不能的哈, 借:庫存商品 貸:生產成本
自產用于福利,生產車間工人工資計入成本, 借生產成本 貸應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅(銷) 分錄是這樣?
你好老師,我們是提供服裝加工勞務的公司。工人工資計入生產成本-基本生產成本,制造費用歸集到生產成本-制造費用,月末結轉生產成本的時候,財務主管說結轉到工資,我沒明白這是怎么結轉 涉及生產成本的分錄就是這幾個: 計提工資分錄是借:生產成本-基本生產成本-工人工資 借:管理費用-職工薪酬 貸:應付職工薪酬 發(fā)放工資:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 制造費用歸集分錄:借生產成本-制造費用 貸:制造費用 最后結轉生產成本不知道怎么結轉,提供勞務不能用庫存商品科目
車間生產工人工資計提借:生產成本 貸:應付職工薪酬 結轉 借:庫存商品 貸:生產成本,沒做在產品的賬,月末不用結轉損益科目了是吧,直接計入庫存商品的成本了,是嗎?
老師好!我單位是汽車修理行業(yè),借庫存商品 貸銀行存款 計提工資 借生產成本–人工費 貸應付職工薪酬 結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 生產成本
老師您好,月末計提生產車間工人的工資,借 :生產成本 貸:應付職工薪酬,用結轉生產成本轉入主營業(yè)務成本嗎?謝謝
老師,我想問下,我們公司賣了二手車,二手車開了發(fā)票,這筆怎么做分錄呢
老師心理培訓費能開非學歷教育服務,培訓費嗎
你好,老師我想咨詢一下我的客戶搞出口退稅,然后查到我公司要提供往來證明,現在稅務局要求提供工資社保證明,租金等資料,現在是工資表我做的是與社保人員相同的是13人是一致的,申報個稅人員不一樣有20個,要我提供社保明細,租金要我提供發(fā)票,我沒有發(fā)票,像這種情況應該怎么和稅務局人員解釋呢
買原材料具體怎么做賬
老師你好,我們公司有低值易耗品,購入時做了五五攤銷,現在查到好多已經沒有了,那現在我們需要怎么處理?管理費用里面只有一個低值易耗品攤銷科目,還需要另外增加一個低值易耗品嗎?還是可以用低值易耗品攤銷這個科目?
我們收到一個自然人開來的發(fā)票 57100 是租賃機械費 其中個稅 是經營所得 799.4 這個799.4 怎么來的
居民企業(yè)向境外非居民企業(yè)支付的編曲服務費用,取得的形式發(fā)票INVOICE,能否直接所得稅前列支?作為付款方,是否有義務做代扣代繳增值稅以及企業(yè)所得稅?相關稅法規(guī)定是?
老師我公司與律所合作,幫律所市場調研,市場開發(fā),我公司給對方開票,需要開什么票項目,營業(yè)執(zhí)照增什么項目
老師匯算清繳出現退稅怎么調整
甲公司一般納稅人從農戶手里收購小麥10000公斤,26000元,開9%收購發(fā)票(免稅),如何入賬?
老師當月沒有完工產品是不是就不需要結轉
是的,當月沒有完工產品就不需要結轉
老師, 我們是生產機械的 ,幾個月才能完工就一直在生產成本里掛著嗎?如果是制造費用是需要當月結轉嗎?
制造費用需要結轉到生產成本。,當月沒有完工產品就不需要結轉庫存商品