這個(gè)沖減了多做的 計(jì)入待處理財(cái)產(chǎn)損溢
老師,一般納稅人月末增值稅都是怎么處理的?通常情況下大部分企業(yè)都會(huì)發(fā)生哪些進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)這些
關(guān)鍵只是提前開了發(fā)票也沒有付款啊,也沒有提供服務(wù)啊,怎么計(jì)入預(yù)收賬款
開了發(fā)票還沒有提供服務(wù),怎么確認(rèn)收入啊,
老師先開了發(fā)票,沒有付款,然后也還沒有提供服務(wù),怎么做賬
農(nóng)業(yè)合作社匯算清繳跟一般企業(yè)一樣么?是不是有財(cái)政補(bǔ)貼撥款之類的要填個(gè)減免表?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局都是按開票比對(duì)啊,如果預(yù)收款還沒有提供服務(wù),開了發(fā)票了,這種情況要等提供服務(wù)再確認(rèn)收入嗎?這樣增值稅和所得稅收入不一致,會(huì)引起預(yù)警
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交個(gè)人所得稅做t型賬做哪里
聯(lián)合單位的銷售量怎么理解?
請(qǐng)問老師公司外購房產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給個(gè)人增值稅怎么計(jì)算?
老師,比如內(nèi)賬當(dāng)天的收入隔天到賬,也就是31號(hào)的收入1號(hào)到賬,做銀行是不是選擇應(yīng)收賬款好,因?yàn)樽罱K應(yīng)收借方有余額比如外賬按開票確認(rèn)收入,好多都不開票,所以用預(yù)收比較好,因?yàn)樽罱K預(yù)收賬款有余額
金額沒錯(cuò),就是數(shù)量錯(cuò)了
那就從新建賬重新錄入
2020年時(shí)建的賬了
可以做個(gè)0.01的金額嗎,待處理財(cái)產(chǎn)損益在公司注銷時(shí)轉(zhuǎn)到哪個(gè)科目?
同學(xué)你好 這個(gè)待處理財(cái)產(chǎn)損益需要結(jié)轉(zhuǎn)到相應(yīng)的損益科目中。
那我做0.01可以嗎
這個(gè)是數(shù)量不對(duì)不是嗎 不是金額
我就是想調(diào)少數(shù)量,金額不變
所以只能新建賬套重新錄入正確的
那數(shù)量變了,單價(jià)也跟著變,之前賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)的單位成本也就不對(duì)了,那要怎么調(diào)整?
沖減了錯(cuò)誤的然后再做正確的