可以的,設(shè)置某某項(xiàng)目就行,不用設(shè)置公司。
老師,建筑業(yè)原材料有必要需要向工業(yè)企業(yè)一樣按材料設(shè)置明細(xì)賬目嗎?還是我只按照項(xiàng)目設(shè)置二級(jí)明細(xì)可以嗎?我現(xiàn)在是借:原材料-xx項(xiàng)目貸:銀行存款借:工程施工-合同成本-材料費(fèi)-xx項(xiàng)目貸:原材料-XX項(xiàng)目?我怕設(shè)置的太繁瑣,對(duì)建筑業(yè)來(lái)說(shuō)沒(méi)必要,但是我excel做出入庫(kù)明細(xì)OK不?
老師 工程施工的會(huì)計(jì)科目可以這樣做嗎? 發(fā)生成本時(shí) 借:工程施工- XX項(xiàng)目 貸:原材料/庫(kù)存商品/應(yīng)付職工薪酬 開(kāi)出發(fā)票做收入時(shí):借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi) 銷(xiāo)項(xiàng)稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本:借:主營(yíng)業(yè)成本 貸: 工程施工
老師,建筑公司小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,分項(xiàng)目核算的時(shí)候我設(shè)置會(huì)計(jì)科目,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-xx項(xiàng)目,工程施工-xx項(xiàng)目-人工費(fèi),主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-xx項(xiàng)目,這樣可以嗎?還需要說(shuō)復(fù)雜一些,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-xx公司-xx項(xiàng)目嗎
按完工進(jìn)度確認(rèn)收入時(shí),是不是把原來(lái)合同負(fù)債的余額結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-xx項(xiàng)目 貸:合同負(fù)債-xx客戶/xx項(xiàng)目 同時(shí)再結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:工程施工 (用舊準(zhǔn)則科目可以嗎?)謝謝
確認(rèn)本月工程施工成本: 如果本月實(shí)際發(fā)生的工程施工成本為258000元,并且之前已經(jīng)記錄在“工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目”科目中,則無(wú)需再做此步驟的分錄。 工結(jié)算并開(kāi)票時(shí)確認(rèn)收入: 借:應(yīng)收賬款 305,807.29 貸:工程結(jié)算 305,807.29 同時(shí),按照完工百分比法或其他確認(rèn)收入的原則,結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)的合同成本至主營(yíng)業(yè)務(wù)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本—工程施工-合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 (假設(shè)該金額是與已結(jié)算部分對(duì)應(yīng)的合同成本) 貸:工程施工—合同成本-xx項(xiàng)目 258,000 計(jì)算并確認(rèn)合同毛利: 工程結(jié)算與相應(yīng)合同成本之間的差額即為本期確認(rèn)的合同毛利。 假設(shè)按已結(jié)算金額直接計(jì)算毛利(實(shí)際情況可能需要根據(jù)完工進(jìn)度等比例分配成本),則: 合同毛利 = 工程結(jié)算 - 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 = 305,807.29 - 258,000 若存在毛利: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算 47,807.29 貸:工程施工—合同毛利-xx項(xiàng)目 47,807.29) 老師那我這個(gè)合同毛利后面再怎么結(jié)轉(zhuǎn)?
老師!您好!燃?xì)怃N(xiāo)售許可證,沒(méi)有辦理下來(lái)!如果正常銷(xiāo)售的話,哪個(gè)部門(mén)來(lái)監(jiān)管呢?
消費(fèi)滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費(fèi)的300即可免單,這個(gè)分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法和25年中級(jí)經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點(diǎn),哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會(huì)計(jì)的賬,8月和9月的報(bào)表都對(duì)的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對(duì)方公司就只開(kāi)了一筆93000的發(fā)票,外賬會(huì)計(jì)給我的憑證,也沒(méi)有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類(lèi)了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會(huì)有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費(fèi) 我支付空調(diào)費(fèi)用5000,手續(xù)費(fèi)9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費(fèi)是要單獨(dú)錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個(gè)憑證,分錄上?
