你好,那這個(gè)發(fā)票怎么給你開,按照90來嘛。
想請(qǐng)教老師的問題如下: 1-客戶在我們4S店購買質(zhì)保險(xiǎn),假如需要1000元(我們本身不具備這個(gè)業(yè)務(wù)),我們開收據(jù)不開票 2-客戶付錢給我們后,我們?cè)侔堰@1000付給具備這個(gè)業(yè)務(wù)的A公司,A收到1000后會(huì)給我們開票 3-我們與A的這個(gè)業(yè)務(wù),每一筆會(huì)收到200元返利,收到返利前我們需要給A公司開票 疑問:這個(gè)賬該怎么寫分錄,怎么做平呢? 我們主管讓我做的是: 1-我們收到客戶的錢做收入 2-我們付錢給A公司做預(yù)付賬款(因?yàn)檫€沒收到票) 3-A公司給我們開票后再做成本,沖預(yù)付 4-我們給A開票收返利作為一筆單獨(dú)的往來業(yè)務(wù)。 我總覺得這樣做有點(diǎn)奇怪,但是也不知道怎么做更好,請(qǐng)老師解惑。
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
老師,我們是小規(guī)模個(gè)人獨(dú)資公司,也算是貿(mào)易公司,有時(shí)候給學(xué)校做一些航天課程服務(wù),但是需要與別的教育公司合作,比如請(qǐng)他們老師,用到他們教材 設(shè)備器材等,比如以下,幫忙看下分錄是這樣做嗎? 課程服務(wù)費(fèi)支出: 收到發(fā)票,賬也同時(shí)轉(zhuǎn)了 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 如果是法人墊付款: 當(dāng)月收到發(fā)票入賬: 借 勞務(wù)成本 貸 應(yīng)付賬款 借 應(yīng)付賬款 貸 其他應(yīng)付款_本人 次月報(bào)銷給本人時(shí): 借 其他應(yīng)付款_本人 貸銀行存款或庫存現(xiàn)金 月底結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 勞務(wù)成本 以上可以嗎? 另外,有時(shí)候是通過微信直接支付的應(yīng)該怎么入賬呢?只有微信付款憑證
#提問#請(qǐng)問老師 ,我方租賃國(guó)家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購,總價(jià)值1000萬,當(dāng)我按月支付租金達(dá)到1000萬的時(shí)候,這塊土地就是公司的,那么請(qǐng)問老師我現(xiàn)在分錄依然做借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應(yīng)該做借:其他應(yīng)收款,貸:銀行存款,將來獲得土地使用權(quán)再做借:無形資產(chǎn),貸:其他應(yīng)收款,哪個(gè)對(duì)?前期幾年都已經(jīng)計(jì)入成本又如何調(diào)整?
老師,我們成本價(jià)錄得時(shí)候比如按包含返利得價(jià)格入的,這個(gè)時(shí)候主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-成本已經(jīng)包含返利了,到那時(shí)這個(gè)返利還沒有給我們,資產(chǎn)負(fù)債表得體現(xiàn)其他應(yīng)收款,然后收到返利,這幾部得會(huì)計(jì)分錄怎么記呢
貸款100萬到手九十萬三年還,先息后本,這樣的利息高嗎?
老師你好,請(qǐng)問沖減采購價(jià),然后減少發(fā)出商品期末數(shù),是否相當(dāng)于有盈利了?可否舉個(gè)例子,因?yàn)槲覀儼l(fā)現(xiàn)從母公司高價(jià)買入,我們低價(jià)買賣出,虧損了,然而我們一直用高價(jià)作為成本,高估發(fā)出商品的庫存數(shù)。
公司差個(gè)人應(yīng)付款2000萬,這個(gè)需要公司向個(gè)人 寫借條嗎?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算什么費(fèi)用?
電商的企業(yè),信息技術(shù)服務(wù)*軟件服務(wù)費(fèi)算廣宣費(fèi)?按照收入15%扣除比例嗎?
賬上利潤(rùn)分配5千多萬,有什么辦法
老師 這兩道題目是不是矛盾了,肖老師的解釋每股收益分析法和資本結(jié)構(gòu)沒有關(guān)系?
老師,我想問一下我在新系統(tǒng)做信息采集的時(shí)候,只做了全日制的中專學(xué)歷采集,非全日制大專學(xué)歷沒采集,能參加中級(jí)職稱考試嗎?
老師 客戶叫我開一張全額發(fā)票,請(qǐng)問全額發(fā)票是什么意思
老師,電腦壞啦去年的帳丟了,重新做的,但是跟原來不太一樣,發(fā)現(xiàn)了兩處記錯(cuò)的地方。報(bào)表也不一樣了?用不用改申報(bào)表啊?去年的年報(bào)都已經(jīng)報(bào)完啦啊。 利潤(rùn)表比之前少啦
我們做內(nèi)賬老師,不用考慮發(fā)票,賬做明白了就行,您看這幾部會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
借庫存商品100,貸銀行存款90,營(yíng)業(yè)外收入10 你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,庫存商品按照100來結(jié)轉(zhuǎn), 還有一種做法就是借庫存商品90貸銀行90。
這兩種做法毛利潤(rùn)不一樣的,但是對(duì)于你的利潤(rùn)總額是一樣的。
第二種那10返利怎么做呢,確認(rèn)這個(gè)10為廠家欠費(fèi)和收到返利10萬怎么做分錄呢
借庫存商品90 預(yù)付賬款10 貸銀行存款100 借銀行存款,貸預(yù)付賬款10
如果還沒付,就是借庫存商品90,預(yù)付10,貸應(yīng)付賬款100,收到返利如果是貨補(bǔ)怎么記會(huì)計(jì)分錄呢老師,這樣返利已經(jīng)包含在利潤(rùn)里,收到返利也沒有重復(fù)記利潤(rùn)對(duì)吧老師,走的預(yù)付賬款
返利給你的貨物? 那你以后支付多少
對(duì),返利10萬,給了10萬塊錢的貨物怎么做老師,以后支付還是100
借庫存商品90, 預(yù)付賬款返利10 貸應(yīng)付賬款100 給了你貨物之后, 借庫存商品,貸預(yù)付賬款10