你好,可以的,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的。你只能是租賃進(jìn)來(lái),再租賃出去,對(duì)應(yīng)的那一部分租金抵扣。
老師您好!我租了一個(gè)工廠,他們給開發(fā)票我們,但是這個(gè)廠房我需要分租給其它公司,第三方需要開租賃發(fā)票給他們,這樣能行嗎
老師我們生產(chǎn)免稅飼料的,多余的廠房出租給他人開的專票,我們廠的水電費(fèi)能抵廠房這個(gè)銷項(xiàng)稅嗎?
我租的房東的廠房,然后我們?cè)谵D(zhuǎn)租出去給承租方,我們需要開發(fā)票給承租方 我們需要繳納房產(chǎn)稅嗎
老師,我們工廠租了兩個(gè)廠房,分別是兩個(gè)不同的房東的,有個(gè)房東可以給其他類目的發(fā)票,比如材料方面的,他不給我們開廠房方面租賃發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)可以這樣開嗎
我們是飼料生產(chǎn)企業(yè),租了廠房,租賃方開了發(fā)票給我們,現(xiàn)在我們將多余的廠房轉(zhuǎn)租給別人,我們給承租方開了發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)這樣的話我們能抵稅嗎?
老師內(nèi)賬分紅可以直接做借未分配利潤(rùn)貸銀行存款嗎
老師,錄完起初后面做憑證了,還可以加起初嗎
老師,內(nèi)賬中途接賬,只有銀行余額和預(yù)收賬款,而且不等,也是把差額計(jì)入未分配利潤(rùn)嗎
銷售農(nóng)機(jī)機(jī)械產(chǎn)品免稅,但是開專票免稅嗎
老師,中途5月接賬只有銀行存款余額1000和應(yīng)收賬款余額500,建賬的時(shí)候是把數(shù)據(jù)錄入5月起初還是年初啊
老師,出口退稅進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅額是3000,出口退稅免退稅申報(bào)申報(bào)系統(tǒng)里出來(lái)的退稅是2999.98提交退稅后,收到退稅款2999.98這是怎么回事?怎么做平
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900老師,我的意思就是是不是起初就這樣錄入
在公司上班,個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳,但員工已離職2個(gè)月了,稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)一下,稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人?
老師,只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額,還有出納備用金600,還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3900貸預(yù)收賬款6000對(duì)不對(duì)
請(qǐng)問(wèn),我接回了外賬,外賬會(huì)計(jì)做了25年到3月底的賬,我現(xiàn)在在財(cái)務(wù)系統(tǒng)里想錄入期初數(shù),這個(gè)期初數(shù)根據(jù)她發(fā)我的那個(gè)表填,她發(fā)我的科目余額表直接是23年8到25年3月一張表,沒(méi)有分月份,我應(yīng)該怎么填這個(gè)期初數(shù)
意思是要開增值稅專用發(fā)票才行嗎?
普通發(fā)票,一般計(jì)稅的也可以打。
要怎么操作呢??
這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍嘛,直接開經(jīng)營(yíng)租賃房屋,租賃9%的稅率,銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額,按照這個(gè)來(lái)交增值稅。
有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的,萬(wàn)象稅務(wù)局那邊允許你們自己開。
沒(méi)有這個(gè)經(jīng)營(yíng)范圍的,問(wèn)一下你稅務(wù)局那邊允許自己開吧。