您好,2019年5月份預(yù)提18萬,當(dāng)年也要攤8個月,余下是5個月,不會是18萬(12個月)的

老師好,我與合作伙伴于2019年5月份共同投資了160萬開一個會所酒店,其中包括18萬/年房租,后期每個月做賬的時候有在利潤表里攤銷15000元,知道2022年7月我們按照利潤表分了利潤,這個店鋪轉(zhuǎn)讓給我由我自己經(jīng)營,剩余的十個月房租15萬算在轉(zhuǎn)讓金里了,但是朋友說應(yīng)該是剩下18萬的房租,因為2019年的時候先交的18萬的房租,最后又在利潤表里進(jìn)行了攤銷屬于預(yù)提。我總感覺不對。老師請您幫忙分析一下。謝謝。
老師好,我于2019年5月份跟朋友名自岀資80萬湊了160萬開了一家酒店(160萬包括第一年的房租18萬)各占50%股份,直到2022年6月底我們按照利潤表分了利潤酒店轉(zhuǎn)讓給我自己經(jīng)營,共同經(jīng)營帳期間由我記帳,18萬的房租我會從利潤表里每月攤銷15000元的費用,從第二年開始的房租都是我從利潤里拿出來的錢交的,在2022年5月份的時候又從利潤里拿了18萬交了下一年的房租,但是我們只共同了2個月就轉(zhuǎn)讓給我了,現(xiàn)在有2個問題希望老師幫助分析一下1:房租在利潤表每月攤銷1.5萬對嗎?2:從我接手飯店開始預(yù)交的房租還剩下10個月也就是15萬,我需要拿(轉(zhuǎn)讓金+剩余房租15萬)÷2來給他,但是合作伙伴說房租應(yīng)該是18萬,請老師幫忙分析一下到底多少?。恐x謝
資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表填報
老師,8月份做了暫估入庫同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本,10月份收到發(fā)票品類名稱不一致(大類一至)應(yīng)該怎么做憑證?
請問生產(chǎn)設(shè)備公司,外購一臺半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎?
老師,請問加盟店用我們品牌開店,我們代收營業(yè)款,五個工作日在轉(zhuǎn)回去,但是每月扣2.1萬收益,2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了,對方要發(fā)票開什么項目呢?代收營業(yè)款有千分之五的返點,這個確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了,發(fā)票開什么項目?另外加盟店代刷我們會員卡,五個工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店,要扣5個點返點,發(fā)票開什么項目?
老師,我們是運輸物流公司一般納稅人的,在2024.3年處理了兩臺車給個人,通過二手車市場開具了二手車發(fā)票,有兩臺已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn),一臺沒有入賬,兩臺入賬的折舊在2025.3月提完了,今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時沒有申報,那現(xiàn)在分別怎么處理,希望回答詳細(xì)些
老師,無票支出不入賬可以么,之前的會計都沒有入賬,然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
老師,如果我買的A產(chǎn)品,沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時候把A產(chǎn)品的金額也一起開了,就是項目名稱不一樣,這樣的話,我A的購貨清單是不是不能用了。
老師營業(yè)外收入,需要繳納增值稅嗎?
在公司差旅費管理制度中明確提出公司的差旅費除城市間的出行費用外,其余諸如住宿費、伙食費、通訊費等費用實行“費用包干制”這種情況下,在報銷時還需不需要提供發(fā)票?依據(jù)是什么? 你
@董孝彬老師,別的老師別回答?
2019年的5個月%2B2022年余下的5個月=10個月是對的
不好意思剛看到信息,老師,我們會所的房租是從每年的五月份開始計,我們共同經(jīng)營的時間截止到2022年6月底。但在22年5月初的時候就已經(jīng)預(yù)交了截止到2023年4月底的房租。現(xiàn)在的分岐點就是2022年5月份和6月份共同經(jīng)營這兩個月的房租。朋友那邊的會計說這兩個月的房租已經(jīng)從利潤表里減去了。
可以請對方的會計提供每期攤銷的核算明細(xì)表,一看就知道了。
老師,因為我在咱們會計學(xué)堂報名學(xué)的會計,所以會所的帳目一直是我自己記賬。分賬的時候他那邊找的會計。就對房租這一項提出了異議,每年四月底交完房租以后我會在每個月進(jìn)行15000元的攤銷,對方說這是預(yù)提,然后我說開業(yè)之前交了18萬的房租不干的時候應(yīng)該再收回的18萬的房租,不知道他這種說法對嗎?
