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老師,稅額抵減情況表下面的,銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,在什么情況下需要填列的?

2023-08-16 18:20
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-08-16 18:35

你好;?銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,在什么情況下需要填列的?? 比如房地產(chǎn)預(yù)收款的時(shí)候? 會(huì)預(yù)交增值稅的; 這個(gè)時(shí)候會(huì)寫

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你好;?銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款,在什么情況下需要填列的?? 比如房地產(chǎn)預(yù)收款的時(shí)候? 會(huì)預(yù)交增值稅的; 這個(gè)時(shí)候會(huì)寫
2023-08-16
稅額抵減情況> 1.本表第1行由發(fā)生增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)的納稅人填寫,反映納稅人增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)用和技術(shù)維護(hù)費(fèi)按規(guī)定抵減增值稅應(yīng)納稅額的情況。 2.本表第2行由營(yíng)業(yè)稅改征增值稅納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)按規(guī)定匯總計(jì)算繳納增值稅的總機(jī)構(gòu)填寫,反映其分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款抵減總機(jī)構(gòu)應(yīng)納增值稅稅額的情況。 3.本表第3行由銷售建筑服務(wù)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售建筑服務(wù)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 4.本表第4行由銷售不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其銷售不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 5.本表第5行由出租不動(dòng)產(chǎn)并按規(guī)定預(yù)繳增值稅的納稅人填寫,反映其出租不動(dòng)產(chǎn)預(yù)征繳納稅款抵減應(yīng)納增值稅稅額的情況。 (二)加計(jì)抵減情況> 本表第6至8行僅限適用加計(jì)抵減政策的納稅人填寫,反映其加計(jì)抵減情況。其他納稅人不需填寫。第8行“合計(jì)”等于第6行、第7行之和。各列說明如下: 1.第1列“期初余額”:填寫上期期末結(jié)余的加計(jì)抵減額。> 2.第2列“本期發(fā)生額”:填寫按照規(guī)定本期計(jì)提的加計(jì)抵減額。> 3.第3列“本期調(diào)減額”:填寫按照規(guī)定本期應(yīng)調(diào)減的加計(jì)抵減額。> 4.第4列“本期可抵減額”:按表中所列公式填寫。 5.第5列“本期實(shí)際抵減額”:反映按照規(guī)定本期實(shí)際加計(jì)抵減額,按以下要求填寫。> 若第4列≥0,且第4列<主表第11欄-主表第18欄,則第5列=第4列;> 若第4列≥主表第11欄-主表第18欄,則第5列=主表第11欄-主表第18欄; 若第4列<0,則第5列等于0。> 計(jì)算本列“一般項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行和“即征即退項(xiàng)目加計(jì)抵減額計(jì)算”行時(shí),公式中主表各欄次數(shù)據(jù)分別取主表“一般項(xiàng)目”“本月數(shù)”列、“即征即退項(xiàng)目”“本月數(shù)”列對(duì)應(yīng)數(shù)據(jù)。 6.第6列“期末余額”:填寫本期結(jié)余的加計(jì)抵減額,按表中所列公式填寫。
2020-11-12
你好,學(xué)員,耐心等待一下
2023-02-12
你好 預(yù)售階段需要填)
2023-02-12
本期發(fā)生額填寫的是夫妻內(nèi)預(yù)交的增值稅實(shí)際抵扣金額是你這個(gè)月需要抵扣的。
2021-09-07
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