你好,你這個(gè)分錄做反了,第一個(gè)做相反的。
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒擠) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(按當(dāng)期確認(rèn)的工程結(jié)算收入),這里的“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”按當(dāng)期確認(rèn)的合同成本確認(rèn)是指:掛過(guò)“工程施工-合同成本”科目的所有金額嘛?
郭老師借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個(gè)分錄是確定收入、成本、毛利時(shí)? 第二個(gè)分錄是工程完工時(shí)工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對(duì)沖? 像我之前問(wèn)的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)(人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi),這里的金額直接計(jì)入,不需要借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)?),工程施工-合同毛利6萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15(工程結(jié)算科目金額)
郭老師借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 工程施工合同毛利 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 借工程結(jié)算 貸工程施工合同毛利 工程施工合同成本 第一個(gè)分錄是確定收入、成本、毛利時(shí)? 第二個(gè)分錄是工程完工時(shí)工程結(jié)算和工程施工-合同毛利-合同成本對(duì)沖? 像我之前問(wèn)的月末結(jié)轉(zhuǎn)收入成本毛利時(shí)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本9萬(wàn)(人工費(fèi)即工程施工-人工費(fèi),這里的金額直接計(jì)入,不需要借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和工程施工-人工費(fèi)科目結(jié)轉(zhuǎn)?),工程施工-合同毛利6萬(wàn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入15(工程結(jié)算科目金額)
老師,是不是工程結(jié)算最后全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,工程施工全部結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,就不用合同毛利了?比如,借應(yīng)收賬款貸合同結(jié)算,借合同結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,借銀行存款貸應(yīng)收賬款,借工程施工貸銀行存款,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工,這樣是不是不用合同毛利這個(gè)科目,謝謝老師
老師,就是工程用材料的分錄是不是這樣子? 入庫(kù)時(shí): 借:原材料 ,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)), 貸:應(yīng)付賬款/預(yù)付賬款 領(lǐng)用出庫(kù):借:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目 ,貸:原材料 結(jié)轉(zhuǎn):主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:工程施工-合同成本-XX項(xiàng)目
想問(wèn)下各位老師,我是2022年通過(guò)初級(jí)考試,但是只做過(guò)2024年的繼續(xù)教育,我看到湖北的報(bào)名簡(jiǎn)章上寫著至少需要2個(gè)年度的繼續(xù)教育記錄,以前年度已經(jīng)無(wú)法補(bǔ)了,那我這種情況是不是無(wú)法報(bào)名參加今年的中級(jí)考試了?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)我們生產(chǎn)一批產(chǎn)品1天內(nèi)生產(chǎn)結(jié)束,期間涉及的工資,包括廠長(zhǎng),直接人工,與生產(chǎn)主任的,一共是3萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)工資如果直接計(jì)入直接人工可以嗎?
老師,一次性支付25年整年的租金15萬(wàn),做長(zhǎng)期待攤的話,需要像固定資產(chǎn)折舊一樣,要弄個(gè)表格嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)老師我們當(dāng)月支付的20萬(wàn)購(gòu)買車間設(shè)備用配件,這個(gè)配件在當(dāng)月沒(méi)有到貨,這個(gè)在成本核算時(shí)候不需要核算吧?
就是我們公司之前開(kāi)業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開(kāi)業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬(wàn)現(xiàn)金,2024年又一筆2萬(wàn)現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫(kù)存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營(yíng)業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
固定資產(chǎn)折舊攤銷不調(diào)整,不增也不減,那匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊攤銷納稅明細(xì)表用不用填?
水洗砂是屬于哪類開(kāi)票類目
老師,我代賬的公司去年一個(gè)業(yè)務(wù)也沒(méi)有,都是0申報(bào)的,那現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳怎么申報(bào)啊?
老師,來(lái)報(bào)銷很多都沒(méi)有發(fā)票,但是小公司也都給報(bào)了,這種到匯算清繳需要怎么做呀
?老師,請(qǐng)問(wèn)2024年的材料發(fā)票,在2025年匯算清繳前才收到。那收到發(fā)票時(shí),發(fā)票做賬是做到收到的當(dāng)月,還是做到2024年12月?
是的是的,我昏頭了,謝謝老師,反過(guò)來(lái)就對(duì)了是吧,
不用客氣,工作愉快。