月末不要結(jié)轉(zhuǎn)原材料到主營業(yè)務(wù)成本
你好..這個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品..原材料都是供應(yīng)商的..我們開的是銷售產(chǎn)品發(fā)票..沒有領(lǐng)料..只有生產(chǎn)成本-工資 59000..這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.. 是 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本-工資嗎
老師,請問當(dāng)月沒有購進(jìn)原材料,也沒有銷售,那當(dāng)月的制造費(fèi)用折舊費(fèi)和工資還需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本么
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫存商品,用到主營業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒有生產(chǎn)出庫存商品,現(xiàn)在發(fā)票來了,分錄怎么寫?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫負(fù)數(shù),再按正確的寫一遍?這個(gè)原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師,我新開的個(gè)體戶,當(dāng)沒有生產(chǎn)出來商品,當(dāng)月只發(fā)生了購進(jìn)原材料,月末還要結(jié)轉(zhuǎn)原材料到主營業(yè)務(wù)成本嗎
去年收到對方的租金,今年才給對方開票,要做未開票收入嗎
我接了一個(gè)小規(guī)模業(yè)務(wù)應(yīng)該是不多,也沒憑證,什么也沒有呢,什么也沒轉(zhuǎn)給我,只把財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人改成我了,有這樣的嗎?
老師資產(chǎn)負(fù)債表里的未分配期末利潤減去年初利潤不等于利潤表的凈利潤本年累計(jì)金額要怎樣查,差了146.17元
稅務(wù)老師通知需要剔除19年06月的管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000 那當(dāng)年的會(huì)計(jì)分錄是借:管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)14000,貸:銀行存款14000 19年12月需要做的調(diào)整分錄是
老師,購進(jìn)商品所產(chǎn)生的小額運(yùn)費(fèi),可以不計(jì)入成本嗎?
老師,你好,我請問一下。轉(zhuǎn)讓股權(quán)萬繳納印花稅嗎?
老師,能詳細(xì)講一下新增社保到社保扣費(fèi)操作流程嗎
老師,退稅率是0就是視同內(nèi)銷征稅嗎?
老師,稅務(wù)清稅注銷,賬上貸方應(yīng)交稅費(fèi)2.2萬,這個(gè)改怎么賬務(wù)處理,稅務(wù)上報(bào)表沒有顯示欠稅
修改 24 年個(gè)稅提示:已申報(bào)了個(gè)人所得稱年度自行申報(bào),扣繳義務(wù)人不可刪除,更正或新、增該納稅人的申報(bào)記錄
什么時(shí)候商品賣了什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)是吧
是的,你的理解是對的。
我這個(gè)個(gè)體戶,最開始老板只是用這里面的錢買原材料,如果銷售出去是用另一個(gè)一般戶開票的,那我個(gè)體戶也沒有領(lǐng)用原材料這一說了,也就不用做借生產(chǎn)成本貸原材料了吧
是的,不屬于個(gè)體戶銷售