稅目就是購(gòu)入時(shí)一樣的,開(kāi)13%
老師,我公司是貨物運(yùn)輸公司,我單位要購(gòu)進(jìn)一批車輛,車輛作為固定資產(chǎn)入賬,銷售方開(kāi)具的是“”機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票”我公司是能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的吧?
老師公司的固定資產(chǎn)要賣,已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅抵扣,我該怎么做,要開(kāi)銷售發(fā)票不?
老師,企業(yè)銷售已經(jīng)使用過(guò)并且已抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的固定資產(chǎn),怎么開(kāi)發(fā)票???還是按13%開(kāi)銷售發(fā)票嗎
企業(yè)銷售固定資產(chǎn)車輛通過(guò)二手車交易市場(chǎng)開(kāi)了發(fā)票、并且之前進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣了、在填寫增值稅報(bào)表的時(shí)候是不是應(yīng)該填在稅率13%未開(kāi)具發(fā)票的欄次?
公司銷售固定資產(chǎn)車輛,且已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,開(kāi)具銷售發(fā)票怎么處理,稅目是什么
老師,出口退稅怎么做
老師,就是外賬這邊我這邊有兩家小規(guī)模納稅人公司7-9月報(bào)的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就結(jié)轉(zhuǎn)了的。這個(gè)季度我看了一下,我在7-9月應(yīng)該對(duì)應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)6-8月的成本才對(duì)。9月份的發(fā)票因?yàn)槭窃?0月份開(kāi)具的,9月收入我在10月份確認(rèn)收入,那9月成本我在9月份就不能結(jié)轉(zhuǎn)了嗎?到下個(gè)季度報(bào)10-12月的時(shí)候才能結(jié)轉(zhuǎn)9月成本嗎?但是我6月成本在6月份已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)了,如果9月成本不結(jié)轉(zhuǎn)的話,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只結(jié)轉(zhuǎn)9月的一部分成本嗎?
老師8月份忘了一張進(jìn)項(xiàng)票,抵扣了,沒(méi)記,可以在9月補(bǔ)記嗎
企業(yè)所得稅申報(bào)表工資那個(gè)怎么填
老師季度財(cái)務(wù)報(bào)表怎么編制
老師您好,我們小規(guī)模納稅人要申報(bào)收入了,我也不知道老板想繳納多少增值稅,那我應(yīng)該怎么問(wèn)他?我就問(wèn)他收入是100萬(wàn),舉個(gè)例子。。。。 他想報(bào)多少萬(wàn)收入?
老師 上月我記賬 借 銀行存款10萬(wàn) 貸 財(cái)務(wù)費(fèi)用-10萬(wàn) 我這個(gè)月想調(diào)整,財(cái)務(wù)費(fèi)用想減少5萬(wàn),怎么調(diào)賬
老師您好小規(guī)模納稅人如果一個(gè)季度的收入是32萬(wàn)。 那么繳納增值稅的計(jì)算 用32萬(wàn)還是用兩萬(wàn)?
現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報(bào)表,資產(chǎn)損失這里啥意思
請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)付款多了幾塊錢跟發(fā)票不相等,外賬該怎么做賬處理?
機(jī)動(dòng)車嗎,企業(yè)可以開(kāi)嗎
嗯嗯,可以開(kāi)的哈,沒(méi)問(wèn)題的