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老師,我們成本價(jià)錄得時(shí)候比如按包含返利得價(jià)格入的,這個(gè)時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入-成本已經(jīng)包含返利了,到那時(shí)這個(gè)返利還沒有給我們,資產(chǎn)負(fù)債表得體現(xiàn)其他應(yīng)收款,然后收到返利,這幾部得會計(jì)分錄怎么記呢

2023-08-17 14:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-17 14:50

你好;借其他應(yīng)收款 貸? 營業(yè)外收入? ?; 收到; 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款??

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 15:05

這樣營業(yè)外收入記了收入了對吧老師,可是我們成本價(jià)是折合廠家給得返利錄得底價(jià),這樣主營業(yè)務(wù)收入-成本就已經(jīng)包括算利潤就包括這部分返利了,這里再確認(rèn)到營業(yè)外收入就多確認(rèn)收入了,這個(gè)怎么記賬呢

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齊紅老師 解答 2023-08-17 15:08

你好;? 是的;這樣來考慮的 ; 那說明你多做主營業(yè)務(wù)收入 ;所以你調(diào)整下

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 15:48

怎么調(diào)整呢 老師,就是不會調(diào)整了

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齊紅老師 解答 2023-08-17 15:49

你好;? 那你這部分返利 已經(jīng)在你收入記入了是嗎 ;? ?我看看你科目 ; 你把金額帶上; 看怎么調(diào)整??

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 16:05

這樣記得主營業(yè)務(wù)收入-成本,這個(gè)成本是包括返利的,也就是成本是低的這里,您看怎么調(diào)整呢

這樣記得主營業(yè)務(wù)收入-成本,這個(gè)成本是包括返利的,也就是成本是低的這里,您看怎么調(diào)整呢
這樣記得主營業(yè)務(wù)收入-成本,這個(gè)成本是包括返利的,也就是成本是低的這里,您看怎么調(diào)整呢
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齊紅老師 解答 2023-08-17 16:07

你好;? 你做的 第一筆 是銷售成本的結(jié)轉(zhuǎn)的;跟你返利沒有關(guān)系的哇;? 沒有看懂你說多做的原因?

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 16:35

成本結(jié)轉(zhuǎn),成本價(jià)是按照包括返利算的,就是意思偏低,所以這個(gè)收入-成本就已經(jīng)包括返利這部分了 老師

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齊紅老師 解答 2023-08-17 16:37

你好;? ?意思是成本? 應(yīng)該是 低的價(jià)格; 你按照高價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)了成本;這個(gè)返利 出來; 你要做;借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)成本 ;? ?收到返利;借銀行存款貸其他應(yīng)收款?

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 16:52

成本應(yīng)該是高的,我們這個(gè)成本把廠家給的返利折進(jìn)去了,就是付100塊錢進(jìn)的貨,現(xiàn)在包括返利10元,那成本我們就錄成了90

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 16:53

老師看怎么調(diào)整

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齊紅老師 解答 2023-08-17 17:01

你好; 那就調(diào)整成本哈 ;? ? ?把其他應(yīng)收款沖成本就行了。? ?

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 17:14

老師,那借主營業(yè)務(wù)成本,貸其他應(yīng)收款,收到返利,借銀行,貸其他應(yīng)收款,這樣其他應(yīng)收款就不對了么老師

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齊紅老師 解答 2023-08-17 17:20

你好;? ?你做反了的哇 ;? ?借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)成本 ;? ?收到返利;借銀行存款貸其他應(yīng)收款?

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 18:10

成本本來折合了返利,偏低,這么調(diào)更低了吧老師

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齊紅老師 解答 2023-08-17 18:13

你好;? ?是的你成本之前高了; 所以調(diào)整的??

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快賬用戶5492 追問 2023-08-17 22:43

之前成本是低了,老師,不是高了噢,怎么調(diào)呢

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齊紅老師 解答 2023-08-18 08:30

你好; 但是你不是說 你的返利在 成本里面一起的嗎? 那一開始你成本應(yīng)該是比實(shí)際多的 ;怎么會低???

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快賬用戶5492 追問 2023-08-18 09:30

我們應(yīng)該付廠家貨款100,廠家應(yīng)該給我們返利10,那我們成本價(jià)本來應(yīng)該錄100,之前錄的是90,不是錄低了嗎老師,這樣怎么調(diào)整呢,利潤主營業(yè)務(wù)收入-成本已經(jīng)包括返利了

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齊紅老師 解答 2023-08-18 09:33

你好; 我還以為你錄入的是110 ; 所以 以為是高了 ; 那你這樣的話; 要調(diào)整 ; 把成本做成100 ;然后在去做10 處理? 返利部分的 ;不然你返利體現(xiàn)不了 ; 返利是對方公司會單獨(dú)返利 貨返還是現(xiàn)金返利給你。??

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你好;借其他應(yīng)收款 貸? 營業(yè)外收入? ?; 收到; 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款??
2023-08-17
你好,那這個(gè)發(fā)票怎么給你開,按照90來嘛。
2023-08-18
借:遞延收益(或其他應(yīng)收款-廠家返利) 返利金額 ? 貸:庫存商品(或其他相關(guān)科目,根據(jù)具體情況調(diào)整) 返利金額對應(yīng)的庫存商品減少 借:庫存商品 購車發(fā)票上的藍(lán)色部分金額 ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 對應(yīng)的增值稅額 ? 貸:銀行存款/應(yīng)付賬款 購車發(fā)票上的總金額(藍(lán)色部分%2B紅色部分) 借:預(yù)付賬款-廠家返利 返利金額 ? 貸:遞延收益(或其他應(yīng)收款-廠家返利) 返利金額
2024-06-03
同學(xué)你好,會計(jì)分錄如下: 借:預(yù)付賬款-返利賬戶 105元 營業(yè)成本-本期使用返利金額 15元 營業(yè)成本-本期后返進(jìn)賬 負(fù)數(shù)20元 貸:以前年度損益調(diào)整 100元 再做分錄如下: 借:以前年度損益調(diào)整 100元 貸:利潤分配-未分配利潤 100元
2020-09-05
同學(xué)你好 1.最好是掛往來 2.對 3.是的,就是這樣做 4.開票了就是要做收入的
2020-11-03
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