您好,你可以紅沖一些發(fā)票不
資料:長(zhǎng)江公司系增值稅一般納稅人率為25%,增值稅稅率為13%。庫(kù)存材料菜用際成本核算,銷(xiāo)售成本隨銷(xiāo)售業(yè)務(wù)逐項(xiàng)結(jié)銷(xiāo)。講公司本年年初未分配利潤(rùn)為-670萬(wàn)元,1-11月“本年利潤(rùn)”累計(jì)貸方余額380萬(wàn)元,本年度2月份發(fā)生如下有關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(共14小題)(1)向A公司銷(xiāo)售產(chǎn)品一批,增值稅專(zhuān)用發(fā)測(cè)上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅為13萬(wàn)元,請(qǐng)售成本為60萬(wàn)元,款項(xiàng)尚未收到,取得一強(qiáng)A公瘤交付的商業(yè)匯票。(2)上月發(fā)生存貨盤(pán)虧6萬(wàn)元,本月經(jīng)查確定基管理不善所致。(3)結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)廢固定資產(chǎn)清理凈支出0.8萬(wàn)元(4)償還前欠貨款賬面價(jià)值2萬(wàn)元,對(duì)方給車(chē)演金折扣1%(不考慮增值稅),以銀行存款保(5)以一張銀行匯票支付廣告公司的廣告商5(6)銷(xiāo)售包裝物一批,該能包裝穩(wěn)成本為元。元,不含稅銷(xiāo)售價(jià)格為10萬(wàn)元,開(kāi)分才經(jīng)收專(zhuān)年發(fā)票,款項(xiàng)已經(jīng)收到并存入國(guó)行,(7)計(jì)提并結(jié)轉(zhuǎn)本月應(yīng)負(fù)服務(wù)增源額((8)計(jì)提本月銷(xiāo)修應(yīng)負(fù)擔(dān)的成市城戶(hù)法く
車(chē)行2021年7月成立,2023年7月初銷(xiāo)售4928204.07元,8月中旬銷(xiāo)售額累計(jì)到5575938.49元,稅局要求升為一般納稅人,已經(jīng)提交申請(qǐng)成為一般納稅人8月生效并通過(guò)后發(fā)現(xiàn)7月底還有60萬(wàn)庫(kù)存,8月起所有發(fā)票都要按一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn),稅負(fù)有點(diǎn)大,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下庫(kù)存的處理有辦法嗎?
老師,車(chē)行2021年7月成立,2023年7月初銷(xiāo)售4928204.07元,8月中旬銷(xiāo)售額累計(jì)到5575938.49元,稅局要求升為一般納稅人,已經(jīng)提交申請(qǐng)成為一般納稅人8月生效并通過(guò)后發(fā)現(xiàn)7月底還有60萬(wàn)庫(kù)存,8月起所有發(fā)票都要按一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn),稅負(fù)有點(diǎn)大,這個(gè)情況下庫(kù)存的處理有辦法嗎?
車(chē)行2021年7月成立,2023年7月初銷(xiāo)售4928204.07元,8月中旬銷(xiāo)售額累計(jì)到5575938.49元,稅局要求升為一般納稅人,已經(jīng)提交申請(qǐng)成為一般納稅人8月生效并通過(guò)后發(fā)現(xiàn)7月底還有60萬(wàn)庫(kù)存,8月起所有發(fā)票都要按一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn),稅負(fù)有點(diǎn)大,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下庫(kù)存的處理有辦法嗎?
老師,車(chē)行2021年7月成立,2023年7月初銷(xiāo)售4928204.07元,8月中旬銷(xiāo)售額累計(jì)到5575938.49元,稅局要求升為一般納稅人,已經(jīng)提交申請(qǐng)成為一般納稅人8月生效并通過(guò)后發(fā)現(xiàn)7月底還有60萬(wàn)庫(kù)存,8月起所有發(fā)票都要按一般納稅人開(kāi)13個(gè)點(diǎn),稅負(fù)有點(diǎn)大,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)情況下庫(kù)存的處理有辦法嗎?
老師請(qǐng)問(wèn)一下盈利標(biāo)準(zhǔn),就是企業(yè)盈余達(dá)到百分之多少就可以分紅了?
銀行找我要報(bào)表,我需要利潤(rùn)表減少成本50萬(wàn),提高利潤(rùn)50萬(wàn),那我資產(chǎn)負(fù)債表需要怎么修改?
我們給稅務(wù)局支付的采礦權(quán)使用費(fèi)500元怎么入賬 一年交一次
您好老師公司是一般納稅人,公司10多年前買(mǎi)的房產(chǎn)但是沒(méi)有房本好像是違建,公司支付的房款有賣(mài)房合同,然后現(xiàn)在這個(gè)房子打算出租對(duì)方要發(fā)票,出租房屋一般納稅人開(kāi)票專(zhuān)票普票都是9個(gè)點(diǎn),都的交稅嗎,我意思沒(méi)有房本公司是自己開(kāi)票還是得去稅務(wù)局代開(kāi)呀
老師,23年的賬,有暫估100萬(wàn),在24年5月匯算調(diào)增了,但沒(méi)有反結(jié)賬到23年,結(jié)果在24年的帳里面顯示了24年利潤(rùn)多了100萬(wàn),現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦
老師,您好,我們實(shí)際是EXW方式出口,對(duì)方貨代到我們工廠提貨。如果我們貿(mào)易方式填EXW,必須填雜費(fèi),填了雜費(fèi)就跟我們實(shí)際收到的錢(qián)對(duì)不上了(比如貨值1000已收客戶(hù),雜費(fèi)100未收客戶(hù)未墊付。我們是按1100確認(rèn)收入開(kāi)票嗎?)我們可以按FOB報(bào)關(guān)嗎?1000貨值收到客戶(hù)的錢(qián)確認(rèn)收入,但是報(bào)關(guān)費(fèi),運(yùn)費(fèi)雜費(fèi)發(fā)票都是開(kāi)的客戶(hù)的名字,留做備查的話(huà)稅務(wù)局會(huì)不會(huì)讓把退稅款退回來(lái)?
老師,我有房貸要還,但是我沒(méi)有房產(chǎn)證,還沒(méi)辦理,那我有房貸這塊可以抵扣個(gè)稅嗎,就是專(zhuān)項(xiàng)附加扣除這塊可以抵扣嗎?沒(méi)有房產(chǎn)證哈
提供完全在境外的服務(wù),開(kāi)發(fā)票是開(kāi)免稅還是零稅率?
固定資產(chǎn)凈值是固定資產(chǎn)賬面價(jià)值嗎?
外購(gòu)的玉米拿來(lái)批發(fā)零售免增值稅嗎
老師,沒(méi)明白什么意思?能具體說(shuō)說(shuō)么
就是說(shuō),你現(xiàn)在銷(xiāo)售多了,需要把之前的,1年以?xún)?nèi)的紅沖掉一部分,這樣收入就不達(dá)標(biāo)了
那不可以紅沖的話(huà),要怎么辦呢
不紅沖超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)就只能成為一般納稅人