你好; 這個(gè)苗木是自己種植來銷售的話; 這個(gè)是可以抵扣的?
你好老師!農(nóng)民專業(yè)合作社開的苗木是1%的稅率的發(fā)票,這個(gè)可以抵扣9%嗎?為什么?
老師您好,請問我們是農(nóng)民專業(yè)合作社,開出去的是免稅發(fā)票,收到農(nóng)民的免稅發(fā)票可以抵扣嗎? 如果不可以抵扣,需要在電子稅務(wù)局里面進(jìn)行操作嗎?
老師,我們是一般納稅人,我們從農(nóng)民專業(yè)合作社取得的1個(gè)點(diǎn)的專票可以計(jì)算抵扣9個(gè)點(diǎn)嗎?
老師您好。請問有張苗木發(fā)票是合作社開具的?上面稅率是免稅的,可以抵扣嗎?
老是,從農(nóng)民專業(yè)合作社開出的樹木電子普票 這個(gè)是免稅的 ,我是不是可以計(jì)算抵扣增值稅
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務(wù),營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務(wù),做的零申報(bào),工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個(gè)點(diǎn)是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費(fèi)時(shí),要用到應(yīng)付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費(fèi)用-工會經(jīng)費(fèi),貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報(bào),2023年盈利標(biāo)紅“使用境內(nèi)所得彌補(bǔ)”2922815.17,應(yīng)該要彌補(bǔ)掉標(biāo)黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補(bǔ)的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個(gè)金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務(wù),2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個(gè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個(gè)體戶每個(gè)月需要申報(bào)個(gè)人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務(wù)稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
票面上開出來的是1%,不是免稅?
你好; 是的;? 這個(gè)如果是種植的; 是可以的?
稅務(wù)上說1%的是采購再銷售,不能抵扣,免稅的可以抵扣!這個(gè)對嗎?
你好; 你買來銷售肯定不能的 ; 你自己種植拿來銷售才是免稅店 ; 對的
那意思就是抵扣不了9%‘
買來銷售; 就不能抵扣哈; 對的?
那你剛才說可以抵扣,我們認(rèn)為是自己種植的
你好;那你讓對方出具自己種植的 證明才行的 ; 實(shí)際中是有 這樣的?