這個就沒法用了哈,直接開全電發(fā)票了
個體戶,打算大部分開電子票,所以我們購稅盤托管在稅局了,就是需要把金稅盤掛在稅局的機房,我們已經(jīng)在票種核定領(lǐng)了三種發(fā)票,如圖,那如果我們沒有發(fā)票打印機,想開紙質(zhì)的普票和專票的話,是不是去稅局的自助發(fā)票機就可以自己打印發(fā)票呢?還是要到稅務(wù)大廳辦理?需要帶什么證件和章嗎?
老師你好,我們現(xiàn)在是紙質(zhì)發(fā)票我想把這個開完了再申請電子發(fā)票,是不是按照當(dāng)時那樣子申請,那這些發(fā)票的話,紙質(zhì)的我就不用驗舊了,也不用理他了,反正我不用了,我直接申請電子發(fā)票就可以了嗎?
老師你好,我是開紙質(zhì)發(fā)票的,他現(xiàn)在出全電發(fā)票,那我也試開全電發(fā)票了,那我這個紙質(zhì)發(fā)票的話我就不用上傳匯總反寫監(jiān)控了,也不用驗舊日了,到時候直接開全電子發(fā)票就可以了嗎?
公司一直都是零申報,在注銷的時候打電話給稅務(wù)局,他說如果領(lǐng)用發(fā)票了需要把紙質(zhì)發(fā)票帶過去,但是我印象中沒有領(lǐng)過發(fā)票,于是就在稅務(wù)局系統(tǒng)查詢了一下,是這樣顯示的,這種我需要怎么處理現(xiàn)在
老師。稅務(wù)局剛打電話讓我們?nèi)プ鋈c發(fā)票,吧剩余的發(fā)票銷了,,稅盤上交了。我是不是把所有紙質(zhì)票都帶過去,盤里面的電子票不管。
如果按交稅開票和未開票那個交稅少過
老師,這里的面80000平方米,不用換算成8萬嗎?
轉(zhuǎn)入注冊資金和贖回理財產(chǎn)品 兩個會計分錄怎么寫
個人獨資點填報經(jīng)營所得時,彌補以前年度虧損哪里需要手動填還是自動出數(shù)據(jù)?老師
老師,有銷售退貨的,請問退貨的是需要跟正常采購的發(fā)票分開來開具嗎?現(xiàn)在有個問題就是我們退貨的單價比當(dāng)月采購的平均價要低。請問這種退貨的要怎么開具發(fā)票?
其應(yīng)付的期末余額是負數(shù)的話,是不是代表其應(yīng)付在借方?如果其應(yīng)付為-1,然后科目重分類,借其應(yīng)付1 貸其應(yīng)收1,那這樣不就是其應(yīng)收-1了嗎?其應(yīng)付的正數(shù)是在貸方對吧老師,那這樣是不是代表A在其應(yīng)付里已經(jīng)扣掉了,而且這樣-1和-1不就變成-2了,我搞不懂為什么分錄會做成貸方其應(yīng)收,請老師解答一下
虛擬主播公司給本公司旗下的主播通過第三方平臺充值鉆石,進行打賞,第三方平臺開具的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,這種發(fā)票是否可以直接計入成本?還是作為廣告推廣服務(wù),按照收入的15%入賬
公司是小規(guī)模納稅人,7月份通過二手交易市場賣掉了公司的車,這個月申報增值稅的時候,系統(tǒng)提示發(fā)生了應(yīng)稅行為需要進行申報,但是稅務(wù)系統(tǒng)里面沒有顯示買賣的金額,我公司也沒有開過發(fā)票。問題1是否需要申報,申報是不是要和已開具的發(fā)票一起合并申報。問題2申報這個季度繳納增值稅的收入中如果包含了賣車的收入,營業(yè)收入是否要保持一致。問題3賣車的會計分錄,繳納增值稅的會計分錄,怎么做
老師公司之間的往來款,借款怎么做分錄
工程合同簽68萬,和政府簽了重組協(xié)議開票65萬,這個要怎么出分錄?
老師以后還需要驗舊,領(lǐng)發(fā)票,分發(fā)嗎,還是直接開
全電發(fā)票不用驗舊的哈,直接開就是了