你好? 是 “出口退稅屬于不征稅收入,是免稅收入。出口退稅的意思是免除出口環(huán)節(jié)增值稅、消費(fèi)稅,并按相應(yīng)退稅率退還以前各環(huán)節(jié)繳納增值稅、消費(fèi)稅?! 〕隹谕硕惐举|(zhì)上是政府歸還企業(yè)墊付的資金,并不屬于政府補(bǔ)助,即不屬于不征稅收入,當(dāng)然這也不屬于企業(yè)所得稅應(yīng)稅收入
聽老師講課說:進(jìn)出口企業(yè),退稅款部分不記入企業(yè)收入,不征收企業(yè)所得稅,但又說了出口退稅所得稅千分之八,這到底什么意思,?進(jìn)出口企業(yè)的課程里講
老師:不征稅收入里面的財政性資金里面包括即征即退、先征后退、先征后返,為什么不包括出口退稅?這是啥原理?。?/p>
老師,我們企業(yè)是做出口的外貿(mào)公司,不是生產(chǎn)型企業(yè),我們今年收到的出口退稅款1000萬,這個要計入利潤征收所得稅嗎?
出口退稅款計入不征稅收入嘛
不征稅收入包括出口退稅款嗎?
老師,分錄做錯了。什么時候用紅字,什么時候用相反分錄?
請問每個月做賬,先計提本月工資,在結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本嗎
高新技術(shù)企業(yè)中,有的公司使用的是研發(fā)支出科目,期末把不能資本化的支出轉(zhuǎn)入管理費(fèi)用(可能這個公司所有發(fā)生的研發(fā)支出都不能資本化),有的公司則直接使用研發(fā)費(fèi)用科目,直接進(jìn)當(dāng)期損益。為啥會這樣?
老師請問貼現(xiàn)怎么算的
已認(rèn)證的發(fā)票,隔幾個開了紅字發(fā)票,如何入賬,需要進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出嗎
老師,商貿(mào)企業(yè)所得稅稅負(fù)率多少啊
老師,6月收到對方8萬元發(fā)票,9月份支付對方9萬 ,多支付的1萬怎么做分錄? 以后對方還會開發(fā)票過來(可能11月份才開)
9月份新成立一家小規(guī)模公司,對公賬戶突然進(jìn)賬增多,會不會容易引起稅務(wù)的注意???
我司是機(jī)械租賃公司,從其他家公司租入吊機(jī),如何做會計分錄?
老師房產(chǎn)稅和土地使用稅可以只申報一個嗎
是不征稅還是免稅
你好 “出口退稅屬于不征稅收入
那即征即退呢,先征后退,先征后返這些呢
你好? 補(bǔ)充完整一個問題情況??
我意思這些屬于不征稅嗎
你好,,這個屬于所得稅的收入要交所得稅的。