你好!如果是往來款,可以計入其他應(yīng)收款,其他應(yīng)付款科目
我們公司找做貸款的公司貸了一筆款,但是打入我們賬上以后貸款公司要提300多萬出去,這筆提出去的錢可以以什么形式轉(zhuǎn)出去,怎么做賬呀 不是貸款公司,是貸款公司找銀行做的,他是以那種形式,就是貸款公司墊錢去買了一套房子,用那個房子貸的款。然后款貸下來之后要把買房子的錢還給他們,還他們那筆錢就從貸下來的款里邊出
老師好,我們是勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模納稅人,當(dāng)?shù)乜h就業(yè)局為了年底把錢付出去,就從我們公司以勞務(wù)派遣形式走賬(這個款確實是付給勞動者的,具體什么原因需要從我們公司走賬不清楚)然后我們一次性付給派遣員工,這對我們公司有什么風(fēng)險嗎?
我們是事業(yè),不能從銀1行直接貸1款,A投資公司貸1款給我們,我們再轉(zhuǎn)給B。是征服出面改造小區(qū),不能出面貸1款,B公司出面去貸1款,但是要給銀行打資本準(zhǔn)備金,B公司沒有,從A公司轉(zhuǎn)來我們這里,然后給B去辦理貸1款,這個賬就是從我們這里一進一出,但是又不能掛往來,應(yīng)該怎么做賬,B公司出面去貸1款,要給銀1 行交保證金,沒有錢,從A公司轉(zhuǎn)來我們這里,然后我們再轉(zhuǎn)給B,我們一進一出,怎么做賬?不掛往來
我公司為物業(yè)管理公司,19年替出租方維修房屋,代墊維修費用,當(dāng)時也開具維修發(fā)票,入賬其他應(yīng)收款,現(xiàn)在出租方付款給我們公司,需要開發(fā)票付款,但是開發(fā)票要確認收入,那19年做的其他應(yīng)收款怎么處理,平不了
我們公司和一家企業(yè),銀行上面有往來轉(zhuǎn)賬,備注都是往來款,但是銀行提醒,我們轉(zhuǎn)出去的錢不能備注往來款,會有涉及洗錢的風(fēng)險,需要改個備注,應(yīng)該改成什么好呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?