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老師,我們是做抖音銷售虛擬禮物的贈送的,比如說嘉年華之類的個體戶,但是從別人手上購買過來是沒有發(fā)票的,請問我按我們的進貨協(xié)議來做成本,銷售收入減去進貨成本作為我們的收入交稅,但是也沒開銷項票的,只能做無票收入,請問這樣可以嗎?

2023-08-18 14:57
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-08-18 14:59

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶8056 追問 2023-08-18 15:03

好的謝謝老師,最后的所得稅請問也是按這種協(xié)議抵扣,最后匯算清繳時需不需要調增呢?

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齊紅老師 解答 2023-08-18 15:04

不可以,對方沒有給你開發(fā)票,不可以稅前扣除的。

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快賬用戶8056 追問 2023-08-18 15:09

嗯,一增值稅的話按實際的銷售入賬金額做無票收入交稅,但是沒有票,這個是沒有問題的是不老師?二所得稅的話是沒有發(fā)票不能做稅前扣除,年底要調增回來是這樣的嗎老師。

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齊紅老師 解答 2023-08-18 15:11

第一個,無票收入,沒有發(fā)票沒有問題,可以的,你正常交稅了,沒有關系的,你隱瞞了這一部分收入才有問題。

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齊紅老師 解答 2023-08-18 15:12

第二個成本費用,沒有發(fā)票的,不允許稅前扣除。需要納稅調整。

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快賬用戶8056 追問 2023-08-18 15:12

嗯嗯,那所得稅的這一塊呢,是最后要調增出來是不

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齊紅老師 解答 2023-08-18 15:13

對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
可以的,可以這么做的。
2023-08-18
你好,對方給你開了發(fā)票專票的才可以這么做。
2024-06-13
你好 ; 廠家不開票給你們 直接開票給客戶嗎
2021-09-02
同學你好,這個返利,可以作為營業(yè)外收入處理。
2021-05-20
你好 這些都是你前面的事情 只要你進來以后保證賬實相符就沒關系的哈 而且公司有事一般也是找老板 財務負責人 法人的哈 不是找財務的呀
2024-04-11
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