您好,這個(gè)是可以的,可以
1.借:其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫(kù)存商品 500 貸:其他應(yīng)付款 500 這個(gè)借方的其他應(yīng)收款和貸方的其他應(yīng)付款可以抵平嗎
借 應(yīng)付職工薪酬5000 貸 其他應(yīng)付款-其他500 庫(kù)存現(xiàn)金4500 老師其他應(yīng)付款我填錯(cuò)了,沖銷(xiāo) 借 其他應(yīng)付款500 貸 庫(kù)存現(xiàn)金500,感覺(jué)不對(duì)
老師,有個(gè)個(gè)稅和社保問(wèn)題 交的時(shí)候 借 其他應(yīng)收款 社保 500 其他應(yīng)收款 個(gè)稅 100 貸 銀行存款 600 發(fā)放工資時(shí) 借 管理費(fèi)用 6000 貸 應(yīng)付職工薪酬 5400 其他應(yīng)收款 社保 500 其他應(yīng)收款 個(gè)稅 100 這樣對(duì)嗎?
1.對(duì)方還我公司錢(qián),分錄:借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款? 2. 我借錢(qián)給對(duì)方,借:其他應(yīng)收款還是其他應(yīng)付款 貸:銀行存款
老師,幫我看一下44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類(lèi)期末有余額,這種可以嗎
每月,報(bào)稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對(duì)方開(kāi)票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預(yù)收帳款一某公司、本著一預(yù)到底的原則:現(xiàn)在需要預(yù)付一筆貨款給對(duì)方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點(diǎn)一下、謝謝
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開(kāi),去年已做賬務(wù)處理,今年重開(kāi)的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問(wèn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問(wèn)一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒(méi)找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫(xiě)的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒(méi)有自動(dòng)帶出來(lái),我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫(xiě)本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來(lái)填上還是光填寫(xiě)一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
1.借:其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫(kù)存商品 500 貸:其他應(yīng)收款 500 如果這樣呢?也是可以的嗎
你這個(gè)是其他應(yīng)收款的一借一貸吧這個(gè)
所以一借一貸可以平是吧
1.借:其他應(yīng)收款500 貸:銀行存款 500 2.借庫(kù)存商品 500 貸:其他應(yīng)付款 500 這個(gè)借方的其他應(yīng)收款和貸方的其他應(yīng)付不需要做其他輔助分錄也可以平是不
嗯對(duì),這個(gè)也是可以的