您好,這個是可以的,可以

1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應付款 500 這個借方的其他應收款和貸方的其他應付款可以抵平嗎
借 應付職工薪酬5000 貸 其他應付款-其他500 庫存現(xiàn)金4500 老師其他應付款我填錯了,沖銷 借 其他應付款500 貸 庫存現(xiàn)金500,感覺不對
老師,有個個稅和社保問題 交的時候 借 其他應收款 社保 500 其他應收款 個稅 100 貸 銀行存款 600 發(fā)放工資時 借 管理費用 6000 貸 應付職工薪酬 5400 其他應收款 社保 500 其他應收款 個稅 100 這樣對嗎?
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應收款還是其他應付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應收款還是其他應付款 貸:銀行存款
小規(guī)模納稅人季度超30萬,專票7萬,普票20萬,無票10萬,怎么填?
7-10月社保調整,原來單位停業(yè),未注銷,但在9月份全員減員了,這種情況怎么補繳?
你好,什么行業(yè)全盤賬簡單點?
小規(guī)模公司有收入進帳,但不開票,可以先不做收入嗎
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應收款 500 如果這樣呢?也是可以的嗎
你這個是其他應收款的一借一貸吧這個
所以一借一貸可以平是吧
1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應付款 500 這個借方的其他應收款和貸方的其他應付不需要做其他輔助分錄也可以平是不
嗯對,這個也是可以的