研發(fā)費(fèi)用資本化和費(fèi)用化的區(qū)別是:研發(fā)費(fèi)用資本化形成的支出可計(jì)入資產(chǎn)的成本,在使用期內(nèi)進(jìn)行折舊攤銷,而費(fèi)用化形成的支出在當(dāng)期發(fā)生就需要一次性計(jì)入當(dāng)期損益中,以后不再扣除

老師,我張問一下,工程施工用的反光背心,給工人買的被褥啥的生活用品我做什么科目比較好
老師,工資多發(fā)了1塊錢,這種怎么做賬,大額應(yīng)該按22扣,我給工資表做成了21這下賬上跟實(shí)發(fā)差了一塊錢。分錄怎么做?如何更正?
辦公室裝修一萬五千元計(jì)入管理費(fèi)用辦公費(fèi)可以嗎還是必須計(jì)入待攤費(fèi)用里按期分?jǐn)偅?/p>
麻煩找下樸老師,老師用的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則
老板,我們公司平時有雇用一些老板講課,對方給我開了一張:授課費(fèi)的發(fā)票,我們公司也幫他代扣代繳個人所得稅了,請問一下我們公司申報殘疾人保障金時計(jì)算工資總額包不包含這些老師的授課費(fèi)在內(nèi)?
請問老師,出口貨物信息,出口貨物耗用進(jìn)料加工保稅進(jìn)口料件金額,是什么意思,稅務(wù)推送的。出口商品信息,禁止出口或不退稅。推送讓做報關(guān)單確認(rèn),不明白這是什么意思
老師,外購的貨物,贈送客戶,視同銷售,確認(rèn)增值稅銷項(xiàng),會計(jì)上不確認(rèn)收入吧
老師,問一下之前多交了附加稅現(xiàn)在申請退回,申請了抵扣稅費(fèi),那這個要怎樣做分錄
老師,24年9月份有一個銷售額稅點(diǎn)報錯了,現(xiàn)在把申報表修改后補(bǔ)交了稅款,我是不是要把24年的申報表都做修改
老師請教下 我們公司是一般人 進(jìn)項(xiàng)發(fā)票大于銷項(xiàng)發(fā)票 分錄是?

