可以開專票3%,普票只能開1%
老師好 公司在小規(guī)模期間簽訂了一個(gè)有型動(dòng)產(chǎn)租賃合同 這個(gè)月公司升為一般納稅人了 這個(gè)合同還有10萬的發(fā)票沒開 那以后開發(fā)票 稅率是13%的了 有政策規(guī)定還繼續(xù)按3%的稅率來開嗎
老師,我們有一個(gè)工程簽的是建筑施工合同,結(jié)果最后都是跟人家開的銷售發(fā)票。這個(gè)沒關(guān)系嗎?還有,去年簽訂的合同,工程也都結(jié)束了,小規(guī)模去年開票稅點(diǎn)是用的3%,但是今年開的票給他們用的1%。這個(gè)可以嗎?
我們公司做建筑服務(wù)行業(yè)的,小規(guī)模期間簽的合同,開的票是3個(gè)點(diǎn)的專票,工程還沒結(jié)束,被強(qiáng)制生成一般納稅人了,生成1般納稅人之后開票還可以開3個(gè)點(diǎn)的專票嗎,這個(gè)合同是小規(guī)模期間簽訂的
老師,你好。我想問下,上個(gè)季度,我開的是3%的發(fā)票,按照政策減免至1%。填寫了增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。這個(gè)季度按照政策我開具了免稅發(fā)票。但是報(bào)稅時(shí)因?yàn)樯蟼€(gè)季度有余額,所以必須讓我填期初余額。但是在減免性質(zhì)里面找不到減免至1%的選項(xiàng)了。我該怎么處理。
老師,我們這個(gè)小規(guī)模在年初增值稅優(yōu)惠政策還沒出來前,開了3%稅率的發(fā)票。后面出臺(tái)1%的優(yōu)惠政策,請(qǐng)問我現(xiàn)在申報(bào)增值稅,這個(gè)應(yīng)納稅額的數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填??還是只能當(dāng)時(shí)1月份怎么開的,就按照當(dāng)時(shí)的稅額交?
老師好,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入按照板塊填寫怎么填寫
現(xiàn)在股權(quán)轉(zhuǎn)讓,資產(chǎn)負(fù)債表中,實(shí)收資本8萬,未分配利潤(rùn)4.8萬,所有者權(quán)益是3.2萬,那么要交個(gè)稅嗎?
老師,免抵退稅匯總申報(bào)表在哪里找,
會(huì)計(jì)學(xué)堂這個(gè)怎么去掉想用這個(gè)文檔
老師,紙質(zhì)火車票填寫報(bào)表附二表,請(qǐng)問填寫第幾欄次?
老師,銀行流水支出的金額備注了人工費(fèi)或者勞務(wù)費(fèi)都是可以去個(gè)稅扣繳端報(bào)個(gè)稅的把
收到供應(yīng)商的退款,同時(shí)負(fù)數(shù)專用發(fā)票也開來了, 請(qǐng)問這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅a,記賬時(shí)是怎么處理的?是計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出+a,還是進(jìn)項(xiàng)稅-a?
老師你好,我們是代賬公司的,現(xiàn)在接到一盤賬,對(duì)方會(huì)計(jì)不交接賬號(hào)密碼我們,現(xiàn)在我們可以叫法人重新綁定企業(yè),重設(shè)賬號(hào)和密碼嗎?
老師,我們公司,每個(gè)月通行費(fèi)有幾十上百?gòu)垼蟛糠置繌埗际菐讐K十幾塊錢,這個(gè)有沒有什么辦法,不用打印啊,太多了,可以寫一個(gè)總的明細(xì)表嗎,謝謝
老師公司向個(gè)人租了輛車,一個(gè)多月約定租金5000元,后來車主說車子不租了,租金也不收了,我們充值了油卡還留二千多給車主抵了租金,這一個(gè)月期間我們油費(fèi)二千多能正常入帳嗎?總的充值了5000元?
都是專票
是不是不能這樣
都是專票就可以開3%的哈,沒問題的
不是我的意思是同一個(gè)合同有一部分開的是1%的專票,一部分是開的3%的專票
可以那樣開的,稅局不管的
你好,建議還是咨詢一下12366,有的地方稅局可能還是要鉆牛角尖
一般是不同的項(xiàng)目可以選擇不同的稅率