jì)稅呀
您好,發(fā)票上要開3%,不是優(yōu)惠后的1%了
那這個(gè)呢?
您好,您看文件都是特指的,簡單征稅3%,還有特定疫情的1%,咱現(xiàn)在取得1%沒有依據(jù)抵9%嘛
疫情開始了以后百分之3的都變成百分之一了嗎?
小規(guī)?,F(xiàn)在只開百分之一,怎么也收不了百分之三的稅
您好,也有開3%票的,放棄優(yōu)惠的