預(yù)提是不算的,只有真正的攤銷才能算入,。
對方會計要列示出每年預(yù)提多少,余下多少,每年攤銷多少,余下多少,各是各的,預(yù)提與攤銷不能互抵。
老師,我算了一下,我們共同經(jīng)營38個月在利潤表里出來38個月的房租,難道不對嗎?我要不要跟對方的會計講共計多少個月支付多少個月的房租就對了。還是這個每月的攤銷我給他們列士出來呢?
共同經(jīng)營38個月在利潤表里出來38個月的房租,難道不對嗎?——對的,就是只有38個月
對方應(yīng)提供明細(xì)一共進(jìn)了多少個月的,,如提不出來那就是有問題了。
那麻煩老師幫我出出主意我該怎樣向?qū)Ψ秸f明。
請對方列明細(xì),預(yù)提費用與房租每年攤銷情況明細(xì)表。
好的,謝謝老師,只要確定咱們這種記賬方式?jīng)]錯,確實就是剩下十個月的房租,我就放心了。
對了,老師,還有一個情況,只有第一年的房租是我跟朋友拿錢交的,從20年交房租開始,都是從每年的利潤里面拿錢交的房租,這個受影響嗎?
有影響,,利潤里拿出來的是公中的份額,,自已借別人的要還,也就是借的是要收回來要單獨算。
老師,我沒明白您的意思?你能詳細(xì)說明一下嗎?
借的要歸還,大家入伙的算費用。
大家入伙賺來的花了算費用。
天啊老師,您還沒休息?。勘鞠氚l(fā)過去您明天看到信息以后再回復(fù)呢,實在抱歉打擾你了
你的意思是用利潤預(yù)交房租算是借款?老師您明天再回復(fù)我吧。早休息。
利潤是公中的錢,交房租與預(yù)提沒有相關(guān)性,還是按攤銷算,這個就是利潤里拿出來的是公中的份額最后都會匯到凈利潤中,不用另算的。
ABC三個合伙各出資10萬,每人10萬,,,房租每年6萬,每月攤5000元,A墊支了第半年房租3萬元,那么第一年總的出資實際上是30%2B3=33萬,A-*是13萬,B-10萬,c-10萬,第二年上半年房費由公中出,比如第二年上半年賺了20萬收入,,20萬減成本減半年房租3萬=利潤 ————這么明白了么?
BC退出由A經(jīng)營,那之前的3萬的半年房租是要另計退還給A的,
公中攤進(jìn)收入里抵減的是不能算的,因為三個人都要承擔(dān)。
老師,您舉的例子我明白了,但是我和我的合伙人都是各占50%的股份,前期各自投入80萬湊了160萬其中包括第一年(2019年5月份到2020年4月)18萬的房租。之后的房租都是我用酒店利潤交的。直到2022年6月份截止,老師我該給他15萬的房租還是18萬的房租呢?
80萬中如果已含18萬的房租,那就不用另計了。
對方退資按80萬-18/2=80-9=71萬,就是這個意思?
合伙人都是各占50%的股份——平分費用及債務(wù),,除非另有約定。
老師現(xiàn)在不是退資,是店鋪整體轉(zhuǎn)讓給我了,從2022年7月開始,由我獨立經(jīng)營。在2022年4月底的時候我又用利潤交了下一年的房租18萬。中間不是還牽扯到共同經(jīng)營五月份和六月份兩個月嗎?我接手的時候還剩下10個月的房租是15萬,但合伙人說我應(yīng)該按照18萬/2的房租退給他,那請問老師到底應(yīng)該按照15萬/2還是18萬/2退呢?
個人以為不應(yīng)該退,無論是15萬還是18萬都不應(yīng)退,原始投資是160萬,這里面是含著18萬,第一年房租,即便沒有這個房租,這總共的160萬也是用來經(jīng)營,22年七月份按照利潤表分的利潤,,把對方的股份收購回,也就是剩余的實收資本退回就可以