您好,這個是可以的,可以
1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應付款 500 這個借方的其他應收款和貸方的其他應付款可以抵平嗎
借 應付職工薪酬5000 貸 其他應付款-其他500 庫存現(xiàn)金4500 老師其他應付款我填錯了,沖銷 借 其他應付款500 貸 庫存現(xiàn)金500,感覺不對
老師,有個個稅和社保問題 交的時候 借 其他應收款 社保 500 其他應收款 個稅 100 貸 銀行存款 600 發(fā)放工資時 借 管理費用 6000 貸 應付職工薪酬 5400 其他應收款 社保 500 其他應收款 個稅 100 這樣對嗎?
1.對方還我公司錢,分錄:借:銀行存款 貸:其他應收款還是其他應付款? 2. 我借錢給對方,借:其他應收款還是其他應付款 貸:銀行存款
零基礎入門先休課學完了,接下來學哪個比較合適(盡早能夠就業(yè))
老師,取得發(fā)票,只能預覽沒有打印按鈕的發(fā)票,來源增值稅發(fā)票管理系統(tǒng),這種怎么下載打???
老師,設計費20000元,預付12000元,剩余8000元未付,如何做會計分錄
您好~想咨詢下:增值稅=銷項-進項 如果去年開票、交過稅。今年紅沖,重開票,新做了進項抵扣。 根據(jù)上面公式,今年銷項不變,進項多了,需要交的增值稅就少了。少交的這部分,實際上在去年已經(jīng)交了,所以針對發(fā)票紅沖這種情況,操作層面,只需要做進項轉出,填寫納稅申報表附表2,不影響實際稅額。但這樣會影響今年的稅負率,這樣對嗎?
老師,你好!想問下每月支付銀行貸款利息,需要計提利息嗎?或者直接入費用?做分錄我計提了利息,現(xiàn)金流量表都自動選擇支付經(jīng)營有關的現(xiàn)金,這是不對的吧?
預收的充值卡金額,未消費完,消費者要求開票,可以先開嗎
加油票什么情況下不能入費用
固定資產(chǎn)清理后有凈值 ,怎么做分錄
老師,我們公司買了兩個空調,一個臺掛式的1183元,還有一臺是立式柜機空調2488元,要入固定資產(chǎn)嗎?金額不是太大呀
老師好!上月留底9000,本月銷項5000,本月沒進項稅,這個怎么結轉稅款
1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應收款 500 如果這樣呢?也是可以的嗎
你這個是其他應收款的一借一貸吧這個
所以一借一貸可以平是吧
1.借:其他應收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫存商品 500 貸:其他應付款 500 這個借方的其他應收款和貸方的其他應付不需要做其他輔助分錄也可以平是不
嗯對,這個也是可以的