月末不要結(jié)轉(zhuǎn)原材料到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
你好..這個(gè)月生產(chǎn)的產(chǎn)品..原材料都是供應(yīng)商的..我們開(kāi)的是銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)票..沒(méi)有領(lǐng)料..只有生產(chǎn)成本-工資 59000..這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本.. 是 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:生產(chǎn)成本-工資嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)當(dāng)月沒(méi)有購(gòu)進(jìn)原材料,也沒(méi)有銷(xiāo)售,那當(dāng)月的制造費(fèi)用折舊費(fèi)和工資還需要結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本么
暫估原材料已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到庫(kù)存商品,用到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去了,還有一些原材料在生產(chǎn)生產(chǎn)成本里面還沒(méi)有生產(chǎn)出庫(kù)存商品,現(xiàn)在發(fā)票來(lái)了,分錄怎么寫(xiě)?是不是要把和暫估原材料有關(guān)的分錄全部寫(xiě)負(fù)數(shù),再按正確的寫(xiě)一遍?這個(gè)原材料有的用完了,還有一部分還在加工中,我怎么做
老師,我新開(kāi)的個(gè)體戶,當(dāng)沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái)商品,當(dāng)月只發(fā)生了購(gòu)進(jìn)原材料,月末還要結(jié)轉(zhuǎn)原材料到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
匯算清繳退稅怎么做分錄
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師公司沒(méi)錢(qián)交增值稅附加稅,我自己銀行給交的,怎么打印完稅證明
老師比如說(shuō),我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入8元,銷(xiāo)向稅是2元,應(yīng)收賬款是10元, 成本是6元,比如這個(gè)月是季度報(bào)稅 ,交稅的情況下該怎么編制資產(chǎn)負(fù)債表
老師,請(qǐng)問(wèn)下?殘保金的申報(bào)期限是?
老師,巳經(jīng)做了幾年的賬,現(xiàn)在整改加二級(jí)科目怎樣操作?
申報(bào)期什么時(shí)候結(jié)束這個(gè)月
老師,季報(bào)的工會(huì)經(jīng)費(fèi)是根據(jù)哪些數(shù)為依據(jù)?
企業(yè)銷(xiāo)售農(nóng)機(jī)給個(gè)人繳納印花稅嗎
老師您好!剛接別人的賬,上個(gè)季度3月份開(kāi)了一張建筑服務(wù)專(zhuān)票3%稅率(簡(jiǎn)易計(jì)稅)原做賬為:借應(yīng)收賬款20000 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入19417.48 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅)582.52 看她3月份賬沒(méi)有計(jì)提增值稅和附加稅。但是第二季度4月份已經(jīng)繳納了這筆稅費(fèi),收到交稅回單后,我要怎么做平這筆賬?謝謝!
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什么時(shí)候商品賣(mài)了什么時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)是吧
是的,你的理解是對(duì)的。
我這個(gè)個(gè)體戶,最開(kāi)始老板只是用這里面的錢(qián)買(mǎi)原材料,如果銷(xiāo)售出去是用另一個(gè)一般戶開(kāi)票的,那我個(gè)體戶也沒(méi)有領(lǐng)用原材料這一說(shuō)了,也就不用做借生產(chǎn)成本貸原材料了吧
是的,不屬于個(gè)體戶銷(xiāo)售