您好,這個是沒錯的,是可以的
借制造費用貸應付職工薪酬 借生產成本貸制造費用 借庫存商品貸生產成本 借主營業(yè)務成本貸庫存商品,21年12月工資這樣計提,但忘記計提,22年如何補救
借管理費用職工薪酬500 制造費用職工薪酬1000 貸應付職工薪酬1500 借生產成本1000貸制造費用1000 借庫存商品1000貸生產成本1000 借主營業(yè)務成本1000貸庫存商品1000 計提2021年12月工資這種分錄有錯誤嗎
老師生產型企業(yè),購買原材料 借:原材料-原木, 貸:銀行存款 領用的時候 借生產成本-基本生產成本 貸:原材料-原木 結轉庫存商品,借:庫存商品-木方 貸:生產成本-基本生產成本 貸:生產成本-人員工資 在計提工資 借: 管理費用工資 借:生產成本-人員工資 貸:應付職工薪酬-工資。二級科目分錄是這樣子嗎?
請問小規(guī)模自產自銷農副產品的相關記賬憑證這樣登記行嗎?1、購買種子化肥農藥等材料時,借:生產成本,貸:銀行存款或應付賬款。2、購買種植工具、安裝大棚等也是借:生產成本,貸:銀行存款或應付賬款。3、發(fā)生管理費用、付臨時工工資時,借:制造費用,貸:銀行存款或應付職工薪酬科目,4、員工工作餐,借:制造費用,貸:應付職工薪酬(福利費)5、月底借:生產成本,貸:制造費用。6、收獲時,借:庫存商品還是產成品,貸:生產成本。7、銷售時,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務收入。8、結轉成本時,借:主營業(yè)務成本,(生產成本都結轉進去)貸:庫存商品還是產成品。
老師好!我單位是汽車修理行業(yè),借庫存商品 貸銀行存款 計提工資 借生產成本–人工費 貸應付職工薪酬 結轉成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 生產成本
老師 上個月18來的,試用期是一個月,這個月有31天,這前算工資是按26天算,那這個月工資應該怎么算。
老師粉刷墻壁分錄是銷售勞務還是服務
我司是第三方給客戶買的無人機保險費,怎么開發(fā)票
公司做保潔服務需要 辦理許可證嗎
籌建期 員工宿舍的水電費如何分攤到每位員工上,每位員工入住日期不一樣!
二手固定資產銷售收入入的是固定資產清理 不是主營業(yè)務收入 導致會計報表營業(yè)收入和申報表不一致 這要如何處理
想問盤點的時候,庫存成品和原材料,是按不含稅價還是含稅價?
這發(fā)票開得對嗎,普通發(fā)票
老師,就是我去記賬公司前,找個文員工作,那個工作是寫論文。我只做了一天,然后我就想去記賬公司上班了,我開始是和文員老板請假,后來文員老板知道我不去他那我找到新工作了。我看那個文員老板現(xiàn)在boss上招聘呢,我可以在bosd問問他嗎?我有他微信,昨天問他 他微信都不回復我,但我特別想去他那上班
有個小規(guī)模在7月份開了一張普票,但是中途把他變成一般納稅人了。變成有效期時間是7月1日,那開的這張普票要交增值稅嗎
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