您好,是的,出納開(kāi)收據(jù)寫(xiě)還款一萬(wàn)
你好,老師,員工出差從公司拿錢(qián),現(xiàn)在拿票回來(lái)報(bào)銷(xiāo),有一千多塊錢(qián)是沒(méi)有發(fā)票,只有收據(jù),我們出納現(xiàn)在走張收據(jù)寫(xiě)員工還款,這樣操作可以嗎
員工之前拿了一萬(wàn),有8千多的發(fā)票,1千多的收據(jù),現(xiàn)在出納開(kāi)收據(jù)寫(xiě)還款一萬(wàn),這樣操作可以嗎
老師,是這樣的,我們付款了1萬(wàn)給甲公司但是只收到8千多發(fā)票,但是我們已經(jīng)銷(xiāo)售出去了,并開(kāi)票了,現(xiàn)在需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,這樣子做分錄可以的嗎?
老師好!公司是建筑工程一般納稅人,8月開(kāi)了簡(jiǎn)易計(jì)稅的發(fā)票1千多萬(wàn),稅費(fèi)已繳納,業(yè)務(wù)上出點(diǎn)了問(wèn)題現(xiàn)在要作廢這個(gè)發(fā)票,繳納的稅款怎么退回來(lái)呢?
7月份有2張發(fā)票未做賬,企業(yè)所得稅申報(bào)了也預(yù)繳了,這個(gè)月沒(méi)什么業(yè)務(wù),如果把7月份的一張2萬(wàn)的票做到10月份的話,收入是8萬(wàn)多一成本7萬(wàn)多=利潤(rùn)只有2千多。7月份還有一張3萬(wàn)多的放到11月份可以嗎?還是怎么操作好些?
增值稅稅負(fù)率偏低有哪些合理的原因可以向稅局說(shuō)明的?
稅負(fù)率偏低怎么和稅局解釋?zhuān)?/p>
負(fù)債表,其他應(yīng)付款60萬(wàn)需要償還,資本公積70萬(wàn),未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)?,F(xiàn)在注銷(xiāo),清理后,問(wèn):用資本公積60萬(wàn)償還其他應(yīng)付款60萬(wàn),可以?然后未分配利潤(rùn)負(fù)25萬(wàn)。這樣涉及納什么稅?例如分紅個(gè)稅,或者其他不等的稅
小規(guī)模的個(gè)稅和增值稅是季報(bào)還是月報(bào)
建筑公司,a有資質(zhì),b沒(méi)有資質(zhì),b找a掛靠,約定增值稅和附加稅等稅費(fèi)由b承擔(dān),該項(xiàng)目涉及跨區(qū)域涉稅,需要預(yù)繳稅款,此時(shí)a在稅務(wù)平臺(tái)上申報(bào)后,給b二維碼,由b的員工個(gè)人通過(guò)微信掃碼支付,然后a賬務(wù)處理:借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:其他應(yīng)收款-a公司某員工,想問(wèn)問(wèn)題是:a公司處理方法正確嗎?問(wèn)2:b公司在對(duì)外賬中怎么體現(xiàn)這筆支出?自己搞點(diǎn)成本票消化掉?畢竟這個(gè)項(xiàng)目是a在申報(bào)稅費(fèi)的,在外人看來(lái)本來(lái)就是a的,這個(gè)稅費(fèi)和b沒(méi)關(guān)系
公司貸款,后面不準(zhǔn)備還了,會(huì)對(duì)辦稅員有什么影響嗎?
小規(guī)模,純?nèi)斯さ姆?wù)業(yè)51萬(wàn)的年1%專(zhuān)票收入算大嗎?就是想知道這種收入程度的企業(yè)算大么(就是小規(guī)模收入來(lái)說(shuō)外賬算多不)
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 ,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)是不是要按期報(bào)送? 不報(bào)送有沒(méi)有啥后果?
老師好,四月27日有批貨入庫(kù),但是我們財(cái)務(wù)今天才收到入庫(kù)單,賬上可以五月入庫(kù)嗎?還是得回四月改賬啊?
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入結(jié)轉(zhuǎn)本月收入為什么要在借方
之前做的是其他應(yīng)收款,現(xiàn)在發(fā)票有一部分是收據(jù),么有發(fā)票,現(xiàn)在還款1萬(wàn),其他發(fā)票走報(bào)銷(xiāo)
沒(méi)有發(fā)票的可以先做賬,匯算清繳調(diào)增就可以了
嗯嗯,有沒(méi)有好的記賬方法,不用去翻憑證調(diào)增
可以自已做個(gè)表,以后看這個(gè)表