您好,抵減時候填寫即可
稅控盤技術服務費全額抵扣的280,在報表的時候是否要填寫增值稅減免稅申報明細表
老師您好當月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設備遞減280元但是主表的23行應納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師您好當月報稅我填寫了增值稅附表4稅控設備遞減280元但是主表的23行應納稅抵減額我沒有填我可以下月報稅時將這個280元補填在主表里嗎我本月和下月均要繳稅
老師,我這個月申報的時候,有了數(shù)控盤服務費280.我填了附表4那個減免稅表,但是最后扣費的時候,這個280怎么沒有扣掉啊
小規(guī)模稅控盤年費280申報時抵減應交增值稅,代碼是?是減征還是填免征?
老師,我有一張農(nóng)戶開進來的農(nóng)產(chǎn)品的票,應該是免稅的,我看他開的是0稅率,能計算抵扣嗎?我勾選的時候不顯示這張票,紙質發(fā)票。
老師您好,確認收入就是開票了吧
公司給客戶買的煙,該怎么記賬
藍莓種植公司籌建期間買的釘子、電線、開關等做賬時進什么科目
公司的取暖費,該怎么記賬
藍莓種植公司買的防草布屬于低值易耗品嗎
藍莓種植公司買的栽藍莓的塑料盆以及藍莓苗算公司的固定資產(chǎn)嗎
企業(yè)在工商辦理了增資,在稅務上需要變動嗎?
法人貸款給公司使用,利息也由公司承擔,還了兩個月后,公司資金困難,就沒有還了,由法人自己還,這個怎么做賬
有一檔案服務費收入24年已經(jīng)確認當時是借:銀行 貸:主營業(yè)務收入 貸應交稅費 但沒有開票開的收據(jù) 現(xiàn)在25年又開了張原金額的發(fā)票需要沖回嗎會計分錄怎么做 當時款已收,稅已交,是跨年度的
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那老師我結轉未交增值稅怎么結轉,比如銷項稅額1000,減免280分錄是什么
根據(jù)您的案例,需要繳納720,借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸應交稅費-未交增值稅720