你好,你可以本月不退稅,下月再做這個(gè)情況
上月出口退稅發(fā)票稅率開(kāi)錯(cuò)了,這個(gè)月報(bào)稅了才發(fā)現(xiàn),我這個(gè)月開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票但是我出口退稅申報(bào)軟件上我還要錄入開(kāi)錯(cuò)的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎
老師,7月發(fā)票稅率把13%開(kāi)成3,8月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)了。在8月的時(shí)候,把7月的紅沖了,開(kāi)成13%。但是這樣造成8月3%稅率的稅率出現(xiàn)負(fù)數(shù),這個(gè)負(fù)數(shù)怎么調(diào)整
老師,一般納稅人,上個(gè)月開(kāi)進(jìn)出口發(fā)票的時(shí)候 開(kāi)了13%的稅率,本來(lái)是0稅率,導(dǎo)致現(xiàn)在要交稅,然后這個(gè)月我將發(fā)票紅沖之后,這個(gè)稅費(fèi)能退嗎
老師,上個(gè)月出口發(fā)票稅率0錯(cuò)開(kāi)成13%了,出現(xiàn)了30000多的銷項(xiàng)增值稅,本月增值稅能不能全填在免抵退申報(bào)不體現(xiàn)13稅率。然后下個(gè)月紅沖13%也不申報(bào)。本月出口退稅能否直接按正確的金額去申請(qǐng)退稅?
出口發(fā)票開(kāi)錯(cuò)稅率,把0稅率開(kāi)成13%,那這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)需要勾選退稅么?
計(jì)提社保時(shí),計(jì)提了14個(gè)人的其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分,但發(fā)工資時(shí),因有一個(gè)員工離職,同事沒(méi)有扣除個(gè)人社保金額,直接發(fā)放了,那做發(fā)放工資賬的時(shí)候,其他應(yīng)收款個(gè)人社保部分就有余額,這筆賬應(yīng)該怎么做
24年計(jì)提的,25年收到發(fā)票啦,那發(fā)票時(shí)附再24年還是25年,然后記賬憑證是啥
老師,公司給員工繳納5月份的社保(公司第一次給員工繳納社保,新員工),申報(bào)的時(shí)候選擇稅款所屬期起:2025年5月;稅款所屬期止:2025年5月,為什么繳費(fèi)期限是2025年6月30日呢?我現(xiàn)在想要繳納5月份的社保,繳費(fèi)期限不應(yīng)該是5月25日或者5月底結(jié)束嗎?還是我申報(bào)的時(shí)候稅款所屬期填錯(cuò)了嗎?請(qǐng)老師指教呢
老師,我想請(qǐng)教一下,我的預(yù)收賬款不平,應(yīng)該怎么做呢?
老師,晚上好!我想請(qǐng)教一下
個(gè)稅首次忘交 是不是不用罰滯納金
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,申請(qǐng)出口食品生產(chǎn)企業(yè)備案,需要先辦個(gè)電子口岸卡是嗎?那要怎么申請(qǐng)呢?個(gè)體戶可以申請(qǐng)這個(gè)備案嗎?
老師你好。請(qǐng)問(wèn)25年1月補(bǔ)繳的2024年7-12月的養(yǎng)老保險(xiǎn),匯算清繳算24年還是25年
個(gè)稅除了在個(gè)稅APP能查看交沒(méi)交費(fèi)。電子稅務(wù)局里能看到嗎?
匯算清繳后補(bǔ)繳的稅款應(yīng)該如何做賬,是否影響利潤(rùn)
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