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Q

老師,由于歷史遺留問題導(dǎo)致庫(kù)存賬實(shí)不符,應(yīng)該怎么處理啊?

2023-08-23 12:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-23 12:59

好,咱可以盤點(diǎn),然后報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后,按照審批結(jié)果入賬。

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快賬用戶7364 追問 2023-08-23 13:04

比如說報(bào)廢的原材料或者庫(kù)存商品直接轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出盤虧稅務(wù)局認(rèn)可嗎?

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齊紅老師 解答 2023-08-23 13:09

要相關(guān)的拍照或者是事務(wù)所的證明等。

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好,咱可以盤點(diǎn),然后報(bào)批領(lǐng)導(dǎo)審批后,按照審批結(jié)果入賬。
2023-08-23
學(xué)員你好,建議作為盤虧盤盈處理掉
2022-03-07
你好,可以做低價(jià)處理存貨,也就是銷售是最簡(jiǎn)單的呢
2023-11-30
你好? ?先找到原因才能處理 不然不能直接調(diào)整賬
2022-03-07
你好 先補(bǔ)記 資產(chǎn)和折舊再處理 處理時(shí) 你好: 1、先將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為清理: 借:固定資產(chǎn)清理 , 累計(jì)折舊, 貸:固定資產(chǎn)。 2、取得清理收入: 借:銀行存款, 貸:固定資產(chǎn)清理 , 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅。 3、發(fā)生清理支出: 借:固定資產(chǎn)清理, 貸:銀行存款。 4、結(jié)轉(zhuǎn)清理凈損益: 借:資產(chǎn)處置損益 ?,(報(bào)廢損益 記營(yíng)業(yè)外收支科目) 貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)。
2023-11-17
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