可以的,可以這么做的。
你好老師,想請問下,我們是小規(guī)模銷售行業(yè),以前會計去年收了一張十多萬的服裝發(fā)票入了職工福利費(但在匯算清繳時調增了),但是我們的人員工資申報的只有幾人,現(xiàn)在專管員提示有疑點,有服裝進項但沒相應的銷項,也沒有相應存貨,提示預警少做收入或是虛列成本,請問我們要怎么解釋比較合理呢?這樣操作本身涉及到有哪些問題呢?
老師,我們是做抖音銷售虛擬禮物的贈送的,比如說嘉年華之類的個體戶,但是從別人手上購買過來是沒有發(fā)票的,請問我按我們的進貨協(xié)議來做成本,銷售收入減去進貨成本作為我們的收入交稅,但是也沒開銷項票的,只能做無票收入,請問這樣可以嗎?
老師,我們公司銷售貨物的,當月貨發(fā)出去了,但是對方沒讓開發(fā)票,我們這個月銷項多,也就沒給客戶開票,次月才進行開票,那本月要不要確認收入,結轉成本。如果確認收入,那增值稅怎么寫,做未開票收入嗎?還是說當月不確認收入,可是新收入準則,不是說商品控制權轉移,就要確認收入嗎?老師,幫忙解答下,謝謝
老師,我們公司是中藥材批發(fā)公司的,都是高端藥材,我也是剛來這家公司的,我一進來就發(fā)現(xiàn)公司以前經常搞接待贈送藥材給別人的,這個贈送我記得中級上面不是說贈予不是視做銷售,就正常做銷售收入分錄,銷項稅,做無票收入這樣嗎?但是我進來之前公司這個贈送一直什么也不做的,就只是備注下這些貨的往來而已,然后實際庫存跟賬上的庫存是不一致的,這個月我又發(fā)現(xiàn)老板贈送給人家了,因為我們年營業(yè)額上億的,這樣不是代表偷稅漏稅少繳收入了?然后因為我們公司營業(yè)額很大,稅務局經常問我們要預交多少稅的,又總是查賬的,這樣我進來這里風險大嗎?因為我們的金額實在太大了,這樣一不小心操作錯啥就感覺好怕
老師 請問我們收到股東單位贈送的物品 再賣出去。我們沒有采購發(fā)票,但是銷售出去要開票。這種合理不?接受捐贈是借:庫存商品 ,應交稅費-應交增值稅(進項稅額)貸營業(yè)外收入,銷售按正常入賬。我做的分錄對嗎?如果收到 的貨物沒有發(fā)票怎樣入賬
老師,有一家公司給我們開了票,現(xiàn)在又聯(lián)系不上對方,我們也不用這個票,怎么處理?
老師,通過居委會給居民捐款可以稅前扣除嗎?
老師,更正2022年的所得稅年報以后利潤沒有變化,那2023年的所得稅年報還需要更正嗎?
A公司目前為虧損狀態(tài),其大股東B公司要從小股東C合伙企業(yè)買回來26%的股權,承諾6%的收益,那么標準做法是不是,以6%的溢價確定股權交易金額,并以此金額雙方繳納印花稅并完成股權變更手續(xù),而且C合伙企業(yè)如果要把資金分配給其投資人還涉及哪些稅?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?一般備案是立即生成還是要等幾天?
在濟南工作,公司在威海交的社保,這個有什么影響?
我現(xiàn)在持有某上市公司7%的股份。我通過場外協(xié)議收購了該上市公司5%的股份,那么我報告披露義務發(fā)生時點是10%還是12%?
備案新增開票銀行信息,在開票系統(tǒng)中是自動帶過去,還是要手工新增?
老師,老板去年公司開了十幾二十萬服裝,羽絨服,
老師,去年我們給對方開了張十多萬的發(fā)票普票,對方今天說讓我們紅沖掉,我們沖了是不是麻煩
好的謝謝老師,最后的所得稅請問也是按這種協(xié)議抵扣,最后匯算清繳時需不需要調增呢?
不可以,對方沒有給你開發(fā)票,不可以稅前扣除的。
嗯,一增值稅的話按實際的銷售入賬金額做無票收入交稅,但是沒有票,這個是沒有問題的是不老師?二所得稅的話是沒有發(fā)票不能做稅前扣除,年底要調增回來是這樣的嗎老師。
第一個,無票收入,沒有發(fā)票沒有問題,可以的,你正常交稅了,沒有關系的,你隱瞞了這一部分收入才有問題。
第二個成本費用,沒有發(fā)票的,不允許稅前扣除。需要納稅調整。
嗯嗯,那所得稅的這一塊呢,是最后要調增出來是不
對的,是的,是這么做的。