財(cái)稅是在哪個(gè)網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷(xiāo)售費(fèi)用200 貸:預(yù)收賬款 那消費(fèi)滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷(xiāo)售費(fèi)用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對(duì)嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購(gòu)進(jìn)車(chē)輛享受了一次性加速計(jì)提折舊,一年內(nèi)車(chē)子被出售了,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實(shí)現(xiàn)和未實(shí)現(xiàn)的具體多少
福利費(fèi)包括員工外地旅游的餐費(fèi)和住宿費(fèi)嗎
那在財(cái)務(wù)軟件里面查詢xx項(xiàng)目開(kāi)了哪個(gè)公司的發(fā)票總金額不太好查
你有一個(gè)項(xiàng)目涉及到好幾個(gè)公司的嗎。
好像是一個(gè)項(xiàng)目對(duì)應(yīng)一個(gè)公司,那成本的設(shè)置也不用帶公司名字嗎
是的是的,那就不用對(duì)應(yīng)公司
老師,老板在茶葉店里買(mǎi)了5萬(wàn)塊錢(qián)的茶葉,發(fā)了員工一部分,送禮一部分,這個(gè)怎么做賬呢?發(fā)給員工的要不要員工交個(gè)稅什么的
發(fā)給職工的,借管理費(fèi)用、福利費(fèi)、等 貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi), 借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),貸銀行放款, 送給客戶的,借銷(xiāo)售費(fèi)用、招待費(fèi),貸銀行存款 發(fā)給職工的,需要按照工資、薪金代扣代繳 給客戶的,如果是個(gè)人的,需要代扣代繳20%偶然所得。
那如果是招待客戶的,是不是計(jì)入業(yè)務(wù)招待費(fèi)里面;發(fā)給員工是按照購(gòu)入價(jià)格交個(gè)稅嗎
是不是所有的福利費(fèi)給職工的都需要交個(gè)稅?
對(duì)的,是的,能分出每個(gè)人是多少的福利費(fèi)需要交,分不出來(lái)的也不需要交,就像你們職工食堂一塊吃飯的,還有出去聚餐的,這些分不出來(lái)的不用。
那像是員工出去聚餐吃飯,做賬的時(shí)候記賬聯(lián)后面需要附發(fā)票,還要?jiǎng)e的資料嗎
最好有支付的證明。
一般情況出去聚餐的話都是員工墊付然后報(bào)銷(xiāo);老師還有一個(gè)問(wèn)題就是,寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單的經(jīng)辦人必須是公司的員工嗎、可以是外單位的人嗎
員工支付的證明,讓他寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單,報(bào)銷(xiāo)單發(fā)票支付的證明一塊多。
最好是單位的人,不要報(bào)銷(xiāo)給外面的人,這種有風(fēng)險(xiǎn)的,稅務(wù)局會(huì)問(wèn)起來(lái)。
老師,建筑公司員工在外住宿,開(kāi)了住宿費(fèi)發(fā)票,記賬憑證除了符住宿費(fèi)的發(fā)票還需要什么別的嗎
你好,這個(gè)是什么業(yè)務(wù)的,他個(gè)人墊付了,個(gè)人墊付的證明寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單。
個(gè)人墊付的,需要回來(lái)報(bào)銷(xiāo)的,這個(gè)需要付款的證明嗎
老師,增值稅專(zhuān)票上面的電話號(hào)碼寫(xiě)了兩個(gè)不同的號(hào)碼,這個(gè)還能用嗎,有一個(gè)是公司的,另外一個(gè)不知道是哪的
對(duì)的,是的,需要個(gè)人支付的證明。
發(fā)票能退回去重新開(kāi)嗎?能退回的最好退回。
發(fā)票如果實(shí)在不能重開(kāi)的話,能湊合用嗎,別的信息沒(méi)有問(wèn)題
可以的,可以使用的。