你好,是入招待費即可
你好老師, 1.非本公司人員發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)業(yè)務費差旅費是否可以計入管理費用-業(yè)務招待費。 2.那么聘請講課的專家或者老師發(fā)生的差旅費也只能計入業(yè)務招待費中,不能計入差旅費。 3.如果本公司員工和非本公司員工一起出差辦理事情差旅費發(fā)票在一張發(fā)票上,如何賬務處理。
老師好,我們有個產(chǎn)品的制作請了1個監(jiān)造去監(jiān)督生產(chǎn),這個監(jiān)造的飛機票,火車票,住宿費等等這些費用計入主營業(yè)務成本還是業(yè)務招待費呢?
公司做活動這個項目 里面有公司的員工發(fā)生的住宿費和火車費 員工這部分費用是計入管理費用-差旅費 還是 計入主營業(yè)務成本中呢
邀請的專家來我司處理業(yè)務的火車票,是入主營業(yè)務成本的差旅費,還是入招待費呢?
我們是會展服務的,負責在全國各地舉辦會議,會邀請專家來講課,要承擔專家的吃住行,那這些成本是做招待費呢還是可以直接進入成本的,專家的來往車票是我們負責買,吃住我們給安排,做進主營業(yè)務成本的話,那專家的飛機票,高鐵等計算抵扣進項的能不能抵扣
剛辦的企業(yè),沒有什么業(yè)務,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金是5000萬,現(xiàn)在做工商年檢,注冊資金是不是也要按營業(yè)執(zhí)照上填5000萬
2024年辦的營業(yè)執(zhí)照,一直沒有業(yè)務,做的零申報,工商年檢信息是不是按營業(yè)執(zhí)照上的信息填寫,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金寫多少,就填多少
7200減9個點是多少
教師,您好,繳納工會經(jīng)費時,要用到應付職工薪酬科目嗎?可以,直接借管理費用-工會經(jīng)費,貸,銀行存款嗎?
老師,企業(yè)所得稅年報,2023年盈利標紅“使用境內(nèi)所得彌補”2922815.17,應該要彌補掉標黃的2922815.17-150237.17-2965273.41=193295.41,如果2024年再盈利的話,2024年的利潤-193295.41吧?為什么表上可結(jié)轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額是150237.17+2965273.41=3116110.58,這個金額2023年的盈利不是已經(jīng)抹不掉一部分了嗎?
公司成立日期是2022年12月,2023年1月注冊稅務,2023年沒有22年的所得稅匯算,但是2022年12月有本年利潤虧損5萬,由于沒有22年匯算表,在23年匯算表里有一個所得稅彌補虧損明細表里沒有22年虧損的5萬怎么辦?
老師 請問個體戶每個月需要申報個人所得稅嗎
出口貿(mào)易,4月末美元賬戶1萬美元,5月1日轉(zhuǎn)人民幣賬戶,4月末怎樣處理,分錄怎樣做。
法人可以向公司借款現(xiàn)金5萬元嗎
25年稅務稽查抽到我們公司了,請問需要查幾年的帳
之前有個別此類費用放入了主營業(yè)務成本的差旅費,是否合適呢?
不合適,建議做調(diào)整